第一篇:经济运行调节办公室上半年工作总结
上半年,在委党组的正确领导下,在各科室的大力支持下,经济运行调节办公室克服人员少,工作不熟悉的困难,认真履行工作职能,积极工作,大胆探索,较好地完成了上半年工作任务。主要做了以下几方面:
一.理清思路,明确任务,确定目标.经济运行调节办公室是在机构改革后设立的内设机构,原有的工业经济运行局的工作职能整体划给了工信局,工作职能与省发改委经济运行调节局也有本质的不同,即省发改委主要通过对煤电油运的管理调度实现对经济运行的调节,而xx把这一块职能整体划给了工信局,调节手段缺失.如何在现有的基础上做好xx的经济运行调节工作?为此,我们在调查研究的基础上,根据委领导的指示,确定了工作目标,明确了任务,理清了思路,那就是以服务xx经济发展为己任,以大运行大调节为目标,以调查研究为手段,以翔实丰富的调研报告为载体,努力做好经济运行调节工作,促进xx经济又快又好地发展.二.深入调查研究,切中经济发展的脉搏.在主管领导的亲自带领下,我们先后深入xx所有八个县市区及xx市直的重点行业重点单位进行全面的调查研究,熟悉了各县市区的情况,对其特色行业,支柱产业,发展方向有了整体了解,对存在问题也有了总体把握,撰写了<抱西瓜更要捡芝麻>的理论调研文章,发表在6月21日的
第二篇:经济运行办公室职责
经济运行办公室职责
经济运行办公室(挂市政府经济运行调度室、市政府电力监督管理办公室牌子)负责编制近期经济运行调控目标并组织实施,综合监测、分析全市经济运行态势,调节日常经济运行;进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题;承担煤电油气运等重要生产要素保障工作;制定淘汰落后产能总体方案和具体计划并负责实施;指导企业的扭亏增盈工作;协调经济运行中涉及的财税、金融等政策性问题,监测企业资金运行情况,协调企业流动资金供需衔接;负责重大自然灾害、突发公共事件的应急物资保障和抢险抗灾应急指挥等相关工作;负责工业应急管理工作。负责全市工业和信息化领域对外合作与交流工作;指导工业和信息化企业开拓国际和国内两个市场,组织协调生产和流通衔接,协调解决外商投资企业运行中的有关问题;协调进出口政策问题;会同有关部门编报实施重点工业品、原材料的进出口计划。组织实施国家、省和潍坊市有关电力行业的方针、政策、法律、法规、行业规范和技术标准;实施行业管理和监督,监测电力经济运行;负责电力行政执法,依法履行监督、检查职能,实施电力行政许可;负责电力市场监管,制定下达全市发电计划并监督执行;负责电力需求侧管理,平衡电力资源;制定电力保障预案和有序用电方案并组织实施;负责协调电力建设、生产运行、电煤运输和危及电网安全运行的重大问题;负责全市电力调度和并网运行的管理,推进
节能发电;负责全市安全用电、节约用电工作;指导电力行业统计和技术监督工作。
第三篇:经济运行工作总结
篇一:经济运行科半年工作总结 经济运行科半年工作总结
为总结上半年成绩,发现不足,更好地做好下半年工作,现将上半年工业经济运行工作总结如下:
一、半年工业经济运行情况
(一)运行指标。
----主要产品产量:1—5月,全县完成原煤23.53万吨,同比下降
9.1%;发电量17.24亿度,同比增长19.04%;水泥57.55万吨,同比增长25.98%;魔芋精粉1233吨,同比增长141.7%;胶鞋441万双,同比增长10.6倍。
----主要经济指标:1—5月,规上工业完成总产值10.98亿元,同比增长34%;工业增加值4.93亿元,同比增长12%;主营业务收入10.71亿元,同比增长20%;利税1.66亿元,同比增长26.6%,利润0.5672亿元,同比增长6%。规上工业综合能耗1.76万吨标准煤,同比下降2.8%。
