第一篇:xxx乡计划生育技术服务站校验工作汇报
XXX乡计划生育技术服务站
校验工作汇报
自XXX乡计划生育技术服务站成立以来,本着“以人为本”的理念,认真贯彻落实《计划生育技术服务管理条例》,求真务实,开拓创新,实行规范化管理,系列化服务。多年来,在上级党委、政府的正确领导和县计生局的大力支持下,乡计生服务站全面加强人员设备配置、基础设施建设和规范化管理,坚持把优质服务理念贯穿于计划生育技术服务的全过程,不断创新工作机制,全面开展以技术服务为重点的计划生育优质服务,取得了良好的效果。下面就计划生育服务站开展情况汇报如下:
一、基本情况
1、XXX乡位于XX县城西南45公里处,下辖14个行政村(XXX、XXX、XXX、XXX),126个自然村,辖区总面积137.4平方公里,总人口1万余人。育龄妇女总数为2566人,其中已婚育龄妇女1618人。可以开展季服务、民心工程、宣传计生政策、免费发放药具等计划生育技术服务。
2、近年来,XXX乡计划生育技术服务站的基础设施不断完善,乡政府拿出专项资金对服务站的工作场所进行了全面的维修。目前,服务站拥有房屋17间,总面积达255平米,属于基本型的技术服务站。拥有B超机、妇产床等医疗设备,可以进行长效节育术、人工流产术等计划生育手术。
3、XXX乡计划生育技术服务站共拥有技术人员2名。XXX,女,XXX,男。
二、成立三年来,XXX乡计划生育服务站做了大量细致的工作,为广大育龄妇女进行了技术服务。首先规范管理。计划生育服务站在乡党委、政府的高度重视下,制定完善各种规章制度,落实责任,加强管理。将避孕节育、药具发放、生殖保健等技术服务落实到村、组,对全乡的育龄妇女的生育、避孕、节育等信息及时录WIS系统,各项计划生育技术服务项目在全乡得到了有力实施;其次以精益求精的职业道德,真心实意的服务广大育龄妇女。把育龄人群的利益放在首位,保护她们的身心健康,防止避孕失败,为育龄妇女提供安全简便、经济可靠的避孕节育技术。严格按照操作规程办事,认真做好完整的病历记录,辅助检查完善,工作中以科学的态度文明服务,认真做好各项服务工作,不盲目操作,对术后进行随访服务。
总之,XXX乡计划生育技术服务站取得了一定的成绩,但也还存在一些困难和问题,我们将进一步完善设施、提高服务,切实把计划生育技术服务工作抓紧、抓好、抓落实,使XXX乡的计生服务工作迈上新的台阶!
第二篇:临西县河西镇计划生育技术服务站校验工作报告
临西县河西镇计划生育
技术服务站校验工作报告
市人口计生委科技科:
根据市人口计生委有关通知精神,现将我镇计划生育技术服务机构校验工作情况报告如下:
一、镇技术站基本情况
我镇技术服务站为复式二层楼,占地7.4亩,建筑面积1620平方米,按照国家优质乡镇中心站标准建设,自2008年8月开始投入使用。我站现开设科室有:女性科、男性科、妇检室、青春期教育室、视听室、早教室、乳透治疗室、B超室、药具室、化验室、消毒室等。现有主要设备:B超机、乳透诊断仪、乳治治疗仪、万能手术床两台、波姆光治疗仪、烘干器、四术手术器械、血液分析仪、尿液分析仪、双目显微镜、妇科检查床、高压灭菌设备、洗衣机、紫外线灯、电冰箱等。现有技术人员4人,医师1人,医士3人,有执业医师1人。
二、具备的服务能力和开展的服务项目
我镇计划生育服务站基础设施完善,医疗设备齐全,技术人员配备充足,符合《计划生育技术服务管理条例》和《计划生育技术服务机构执业管理办法》,完全具备服务能力,能够承担《计划生育技术服务机构执业许可证》批准的服务项目。主要项目有计划生育技术指导、咨询、儿童早期教育、避孕药具服务、避孕和节育的医学检查、B超检查、乳腺检查与治疗、血常规检查、尿常规检查、放取环、计划生育手术并发症和不良反应诊治等生殖保健服务项目。
三、三年来工作开展情况
三年来我站圆满完成全镇生殖健康服务工作,为全县计划生育工作树立了良好的计生文明窗口形象,共计完成生殖健康服务16000余人次,上取环360余人次,咨询指导1800余人次,发放优生优育、艾滋病预防等知识宣传页12000余人次,开展优生优育教育讲课80余堂,开展心连心课堂60余堂,查病治病13000余人次。三年来严格按照执业许可范围执业,无违反《条例》执业问题,更没有聘用不具备资格的技术人员在我站从事医疗和计划生育临床工作,自2000年以来我站从未出现过医疗事故,更无假手术、开假证明的情节。
特此报告
临西县河西镇计划生育技术服务站2011年5月28日
第三篇:乡计划生育服务站工作
*计划生育服务站工作情况
近年来,我们*计划生育服务站,在上级业务部门的具体指导和帮助下,在乡党委、政府的领导下,认真贯彻落实计划生育相关方针政策,紧密结合工作实际,以满足育龄群众需求为标准,深入扎实地开展以技术服务为重点的计划生育优质服务,现将我乡计生服务站工作情况向领导汇报如下:
