审计经理的具体职责范围
职责
1、根据部门年度审计计划、月度计划开展审计工作;
2、制定审计工作实施方案,带领审计组实施现场审计,对审计过程进行控制,编写审计报告和审计整改建议后续跟进表,跟进审计整改建议落实情况;
3、对公司流程、制度的遵守情况进行监督与检查,提示公司潜在风险;
4、根据财务总监提示,对公司重大资产并购、重组、投资、关联交易项目,实施审计或调查;
5、对各项投诉举报进行调查,查处公司员工违法违纪行为,开展舞弊调查。
任职要求:
1、具有审计、财务、经济等相关专业的本科以上学历;
2、具有___年以上中大型企业审计经理工作经验,有上市公司内部审计工作经验优先考虑;
3、熟悉企业审计制度及流程,能独立负责财务审计和经营审计项目;
4、具有较强的数据分析及逻辑思维能力,有良好的文字写作功底,了解基础的财务、税务、企业管理知识。
5、具有CIA(国家注册内部审计师)、CPA(注册会计师)、中级审计师、中级会计师及以上职称者优先考虑;
6、为人正直,具有良好的职业道德。
篇二
职责
1、协助拟定并完善内部控制体系、内部审计制度及流程;
2、制订和实施审计计划,包括季度、年度等定期审计和经济责任、费用支出等不定期审计;
3、开展经营管理、内部控制、离任及专项性审计,执行审计程序,收集审计证据,起草审计报告和管理建议书,4、督促跟踪审计整改建议的落实。
任职要求:
1、审计、财会等相关专业,全日制本科及以上学历;
2、具有___年以上会计、审计等相关工作经验,至少___年以上企业内部审计、风险管理等相关审计经理经验;
3、掌握现代农业、公用事业或房地产等不同类型企业的经营管理、内部控制、会计核算和财务管理,掌握审计、财会、工程建设等相关专业知识;掌握国家财税、审计、工程建设等方面的法律法规和方针政策;
4、熟悉上市公司有关规范,以及企业会计、公司管理以及其他相关的法律法规;对企业内部审计程序/技术/方法有比较全面/系统的认识;
5、优秀的沟通、协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,能吃苦耐劳。
篇三
职责:
1、拟定并完善企业内部控制制度和流程;
2、带领审计小组完成业务项目,督导助理人员的工作;
3、有能力组织实施财务会计审计和内部控制审计;
4、拟定审计方案、起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
任职资格:
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、具有注册会计师或注册税务师资格者优先,待遇从优;
3、有在相关会计审计事务所工作或有相关经验优先;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。