(二)半年经济指标预测。
1?—6月,全县预计可生产原煤28.5万吨,同比下降17.6%;发电量22.5亿度,同比下降2.59%;生产水泥73.55万吨,同比增长2.8%;生产钡盐5785吨,同比137%;生产胶鞋693万双,同比增长246.5%。
1—6月,规上工业企业预计可完成工业总产值15.35亿元(其中园区企业1.3亿元),同比增长21.8%;工业增加值7.3亿元,同比增长23.7%;主营业务收入14.9亿元,同比增长27.3%;利税总额3.86亿元,同比增长28.8%。— 1 —
(三)运行特点。
1.工业生产高开低走,整体仍在高位运行。1-2、3、4、5月工业生产增幅分别为39%、52%、52%、34%,主要原因去年一季度西南大干旱导致大唐彭水电站出力不足,垫低了基数。2.行业发展不够平衡。1-5月煤炭、电力、建材、矿产品加工、农副产品加工业总产值分别增长16.1%、22.7%、36.1%、49.9%、53%。值得关注的是煤炭工业在安全生产条件持续改善、价格持续上扬,市场供不应求的大背景下产量同比下降9.1%,亟待进行深入剖析,找准症结,对症下药,促成下半年煤炭生产形势的根本好转。
二、半年来的主要工作
(一)经常深入企业调查研究,结合规上工业统计报表,做好每月工业经济运行分析及监测预警,及时为各级领导提供决策参考,较好地履行了全到工业经济运行参谋职责。
(二)随时了解和掌握煤、电、油、运、民爆物资供需信息,指导和协调县煤炭局做好煤炭产需衔接,确保按时有序完成电煤调运任务要,确保县内企业的用煤需求。指导和协调县供电公司做好电力有序用电工作,及时编制并批复实施丰水期有序用电方案和紧急情况下拉闸限电序位表。协调县商务局、中石油彭水经营部做好柴油市场监测和预警工作。指导工业企业搞好煤、柴油等要素资源的采购与储备工作。及时协调工业物流畅通保障工作,帮助企业解决物流运输难题。随时了解和掌握民爆物资的供需和管制动态信息,以备出现异常情况时及时帮助企业协调解决有关问题。
(三)做好企业突出难题的协调解决及服务工作。随时了解企业生产运行中暴露出来的突出难题,及时帮助企业协调解决项目融资、— 2 —采矿许可、原材料运输、供电、供煤、供水、地企纠纷、安全、信访等突出问题,全力做好企业后勤保障及服务工作。
(四)存在的主要问题。
1.煤、电、油等要素资源供需矛盾日益突出。煤:需求大幅增长,生产呈现萎缩,虽然总量上能够自求平衡,但时间上结构性供需矛盾突出。电:据市经信委通报,未来3-5年,全市电力供需形势越来越紧。近期没有新的发电机组投产,负荷却呈现出较大幅度的刚性增长,进入4月份,全市开始出现有计划的拉闸限电,预计7、8、9月迎峰度夏高峰期全市缺电300万kw左右,电力紧缺将是今后一个时期工业生产的主要矛盾。油:国际市场不确定性因素多,加之国内电力紧缺必然导致柴油用量激增,临时性,阶段性缺油的现象难以避免。
2.工业能耗明显上升,节能减排压力空前增大。由于乌江电站等低耗能企业同比大幅下降,高耗能建材、化工企业快速增长,拉动工业单位产值能耗水平上升,节能减排压力空前增大。亟需加强节能管理,采取切实有效措施,千方百计降低工业单位产值能耗水平。
3.园区企业表现欠佳。目前只有威瓷塑业和东奥服装两家企业在正常生产,但东奥服装因财务原因统计指标大幅缩水,可能无法纳入规上统计,阿依达制药尚在办理生产许可证,至今无法启动生产,预计园区全年10亿元的产值目标将成空,从而导致今年全县工业产值目标任务难以实现。
