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首次会议讲话稿
编辑:梦中情人 识别码:88-1104163 讲话稿 发布时间: 2024-08-14 22:30:44 来源:网络

第一篇:首次会议讲话稿

首次会议讲话稿

尊敬的各位领导,各位专家,大家上午好

今天各位领导、专家们不辞辛苦和劳累,专程前来我公司进行安全标准化考评指导。在此,我谨代表公司全体员工对各位领导、专家的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

根据自治区安监局关于开展安全标准化的相关要求,公司从202_年9月25日积极开展安全标准化工作,在公司全体员工的共同努力下,于202_年9月10进行自评,自评结果达到三级要求,并对发现的问题进行整改完善,于202_年10月18日向农六师安全生产监督管理局提交了三级安全标准化考核验收上报资料。

加气站全体员工要积极配合这次考评工作,虚心学习,虚心请教,不要害怕发现问题,只有发现问题才能够更好的解决问题。希望大家全力以赴支持这次专家审核工作,保证本次审核工作顺利完成。

谢谢大家!

第二篇:内审首次会议讲话稿

内审首次会议讲话

在这金秋九月,我们又迎来了一年一度的质量管理体系内部审核工作,我谨代表宿迁分院的全体干部职工,对盐城分院的各位专家的到来表示欢迎,让我们抱以热烈的掌声。

下面我隆重介绍一下评审组的成员: 本次内审工作是与盐城的兄弟分院进行互审,不仅可以加强与兄弟分院的感情交流,同时对我们来说也是一次学习机会。所以,我们一定要以最大的热情,尽最大的努力,配合评审组做好内审工作。

我们这次内审是以质量标准,《质量手册》以及相关质量管理体系文件为依据,全面审核质量管理体系活动中运行过程和结果是否符合体系规范,对发现的问题是否及时采取预防纠正措施,确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。内审的范围是质量管理体系文件标准中所实际的全部要素。

质量体系是一个良好的自我控制体系,其中内审程序直接关系到了质量体系运行的成败,所以,内审工作显的尤为重要。我们通过内审发现特种设备制造、安装、维修过程中出现的问题,并及时采取措施解决问题,堵塞管理上出现的漏洞,进一步增强分院质量意识、责任意识和风险意识,确保检 验质量持续改进。所以,为了配合评审组顺利开展工作,我对大家有几点要求:

一、各部门要提高认识,强化责任。之所以开展质量体系内部审核工作,就是要加强规范化管理,促进质量管理体系的建设,来提高我们的检验水平。省院也对这项工作高度重视,从内审的前期安排工作到制定实施方案,省院都及时跟进,给以了指导性的意见。我们一定要将质量管理的理念入脑入心,按照要求来办事,符合质量规范。我们要将这次内审工作作为即将开展的安全风险排查整治活动的一次演练,切实抓好质量安全工作。希望各部门和各级人员高度重视,尤其是各部门的负责人,通过内审及时发现质量管理体系中存在的问题,把质量风险消灭在萌芽状态。

二、各级人员要积极配合,全力支持。在内审过程中,各部门要提前准备好文件资料,以供查阅,负责人要及时跟进并陪同进行现场审核。要做好现场审核的防护措施,要严格按照安全技术规范的要求,校验现场审核工作中的安全保护装置,如做好现场照明,登高防护,提供防有害气体用具,为检验搭设脚手架等,保证工作人员的安全。

三、发现不合格项时,要及时整改。对于审核中发现的问题,不要遮遮掩掩,要敢于面对,及时记录,及时跟进,查找原因,及时整改,特别是对于在工作中常犯的问题,要引起高度重视。我们应该敢于正视问题,打破顾虑,采取积极的态度应对,欢迎指出我们存在的不足。实现自我纠错和完善,才能将内审工作落到实处。

同志们,质量管理体系的建设不是一朝一夕,一蹴而就的,内部审核工作是其基础,仅是冰山一角,如果内审工作都做不好,又何谈体系建设?所以,要做好内审工作,需要各部门互相沟通配合评审组,任何一个环节,任何一个部门的消极被动,都会影响到整个进程,因此,各部门要理顺关系,相互配合,为质量管理体系内部审核工作的整体推进创造良好的内部环境。当然我也相信我们一定能如期圆满完成内审工作。

最后,让我们再一次对参与这项工作的盐城分院的专家表示诚挚的敬意!