一、建好阵地,带好队伍,努力为计划生育优质服务工作夯实基础 *计划生育服务站,是根据上级规范化建设标准要求进行建设的。服务站占地800平方米,建筑面积540平方米,设有治疗室、咨询室、女性门诊、检验室、药管室、妇检室、人口学校、服务大厅等科室。先后购置了B超机、红外线治疗仪,显微镜等一批先进的技术设备。以确保各项工作的正常开展。为加强技术服务宣传,购置了电视机、录相机、影碟机等宣传器材,建立了融技术、药具、宣传、培训四大功能为一体的综合性服务体系。
我站现有工作人员5名,其中技术人员4人,其中执业医师2人,取得计划生育技术合格证人员4人,具有医学专业学历的4人,每年我站都要推荐部分技术人员到各大医疗机构和上级业务部门学习,努力提高业务水平和自觉服务群众的思想意识。
二、健全制度,规范管理,努力推动计生优质服务工作顺利开展 计生优质服务工作具有长期性、综合性的特点,为更好地做好服务工作,避免短期行为和流于形式,我们从健全规章制度,明确分工职责入手,抓好内部管理,完善规范各科室工作制度并制版上墙。规范监督制度,对各科室服务质量和水平随时接受群众监督,规范信息管理制度,坚持科学性、及时性、真实性,坚持以人为本,实行服务承诺。
三、强化服务,拓宽领域,努力提高计划生育优质服务水平
(一)加强宣传,因势利导,做好育龄妇女的思想工作,每年我们专门抽出时间,组织育龄妇女集中培训学习,特别是新婚、一孩户组织她们学习计划生育有关的法律法规,以及优生优育方面的知识,发放宣传材料,观看宣传图片。教育广大育龄群众树立生男、生女都一样的思想,与持《服务手册》和《生育证》的育龄妇女签订严禁出生胎儿性别鉴定和选择性终止妊娠合同书,确保出生性别比平衡。
(二)我们积极开展生殖健康系列化服务,启动了生殖道感染干预工程,围绕婚、孕、产、育四个方面提供一条龙服务,对育龄妇女提供全方位的医疗、保健、咨询指导服务,有效地保障了群众的生殖健康。
(三)以开展全方位的优质服务为抓手:一是全面推行了避孕方法和知情选择工程,让群众对个人身体状况,避孕节育方法做到知情,向避孕节育人员提出最适宜选择的避孕方法,同时做好随访服务,提高避孕节育服务质量,使全乡避孕节育措施随访率达到100%。二是实施出生缺陷干预工程,做好病残儿家庭生育二孩和遗传病高危家庭生育子女的建档监护工作,对符合政策,需要生育的夫妇,积极搞好孕前教育,孕期保健,产后随访和母婴保健等服务。使育龄群众的满意率达95%以上。
(四)强化内部管理,提高服务水平。一是开展随访服务工作,每月按照随访表的名单,定期上门对各类育龄妇女进行随访。二是定期定点到村对广大育龄妇女进行健康查体。通过一家一户、一人一事,面对面的服务、交流和沟通,融洽了计生工作者与广大育龄妇女群众的关系,树立了新时期计生工作者的新形象,赢得广大群众的认可。目前全乡已婚育龄妇女基本上都能主动到计生服务站来查环、查孕、查病、治病,把我们的技
术人员当成贴心人。
此外,在为群众服务的过程中,我们坚决杜绝“门难进,脸难看,话难听,事难办”的不良现象,只要符合政策的事,我们以最快的时间办结完,不符合政策的事,我们给群众耐心讲解,得到育龄群众的理解和支持。
我们*计划生育服务站在上级业务部门的指导下,在全体工作人员的共同努力下,虽然做了一定的工作,但离上级要求相差甚远,今后我们全体计生服务站工作人员,一定会在各级领导的带领下,努力提高计划生育优质服务水平,以群众满意为总抓手,勤奋工作,外树形象,内强素质,为我乡计划生育工作再上级一个新台阶而努力奋斗。
*计划生育服务站
二O一一年八月
第四篇:2016年丰南区计划生育技术服务站
2016年丰南区计划生育技术服务站
部门决算公开
2017年9月
部门决算公开目录
第一部分
丰南区计划生育技术服务站部门职责、机构设置概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
丰南区计划生育技术服务站2016部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分
丰南区计划生育技术服务站2016决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拔款收入支出决算总表情况说明 五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明
七、计生服务站预算绩效管理工作开展情况说明
八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
唐山市丰南区计划生育技术服务站 2016部门决算有关事项说明
第一部分:部门概况
一、主要职能
承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨 询、随访服务、生殖健康等任务;协助乡镇做好流动人口计划生育相关服务工作,配合承担孕前优生健康检查项目等任务;协助采集相关信息;对村级计划生育服务员提供业务培训指导。
二、机构设置
唐山市丰南区计划生育服务站为财政性资金定额补助经费的事业部门(人员支出按80%拨付)。内设女性科门诊、化验室、P2实验室、优生档案室、心电B超室、光谱治疗室、生殖助孕门诊、男性科、X光室、财务科等。