4.煤矿整合亟待提速。由于部份乡镇煤矿整合工作进展迟缓,乔兴、聚鑫、大地三个煤业公司至今没有完成工商注册登记,经济成果无法纳入规上统计,严重影响了工业半年目标任务如期实现。
二、下半年工业经济运行工作重点
(一)工作目标:全年完成规上工业总产值40亿元(不含园区企业)。
(二)工作重点:
1、切实加强生产要素调度管理,确保工业生产需要。一是建议县煤炭局加强煤炭生产组织和调运管理,要创造条件促成煤矿开足马力满负荷生产,从严控制煤炭外运,在确保按时完成电煤调运任务的同时,要根据各煤矿生产情况和企业用煤需求情况,组织产需衔接,做好煤炭供需平衡工作。二是县供电公司要严格执行我委批复的丰水期有序用电方案,做好有序用电工作。三是建议县商委要随时掌握国际国内成品油供需形势,协调中石油彭水经营部及时开展成品油供求失衡预测预警分析,千方百计保证企业的用油需求。
2、切实加强工业统计工作
一是园区企业。完成今年工业经济调控目标的关键在于园区,特别是东奥服装的统计口径,为此,我委已与东奥服装进行了沟通衔接,达成了按全口径核算企业经济指标的初步共识,建议县园区办、县统计局加强与东奥服装的沟通衔接,全面落实业已达成的核算共识,做到统计指标应统尽统。二是煤炭工业。建议县煤炭局、县工商局、县统计局督促乡镇煤矿加快推进整合步伐,按照周县长的按排部署,确保8月中旬完成新组建公司的工商登记,建立健全财务统计制度,及时纳入规上企业统计,按时报送统计报表。三是协调县统计局,及时将渝东矿业、恒生生物、萨蒲钢带、蓝加制衣等新投产企业纳入规上工业统计。
3、切实加快工业项目建设。各项目主管部门要进一步按照项目 — 4 —建设规划进度,抓好项目建设的协建工作,促进每个项目都能按规划目标推进。力争在本季度末促成中铁二院萤石精矿项目、阿依达公司金银花露饮料项目竣工投产;三季末促成茂田余热发电项目、广兴公司硅粉项目竣工投产;及时开工纳入年内计划开工的建设项目,争取6月份全部开工。二季度力争完成管道天然气施工设计工作,促使项目早日开工建设。
4、加快推进工业项目招商引资工作。五大产业领导小组要根据今年工作的实际情况,加紧准备好项目谈判,尽快出走出去、引进来,保证完成全年招商引资任务。力争本季度末镁产业项目、氟化铝项目、氢氟酸项目、轻钙项目招商签约,落实项目投资业主,促进项目建设,夯实发展基础。
5、加强安全生产工作。
牢固树立“安全就是责任,安全就是效益”意识,加强企业员工的安全意识,层层落实安全生产责任制,严防安全事故的发生,促进经济增长。
— 5 —篇二:公司上半年经济运行总结及下半年打算 公司上半年经济运行总结及下半年打算
上半年,工程公司在集团公司及煤化公司的支持帮助下,克服种种困难,基本完成煤化公司下达的各项经济指标,特别是二季度以来,公司以“抓重点、促发展”为主线,一方面抓牢生产保运主题工作促进经济指标逐步提升;另一方面抓实职工队伍稳定基础工作,稳步推进内部改制,积极开拓市场妥善安臵富余人员,并按照集团公司指令做好焦化厂整体移交和峄山化工代管等各项工作。切实做到统筹兼顾,协调推进,较好地完成了上级组织安排的各项工作任务和经济指标,具体情况汇报如下:
一、上半年公司整体经济指标分析
(一)公司整体运行情况
1、收入上半年实现收入4642.18万元,比考核指标2500万元增加2142.18万元;比奋斗指标2600万元增加2042.18万元,比力争指标2680万元,增加1962.18万元,超额完成上半任务过半指标。
各项目部上半年收入情况:邹城216.62万元、鲁南462.6万元、开阳198.55万元、建安公司1946.10万元(均为以前业务)、电仪170.14万元、鲁南承包542.45万元、机车11.14万元、设备制造、烧嘴、垫片、筑炉等分离业务1104.63万元。