谢谢大家!

第三篇:首次会议发言稿

首次会议发言稿

内审首次会议发言稿

各位领导,同事:大家好!

202_年第两次内审首次会议现在开始.

首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.

下面我介绍一下审核组的成员:

接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:202_标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.

审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所. 审核的依据共四个方面:

1.iso9001:202_标准的要求

2.公司现有的质量管理体系文件

3.相关的法律,法规和行业标准

4.客户的合同或特殊要求

下面,我介绍一下审核的方法:

审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.

大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着”有则改之,无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果.

接下来,我介绍一下不符合的分级:

根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:

严重不符合一般不符合 观察项

严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.

一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的

观察项:缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势. 下面,我说一下末次会议的时间

请领导讲话

审核正式开始

内审首末次会议发言模版。这次审核占用大家双休日时间,也表示歉意!

根据组织与认证机构的认证协议和认证机构的规定,我们一行 n 人受方圆标志认证集团陕西有限公司的派遣,对组织的管理体系进行获证后的第 n

次监督审核,qms、emo、ohs第一阶段的现场审核,现在召开首次会议。

按照规定,首次会议由审核组长主持.有以下议程:双方人员介绍;由审核组长介绍审核程序/审核方法/潜在改进的

识别/判断/审核结论的类型;请组织确认审核目的/范围/准则/审核日程安排;由组织管理者代表介绍管理体系的建立/变化/实施情况。

介绍我的审核组同事: bbb审核员、ccc审核员、ddd审核员、本人aaa受陕西有限公司的派遣,本人有幸担任本次审核的组长,我除了和我的同事一起完成审核任务外,还将负责本

次审核的内部安排和与组织的联络,我希望我的工作得到各位的支持。我们审核组有信心作好本次审核工作,组织如在审核方面有什么期望或要求,可直接与我联络,也可以通过向导与审核员联络。审核员都在ccaa注册,同时在cqm备案,审核员资格的确认可在陕西有限公司进行,也可以通过ccaa网站、cqm网站查询相关信息。

请组织领导致辞,并介绍与会人员。

我们审核按gb/t19011-202_规定的审核程序进行。

一.召开首次会议;

二.现场审核;

三.审核组内部会议,沟通审核情况,确定审核结论;

四.与高层管理者交流,通报审核情况;

五.末次会议,宣布审核结果。

如果可能,我们的现场审核将采用汉语普通话进行,提供的数据采用中文记录。

我们通过现场审核,观察/评价组织形成文件的管理体系建立/变化/实施与审核准则的

符合程度,评价管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力,评价实现规定目标的有效性,识别管理体系潜在的改进,以决定是否推荐保持qms ems ohs认证。进行qms ems ohs

第二阶段审核。

本次审核涉及管理体系认证证书描述的 ,涉及到组织的相关部门,还涉及到

gb/t19001-202_ gb/t24001-1996 gb/t28001-202_国家标准中的所有条款。

我们的审核将依据国家有关法律法规、gb/t19001-202_ gb/t24001-1996 gb/t28001-202_国家标准;管理手册和程

序;

产品标准进行。

审核计划得到方圆标志认证集团陕西有限公司管理者代表的批准,此前已传真至组织并得到同意,,现在向大家介绍审核日程安排,我们的审核作息时间与组织的作息时间保持一致,但是我们审核效率的高低取决于各位的配合。随着审核工作的进展,审核计划需要调整,届时双方要及时沟通;如果发生影响正常审核的问题,审核组将与认证机构联络,可终止现场审核。一年来认证组织深入实施管理体系,不断实现持续改进,我们不可能在短短的n天收集到所有证据, 所以审核将采用抽样的方法进行,虽然抽样是国际公认的科学的方法,但是我们双方一定要认识到抽样具有局限性和给我