人员情况:财政差额补助单位及自收自支单位人员共 43 人,在编人员 28人,人事代理及聘用制 3人,劳务派遣 12 人。
第二部分:丰南区计划生育技术服务站2016部门决算报表
见附表
第三部分:部门决算情况说明
一、2016收入支出决算总表情况说明
2016决算收入总计6842325.26元,决算支出总计6842325.26元。与2015年相比,决算收支总计分别增加831160.99元,增长13.83%;823478.88元,增长13.68%。年初结转和结余0 元;年末结转和结余0 元。
二、2016收入决算情况说明 本年收入合计6842325.26元,其中:财政拨款收入4013149.81元;上级补助收入606460元;事业收入2101036.08元;其他收入121679.37元。具体情况如下:(一)财政拨款收入4013149.81元。是当年财政安排的资金。较2015年决算减少168457.96元,减少4.03%,主要原因是在编人员2016退休。
(二)事业收入2101036.08元,是服务站的医疗收入、药品收入,比2015年增加272154.74元,增长14.88%,为2016增设功能科室,拓展医疗服务项目等因素形成。
(三)其他收入121679.37元,主要资产处置、当年拨款等。较2015年决算增加121004.21元,增长17922.3%。
三、2016支出决算情况说明
本年支出合计6842325.26元,比2015增加823478.88元,增长13.68%。其中:基本支出5804325.26元,占支出合计的85%;项目支出1038000元,占支出合计的15%。
四、2016财政拨款收入支出决算总表情况说明 部门2016财政拨款收入决算总计4013149.81元,财政拨款支出决算总计4013149.81元。与2015年相比,收支总计分别减少168457.96元,减少4.03%;168457.96元,减少4.03%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0元。
五、2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说
明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
部门2016财政拨款支出年初预算为3100000元,本年支出决算为4013149.81元,占年初预算的129%。主要原因是上级专项拨款不纳入年初预算。
(二)财政拨款支出决算结构
部门2016财政拨款支出4013149.81元,按功能分类主要用于医疗服务项目。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 部门2016一般公共预算财政拨款基本支出2975149.81元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出2902983.41元,较2015年决算数增加136061.82元,增长4.92%,主要原因为人员工资标准调整,支出相应增加。
2、商品和服务支出0元,较2015年决算数减少0元。
3、对个人和家庭的补助支出72166.4元,较2015年决算数减少69819.78元,减少49.17%,主要原因2016财政支出结构调整.六、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计30383.81元。支出为公务用车运行维护费和公务接待费,较预算增加30383.81元,增加100%,比2015年决算减少2165.23元,减少6.65%。具体情况为:
(一)全年发生因公出国(境)费0元(2016本单位组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),与2015年决算数据持平,无变化。
(二)全年发生公务用车购置及运行维护费28038.81元(2016未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量2辆),较预算增加28038.81元,增加100%,比2015年决算减少740.23元,减少2.57%。减少原因为控制支出。
(三)全年发生公务接待费2345元(2016国内公务接待6批次,合计接待26人次),较预算增加2345元,增加100%,比2015年决算减少1425元,减少37.8%。
七、2016预算绩效管理工作开展情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,卫计部门以“部门职责一工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
按照预算绩效管理要求,卫计部门对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。卫计部门决算项目1项,绩效自评覆盖率达到100%。