2、利润 上半年实现利润-356.23万元,比考核指标-240万元增亏116.23万元,比奋斗指标-190万元增亏166.23万元,超亏的主要原因是收入与费用支出不配比,完成的工作量不能按期结算;按照4月份竞聘经营签订的指标:4-12月份亏损500万元,加上一季度实际账面亏损219万元,全年亏损指标719万元。根据此口径计算上年半账面亏损-356.23万元,与半年指标-359.50万元比,完成签订的目标考核计划。按照与竞聘经营签订的考核指标相比,完成上半年时间过半任务过半的考核指标。
3、成本费用情况上半年公司营业成本总支出5641.38万元,其中:(1)职工薪酬1213.78万元,占公司总成本的22%.(2)设备制作、烧嘴、垫片等业务材料850.49万元,占公司总成本的15%;办公费等其他费用111.15万元,占公司总成本的2%.(3)各项目部材料283.94万元,占公司总成本的5%、对外分包成本2878.49万元,占公司总成本的51%、办公费等费用92.59万元,(4)税金附加94.15万元, 占公司总成本的2%(5)后勤管理部门的办公费、差旅费等费用116.79万元,占公司总成本的2%。
4、消化成本结转情况 截止6月末已经发生尚未结转的成本支出643.64万元,其中:承包期间538.52万元,4-6月份未结转支出193.36万元:承包期尚有3000万元的工程量未能结算,需要加大清理力度,加快结算进度,消化挂账成本支出;4-6月份累计亏损139.96万元,4-6月份保运费220万元未结算,其中:新疆项目部保运费178万元,榆林项目部42万元,4-6月份实际亏损将达到115万元。
5、两项资金占用 为降低两项资金占用,集团公司下发了《应收账款分类管理办法》、《2014年应收账款考核指标》《开展清理核查有关资产资产和加强财务管理工作的通知》等一些管理办法。公司为此成立了专门的清欠办公室,专门负责公司应收账款催收与已完工程的结算。截止6月末公司两项资金占用6636.38万元,其中:(1)应收款项:6月末5907.71万元比5月末降低589万元;与竞聘经营签订的指标1000万元比增加4908万元。其中:煤化公司内部单位应收款:
1、峄化公司(承包人)194.78万元;
2、国泰化工715.87万元;
3、国宏公司1782.53万元;
4、乙酰公司48.31万元;
5、贵州开阳251.61万元;
6、鲁南化肥厂657.48万元;
7、国际焦化公司562.68万元。(2)存货:6月末811.65万元,平均占用728.67万元,比年初下达指标1702万元降低973.33万元,比季度指标950万元,降低221.33万元。各项目部应收款情况:(单位:万元)
应收款项按照业务类型进行划分,主要集中在烧嘴、压力容器制作和土建、安装等工程类应收项目;月度回收应收款项1167万元。
(二)6月份各项目部经济运行情况分析
1、月度项目部经济运行情况 月度经济运行分析:从各项目部上报的工作量来看,机车队月度亏损,鄂尔多斯项目部工作量目前尚无法计量,建安公司的工作量处于待核定状态,除鲁南项目部外,其他项目部多处于盈亏边缘;月度各项目部形成的利润无法承担公司管理部门的人员工资和费用支出,月度亏损30万元;
2、各项目部(部门)4-6月份可控费用明细表篇三:经济运行管理部2012上半年工作总结 经济运行管理部2012上半年工作总结 2012年上半年经济运行管理部在局(公司)党组的正确领导下,紧紧围绕“卷烟上水平”总体规划,坚持科学发展观为统领,努力解决责任、规范、创新、协调、效率、活力六大问题,部门全体工作人员团结一致,共同努力,较好的完成了本部门的各项工作任务。具体工作情况汇报如下:
一、上半年工作小结
(一)经济运行
上半年经济运行实现高开稳走,卷烟销量稳步增长,结构适度提升,重点品牌集中度进一步加强,库存管理水平合理,费用水平持续下降,经济运行质量和效益明显提升。一是卷烟销量平稳增长,销售收入大幅提升。1—6月份实现卷烟销售43791箱,同比增加2265箱,增长5.45%,实现销售收入61620万元,同比增加13295万元,增长27.51%。低档卷烟实现销售9774箱,同比减少2629箱,降低21.20%。二是卷烟结构持续优化,单箱销售收入提升明显。1-6月份,一、二、三类卷烟销量比重同比增加,四、五类销量比重同比减少。其中,一类卷烟实现销售3518箱,同比增加1134箱,增长47.57%;二类卷烟实现销售2311箱,同比增加952箱,增长70.05%;三类卷烟实现销售15101箱,同比增加6091箱,增长67.60%。卷烟单箱销售收入(含税)16464元,同比增加2,848元,增长20.92%。三是重点品牌培育效果明显。1—6月份,重点品牌实现销售28199箱,同比增加5799箱,增长25.89%;实现销售收入50036万元,同比增加14560万元,增长41.04%。四是卷烟费用水平下降,税利稳步增长。1—6月份卷烟三项费用率为5.28%,下降0.73百分点。卷烟经营累计实现利税15478万元,同比增加4471万元,增长40.62%。其中:实现利润8734万元,同比增加2644万元,增长43.42%;实现税金6744万元,同比增加1827万元,增长37.16%。
(二)网络建设
一是充分发挥组织协调作用。组织召开三次网建工作会议,协调解决网建工作中遇到的问题,强化部门间合作,保证网络建设顺畅有序。二是认真开展自查工作。制定了《市局(公司)农网模式落实情况自查工作方案》,对**县局、**市局、东港市局、孤山工作站农网模式落实情况深入自查,取得了较好的效果,结合《省局网建工作验收考评标准》,制定了《网建工作验收考评标准分解表》,将各项任务层层分解落实,严格检查,提出了整改建议,各项整改措施落实到位,力促网建工作再上新水平。三是常抓不懈、科学设定标杆。进一步明确对标对点工作任务,推进“两对”“三化”建设。以夯实基础为前提,实现“两对”管理制度化;以标杆为引领,实现“两对”指标体系化;以课题为抓手,实现“两对”改进程序化。1至6月份,人均劳动效率为101.13箱/人,同比提高10.56%;人工费用占销售收入比重为3.47%,同比下降0.43个百分点;单箱卷烟经营费用为187.94元/箱,同比下降25.10%;单箱卷烟管理费用为546.70元/箱,均达到行业平均水平。
(三)督察考评与绩效考核
一是进一步优化、完善绩效管理体系。按照省局(公司)要求,根据《**市烟草专卖局(公司)绩效考核管理办法》,以部门岗位工作内容为基础,制定季度绩效合约书实行三级考核,创新和完善科学考评体系。考核指标以部门职能及岗位职责为基础,将阶段性重点工作纳入指标库范围;通过调整不同部门岗位指标权重,体现了不同考核对象的不同工作重点;增加可量化指标比例,不能量化的指标则进一步细化,提升了可操作性。上半年共完成绩效合约书104份,完善绩效考核指标111个,截止六月末共有9个单位部门和113名员工绩效考核被扣分。二是领导高度重视。主要领导亲自深入基层开展绩效考评工作,充分体现其重要性和严肃性。三是组织开展绩效培训。4月中旬对各直属单位、部门绩效考核管理员进行指导培训,重点解决绩效管理运行中岗位设臵、考核关系、关键业绩指标提取等问题。通过培训,明确了考核流程、理顺了考核关系、掌握了考核办法,为考核管理夯实了基础。四是加大督查走访力度,提高走访质量。