们双方会带来风险,我们双方要共同努力,争取把风险降低到最小,审核组有信心尽量使抽样具有代表性、科学性。

我们将本着客观、公正的态度,通过提问和交谈、现场观察和测评、查阅文件和记录、确认主管部门检查结果、顾客及相关方反馈等方式收集管理体系实施有效的客观证据,如果现场不能提供展示,我们将视为没有遵守组织的规定,希望

组织各部门要主动充分的展示自己的工作,本次审核的取证日期是……,由于行业特点,取证日期可能向前追溯,请有关部门给与支持。

正如我所说审核是收集管理体系实施有效客观证据的过程,然而在审核中我们也会发现管理体系提升的空间和改进的机会,我们会以不合格报告的形式告知组织。不合格依严重程度分为一般不合格和严重不合格,有书面报告和口头提示两种报告的形式,我把不合格的界定及处置原则向大家作介绍:

☆审核发现表明根本不能满足管理体系标准某一条款要求或不能遵守组织管理体系有关要求,对管理体系运行产生严重影响,对产品质量有严重影响、发生重大质量事故/重大安全事故/发生大面积职业病/顾客和相关方重大投诉/行业检查有严重不合格,没有积极采取纠正措施,将判定为主要不符合,以书面形式提出报告;

☆审核发现表明不能满足管理体系标准某一项要求或不能遵守组织管理体系有关要求,对管理体系运行有一定影响,将判定为次要不符合,以书面形式或口头提出报告;

轻微、偶然产生的不符合,我们记录后以口头提示的方式通知组织。

ems、ohs将开具不合格清单。

我将在末次会议宣布审核结论:

我们将对三个体系的实施情况分别做出综合评价,出具三份审核报告。

如果审核没有开具书面不合格报告,管理体系实施有效,建议批准认证/

保持管理体系认证;如果审核发现不符合对管理体系运行有一定影响,在规定的20天内采取纠正/采取纠正措施,经审核组长/或委托人确认有效后,建议批准认证/保持认证;审核发现不符合对管理体系运行有严重影响,组织应对不符合采取纠正措施,经现场确认后再作结论;管理体系建立/变化/实施不满足标准要求,建议不批准认证/建议暂停/撤销认证资格。

ems、ohs将决定是否可进行第二阶段审核。

审核中我们会接触到组织的大量文件、记录和数据,凡涉及组织的经营、技术、商业、管理等方面未公开的讯息以及组织特有的讯息,包括本次审核的情况,我代表审核组郑重承诺保密,很高兴接受大家的监督。

请管理者代表介绍管理体系时情况,并确认审核目的、范围、准则;确认审核日程安排;

为了更好进行审核,组织和我们一起做几件事: ☆组织为审核小组各确定

一名向导,向导的职责根据

gb/t19011-202_规定,负责引导、联络、见证,向领导随时报告审核进程,在收集讯息的过程中,提供澄清/提供帮助,但是不能替代接受审核的部门接受审核。

☆请组织落实交通工具安排赴各现场,审核员将遵守现场的规章制度,请向导向审核员介绍这方面的要求,并配备进入现场的安全防护设施;

☆请接受审核的部门负责人没有特殊情况不要远离工作岗位,以保证审核计划调整时能按时开展审核活动;

对现场审核的实施和结果,有异议可直接向陕西有限公司申诉。

明确向导。

我们相信:有组织领导和员工的大力协助,审核组将会圆满的完成审核任务。.首次会议结束,谢谢大家!