(三)预算项目绩效自评 孕前优生项目服务情况 孕前优生项目情况
2016年共服务人员5500人,支出金额总计528000元
(一)孕前优生项目的服务对象:我区符合生育政策、计划怀孕的育龄夫妇,包括流动人口计划怀孕夫妇。
(二)孕前优生项目包括:
1、优生健康教育。通过多种方式,向计划怀孕夫妇传播优生科学知识,增强出生缺陷预防意识,树立“健康饮食,健康行为、健康环境、健康父母、健康婴儿”的预防观念。积极引导夫妇接受知识、转变态度、改变行为,做好孕前准备。
2、病史询问。询问夫妇基本信息和病史,了解准备怀孕夫妇和双方家庭成员的健康状况,识别影响怀孕生育的风险因素。
3、体格检查。按常规操作完成男女双方体格检查。包括:一般检查,如身高、体重、血压、心率等测量;内科、外科检查,重点完成甲状腺触诊、心肺听诊、肝脏脾脏触诊,四肢脊柱检查等操作;男、女生殖系统专科检查。
4、临床实验室检查。实验室检查:共9项。包括血常规、尿常规、阴道分泌物检查(含白带常规、淋球菌和沙眼衣原体检测)血型(含ABO、RH),血糖、肝功能、乙型肝炎血清学五项检测,肾功能、甲状腺功能(促甲状腺激素)等检查。病毒筛查等:共4项。包括风疹病毒、巨细胞病毒、弓形体、梅毒螺旋体等感染检查。
5、影像学检查。影像学检查1项:妇科超声常规检查。
6、风险评估。综合分析计划怀孕夫妇问诊信息、体格检查、临床实验室检查、影像学检查结果,评估和识别计划怀孕夫妇存在的可能导致出生缺陷等不良妊娠结局的生物、心理、环境和行为等方面的风险因素、区分一般人群和高风险人群,提出评估建议。
7、咨询指导。根据风险评估结果,遵循普遍性指导和个性化指导相结合的原则,对计划怀孕夫妇提供有针对性的孕前优生咨询和健康指导。
8、早孕及妊娠结局随访。及时了解所有接受免费孕前优生健康检查妇女的怀孕信息,在怀孕12周内进行早孕随访,指导接受相关服务。对所有接受免费孕前优生健康检查并妊娠的妇女,于分娩后6周内或其他妊娠结局后2周内,进行妊娠结局随访,了解记录妊娠结局。妊娠结局包括正常活产、流产、早产、引产、死胎死产、低出生体重、出生缺陷等。指导夫妇落实避孕措施,告知产后保健和新生儿保健注意事项。
八、2016其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况的说明
2016机关运行经费支出0元,比2015年增加0元,增长0%。主要原因是本单位为经费自理事业单位。2016公务支出0元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。
(二)政府采购支出情况 2016政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,固定资产共2478426元,车辆价值123540元,其他办家具及设备等固定资产2354886元。本部门共有车辆2辆。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本从省级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
第五篇:乡计划生育工作汇报
7月29日,县召开半年人口与计划生育形势分析会后,我乡于7月30日召开了全体乡干部及村书记会议,会上通报了我县总体计生工作态势,重点指出了我乡存在的问题,确定了下阶段计生工作的思路,乡计划生育工作汇报。
一、针对我乡弱点,调整《岗责兑现办法》。我乡的早孕发现率为全县倒数,经过认真梳理分析,根本原因在于包片干部工作不到位。因此,将《太阳乡岗位责任制管理办法》进行了调整,将孕情迟报的扣款由原有的20元、50元提到一孩孕情迟报扣100元,二孩孕情迟报的扣200元,属人为故意迟报的双倍处罚。同时将流动人口孕情证明反馈要求提高处罚加重。
二、重点村重点调度,重点隐患重点督查。继续坚持每周二晚全乡计生周会制度,由党委书记主持,由各村驻村点长(班子成员)汇报上周工作进度、重点任务落实情况,再由计生分管领导布置下周工作任务,工作汇报《乡计划生育工作汇报》。自县半年会后,每周二晚乡例会太阳、双河两个重点村的村书记、主任必须参加。针对两个村的工作情况、思想动态,乡党委书记专门到该两村调研调度,同村两委成员座谈,提出解决方法,并专门与该两村书记、主任谈话,一方面重申了县关于一票否决的严肃性,另一方面又帮其树信心,鼓勇气。对于各村存在的重大隐患,一方面组织财力、人力积极排查,一方面由党委书记亲自督查,随时掌握排查进度。
三、扎实推进“三育关怀”行动。我乡于8月10日举办了第一期“三育关怀”培训班,培训班上分管领导宣读了我乡的“三育关怀”的行动实施意见和方案、我县“三育关怀”行动的基本政策等。乡所技术人员讲解了专业知识,发放了叶酸营养素及宣传品。“三育关怀”大型户外宣传标牌正在制作中,另在各村刷写固定宣传标语。一方面借“三育关怀”行动契机进一步完善了乡所村室的建设,另一方面提高了计划生育社会化大宣传。