深入工作现场,对相关工作进行不定期抽查。截止6月末累计走访卷烟零售客户270户,针对“四员”服务、动销台账维护、市场净化率等进行了检查,同时对7匹狼通系列卷烟销售、卷烟结构提升等情况进行了市场调查,为营造良好的卷烟市场环境奠定了基础。五是1-6月份投诉中心共受理客户意见264件,其中举报类3件、建议类7件、咨询类42件、市场调查4件、省局派单1件、三线互控信息207件,有效回访率达到100%;回访满意率达到100%,组织开展了卷烟零售客户、卷烟消费者、工业企业满意度调查,将调查结果及建议,及时反馈至相关部门。
(四)质量管理体系
一是建立健全质量管理制度。突出质量管理体系运行管理,实现由体系建设向体系管理的转变,制定并下发《市局(公司)2012质量管理体系实施方案》、《市局(公司)质量管理体系例会工作制度》、《市局(公司)质量管理体系考核激励制度》、《市局(公司)质量管理体系文件动态评审制度》,通过建立以上制度体系,促进了体系有效运行。二是建立质量目标管理体系。根据省局相关要求,各单位、部门建立包含产品质量、服务质量、工作质量、经营性指标等在内的多维度质量目标,建立全面覆盖、自上而下、层级支撑的三级目标指标体系,累计报送质量目标172项,全部符合质量管理体系标准要求,切实发挥目标导向引领作用,动态提升企业目标质量,为“企业管理上水平”夯实基础。三是开展质量管理体系内部审核工作。通过查阅文件、询问、交谈、实地查看等方式进行审核,进一步查找了体系建设及运行工作中存在的问题与不足,确保体系运行质量。
(五)整顿规范
一是召开内部监管工作会议。1月24日,组织召开内部管理监督工作会议,传达了国家局、省局领导在内部管理监督工作会议上的讲话,明确了“三项工作”重点内容,进一步强化了内部监管认识,落实了责任,完善了机制。二是建立组织保障。成立了以一把手为主任、其他党组成员为副主任、机关各部室为成员的三项工作管理委员会,委员会下设办公室在整顿办,规范了三项管理决策程序。自成立以来先后组织召开三项工作会议6次,通过投资项目35项,涉及金额4155.1935万元。三是继续完善制度建设,建立健全长效机制。结合省局(公司)监管制度,及时补充和完善相关制度,制定了《市局(公司)“两项工作”实施方案》、《三项工作流程实施细则》及具体落实措施,形成科学有效的制约机制,提高规章制度在各工作环节中的可操作性,实现用制度管人、管事、管权的长效机制。四是自查完善三项工作,严格执行规范流程。按照整顿规范工作要求,成立了三项工作联合检查小组,专项检查一季度三项工作。全面清查了2012年一季度及去年延续项目19项,涉及金额2224.9523
第四篇:乡镇年经济运行汇报
***乡2014年1—5月份主要经济运行
情况汇报
今年以来,***乡在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕全市“***战略定位”,坚持以项目建设为抓手,以三大特色产业为重点,以改善民生为保障,落实“三化”工作法,细化目标、量化责任、强化措施、提速提效,全力以赴抓好各项主要经济指标的工作落实,推动**新一轮跨越发展,取得一定成效。现将有关情况汇报如下:
一、1—5月经济运行情况
1、主要经济指标完成情况:①财政收入:全年公共财政预算收入任务***万元,1—5月份实际入库444.6379万元,完成54.36%,其中国税完成83.0131万元,地税完成361.6248万元。②社会固定资产投资:今年我乡固定资产投资目标任务7.5亿元,完成****亿元,完成63%。③工业增加值:工业增加值增长目标12%,1—5月份累计完成19%,占目标任务158%,其中规模以上工业增加值增长13.5%,累计完成20%,占目标148%。④社会消费总额:目标任务为5000万元,前5个月累计完成2800万元,占目标56%。⑤按要求完成第三次全国经济普查工作。
