财务审计自查报告
根据《XX区审计局审计通知书》XX区审计通字[xx年]12号文件精神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、基本情况:
XX中学创办于XXX年X月,是XX区的高级中学。学校机构设置了:
校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制XX人,在职员工XX人,财务隶属于xx。
二、任期内各学期招生情况
xx年年秋季招生453人,xx年年春季招生434人,xx年年秋季招生767人,xx年年春季招生730人,xx年年秋季招生904人,xx年年春季招生920人,xx年年秋季招生970人.三、任期初及任期末资产负债情况。
xx年年7月初资产负债情况:
现金:
元、银行存款:
元、固定资产:
元、其他应付款:
0元、应缴财政专户款:
元。xx年年10月末资产负债情况:
现金:
元、银行存款:
元、固定资产:
元、其他应付款:
元。
四、我校收入均按收费许可证收费,及时上缴财政,无隐瞒、截留、转移财政收入;
没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。五、各xx各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置,我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理,没有重大经济遗留问题。