第四篇:首次会议汇报材料

****

首次会议汇报材料

我公司4月14日领取****中心工程中标通知书,4月22日完成与业主合同

签订,目前,施工许可手续资料已基本齐备。现将前期准备工作情况汇报如下: 一:已完成工作情况:

1、完成办公区10间二层办公用房及生活区1幢宿舍楼搭设,完成生活区及办公

区场地硬化。

2、完成大门至办公区主道路浇筑,其余主道路基层铺设完成。

3、完成围护工程图纸会审,搅拌桩机已进场二台,每台桩机计划每日打桩40~50

根,资料已经报审。

4、3#塔吊基础已浇筑,3号塔机已进场,准备安装,1#塔吊基础已完成模板制

作。

5、项目部主要管理人员已到位,项目组织机构已基本健全。

二、五月份进度计划及工程总计划1、5月10日前喷锚进场,至5月底围护工程Ⅰ区全部结束,土方配合围护施工,至月底,Ⅰ区(群艺馆)土方大面积开挖。

2、至月底3台塔吊全部安装到位。

3、地源热泵管施工穿插进行。

4、土方工程至8月中旬全部结束。

三、近期需协调的事项

1、基坑监测孔布设,围护工程靠九流渡水系一侧,原池塘位置为回填土,该段

围护应作加强。

2、图纸会审时间,质监、安监交底安排。

3、地源热泵管施工安排,地源热泵应有详细施工方案及进度计划。

4、土方及模板工程专家论证。

5、地下室部分钢结构制作安排。

****建设集团有限公司

202_年5月5日

第五篇:首次会议

首次会议

一、人员介绍(与会人员签到)

大家好,为保证工厂质量体系的建立和有效运行,受工厂委托,特成立本审核小组,对工厂的质量体系进行审核。由我担任本次审核小组组长,组员XXX。

二、审核目的、依据和范围

1、审核目的:这次我们对工厂现行质量管理体系进行全面审核,目的是验证工厂质量管理体系的符合性、有效性和适宜性。

2、审核依据:TS16949:202_标准、质量手册、程序文件及相关法律法规。

3、审核范围:工厂TS16949:202_质量管理体系覆盖的所有部门。

三、审核计划

见编号:20100630001文件

四、审核方式

本次审核过程需要各部门指定至少一名被审人员,他的主要任务是对审核小组的审核出示相关证据并作出解答。陪同人员应熟悉审核领域情况,能及时协调审核组与被审区域活动安排。

本次审核为全要素审核,因此在进行审核时需提供体系所要求的所有文件、记录。审核根据和有关人员进行交谈、参观现场和查阅相关文件来了解工厂的体系进行情况。同时本次审核是我厂推行TS16949:202_质量体系以来第一次内部审核,因此在审核过程中对于支持证据的科学性、实

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效性、完整性将进行详细审查,请各职能部门在提供相关文件、记录时要真实、准确并全力配合,保证本次内部审核工作的顺利进行,从而使审核人员从中能寻找出证据来评价工厂的质量体系运行是否符合TS16949:202_标准、相关法律法规和本厂质量体系文件的要求。尽量把不符合标准要求的地方找出来,并进行纠正,需要制定措施的还要制定相应纠正和预防措施。

五、审核结果

本次审核我们主要从正面来寻找客观证据,当然,在审核中可能会发现一些与标准不符合或潜在不符合的证据,对此,我们将会以不符合项报告或观察项报告的形式来报告审核中发现的问题。不符合项分为一般不符合项和严重不符合项。

一般不符合项是指轻微不满足规定的要求,不会导致质量管理体系失效,不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或顾客不满意的客观事实。

严重不符合项是指严重不满足规定的要求,可能导致质量管理体系失效,导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或顾客不满意的客观事实。

审核结束后,审核组会以审核报告的形式对工厂质量管理体系做出评价意见和结论,如果不符合项较多,或分布范围较广,我们会帮助各部门分析我们质量体系的薄弱环节,并由各部门提出整改措施,并尽快完成整改,使工厂质量体系能正常良好的运行。

六、征求受审部门意见,并请总经理讲话

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