2、重点项目实施情况:①重点项目续建工程。*****项目,今年累计投资3000万元,已完成项目区的绿化、路网、1
管网等工程;第一批****亩土地已取得土地证。****项目投资***万元的*****生产线工程,正在紧张实施中。②招商引资工作。完成引进*****项目,项目总投资****万元,项目备案、入园审批、项目选址、环评报告、工商注册、机构代码证办理已全部完成,土地证等手续正在办理中,6月份将开工建设。总投资**亿元的*****项目,已完成立项请示、项目名称核准、立项备案、用地预审。目前正在进行项目用地选址。③特色产业发展。发展优质烟叶****亩,建设苹果精品示范园****亩,种植蔬菜****亩,露地瓜菜9000亩。④绿化造林工程。高标准、高质量完成***大道5公里的通道绿化,完成***等村农户造林2830亩,完成****水库水系绿化1380亩。⑤完成新农村社区的绿化、亮化、硬化及娱乐文化设施建设安装工程。⑥基础设施建设工程。投资90万元,完成*****、****3.1公里道路硬化工程。⑦完成卫生院门诊楼搬迁工程。
二、存在问题
一是经济总量偏小,一些项目处于在建阶段,拉动作用尚不明显。
二是招商引资任务重。受用地条件、基础设施、道路交通等因素制约,招商引资难度大。
三是受季节性影响,烟叶税收前半年收入进账少。
三、下一阶段工作打算
1、继续加大招商引资力度。创新招商方式,制定激励政策,充实精干力量,成立招商小分队,树立亲商、护商理念,坚持走出去、请进来,同时依托***、****等资源,扩大招商关系网络,全面实施招商引资,争取在大项目引办上有新突破,加快在谈项目进度,力促在谈的项目尽早签约落户。进一步做好***、****、****等企业跟踪服务,争取尽早签约落户。
2、催开工、抢进度、促投产。全力以赴服务好****项目建设,千方百计加快产业集聚区项目扩建进度,想方设法促进新引进项目早日开工建设。把服务项目建设逐条逐项细化分解,限期跟进落实,确保按时有序推进项目进度,力促***项目年底前实现区域性具备参观条件,***、**等企业早日改造提升;**项目厂房、****早日开工建设、早日竣工、投入使用。
3、抓好烟叶支柱产业,提质增效,增加税源。烟叶是我乡财税收入的主要来源,去年烟叶税收达到 **万元,今年烟叶面积从去年的**万亩压缩到**亩,将加强管理,增加科技投入,提升烟叶内在品质,促进烟叶提质增效,确保税收只增不减。
4、强化管征,确保完成财税征收任务
坚持深挖税源,做到应收尽收;加快推进项目建设、确保有更多项目开工建设、投产、达产,培植税源,增强发展
后劲;吸收税源,加快发展,吸引在外税源。
第五篇:经济运行联席会议办公室通报第一期
渑池县经济运行联席会议办公室
简报
(第一期)
渑池县经济运行联席会议办公室2014年7月30日
7月10日,全县第三产业专项核查工作动员会后,大部分单位都能积极行动起来,按照活动方案要求的工作任务开展工作,并已取得一定的成效。截止7月29日,全县运输企业已经报送 35 家,大个体变法人已报送12家。特色商业区内限额以下企业完成18家,限额以上企业完成12家,另有10家大个体变法人正在办理中。活动开展以来,城关镇、陈村乡、仁村乡、洪阳镇、张村镇、交通局、卫生局等单位表现突出,对活动的开展起到极大的推动作用。工作进展不利的单位,要进一步加大工作力度,按期完成所承担的任务。
附件:三产核查完成情况
报:县四大班子
发:各乡(镇),县直相关单位