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内部审计具体准则第2号——审计通知书
编辑:落花无言 识别码:13-927409 4号文库 发布时间: 2024-02-27 23:13:09 来源:网络

第一篇:内部审计具体准则第2号——审计通知书

内部审计具体准则第2号——审计通知书

202_-05-06 12:59:34

第一章 总 则

第一条 为了规范内部审计通知书的编制与发送,根据《内部审计基本准则》制定本准则。

第二条 本准则所称审计通知书,是指内部审计机构在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。

第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。

第二章 审计通知书的编制与发送

第四条 审计通知书应包括以下基本内容:

(一)被审计单位及审计项目名称;

(二)审计目的及审计范围;

(三)审计时间;

(四)被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协助;

(五)审计小组名单;

(六)内部审计机构及其负责人的签章和签发日期。

第五条 内部审计机构应根据经过批准后的审计计划编制审计通知书。

第六条 内部审计机构应在实施审计前,向被审计单位送达审计通知书。特殊审计业务可在实施审计时送达。

第七条 审计通知书主送被审计单位,必要时可抄送组织内部相关部门。涉及组织内个人责任的审计项目,应抄送被审计者本人。

第三章 附 则

第八条 本准则由中国内部审计协会发布并负责解释。

第九条 本准则自202_年6月1日起施行。

第二篇:内部审计通知书

附件:内部审计通知书

内部审计通知书

内审[]字

签发:

______部/项目部:

根据公司总经理批准,公司审计监察部将于近期派员内对你部门进行内部审计工作,请在接到审计监察部通知的工作日后,尽快完成相关资料准备工作。

请各有关部门对审计工作予以协助。

审计监察部

年月日

第三篇:内部审计通知书模版

***************公司(审计部)审计通知书

(******)审字[202_]第****号 *********: 根据**********公司董事会批准的审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计组于****年**月**日—**月**日对公司****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,**** 年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表表进行了内部审核;对公司内部运营情况进行了审计,请******给予协助配合(落实专人负责)并在****年**月*日前备齐审计所需相关资料。现将审计事项通知如下:

一、审计范围:

公司****年**-**月经营状况、资产构成、现金流量情况。

二、审计时间预计:

从*****年**月**日起,预计到****年**月**日。

三、需提供的资料清单和其他必要的协助:

1、请做好截止于**** 年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,**** 年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表;公司内部运营情况资料的准备工作,在****年**月**日前向审计组提供资料。

2、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。

四、审计项目组名单: 项目组负责人: ****** 项目组成员:****、****

************公司

审计部

****年**月**日 签收:

第四篇:内部审计通知书范文

内部审计通知书

审通字(202_)第2号

…………………………………………………………………………

关于对宾馆经理夏尊江同志 离任经济责任审计的通知

宾馆:

根据审计工作计划的安排和厂长的决定,自202_年8月13日起派审计组,对宾馆经理夏尊江同志202_年5月至202_年8月任职期间经济责任情况进行审计,必要时将追溯到其他或延伸审计有关单位。请积极配合,并提出有关资料和必要工作条件。

审计组长:宋佳龙 审计成员:张伟荣

审计物价处 202_年8月9日

第五篇:审计通知书格式

审计通知书格式

**公司:

接总公司通知,要求对工程公司进行检查:

1、需要检查目前各单位成立工程类公司情况,人员设置、业

务范围、目前承接业务情况,企业资质获取情况或利用情况,如何开展工程投标,管理,施工队伍选择,目前工程进度情况,回款情况等。

2、施工现场存货管理情况及问题

##公司审计部

202_年6月6日

内部审计具体准则第2号——审计通知书
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