第一篇:文员工作指引
文员工作指引
一、报价单
由文员负责制表,由钟生签名,文员负责传给客户,交回给财务保留.二、订购单
1、我司对外的订购单
一经确认订购,文员负责通知对方下单,保留原稿,弄清货物回厂时期,追踪组长、主管货物是否已回。已回的原稿注明“X月X日已回”字样,与未回的分开摆放。
2、客户对我司的订购单
客户给我厂的订购单要交给钟生签名后回传给客户,交回财务保留。
三、送货单
全厂送货单由文员一人统一填写,由主管、组长吩咐填写送货内容,追踪客户是否签收。文员负责收回已签收的送货单,保管好,要送货单收款,整理好交给财务。谁漏吩咐写,谁漏写,谁遗失送货单,追究谁责任。
四、请款单
由钟生或财务吩咐文员制表,由钟生或财务核实传给对方,追踪是否收到,是否交给对方财务,追问财务什么时候可以收款,通知本厂财务.五、对账单
1.我厂对外对账单,由钟生或财务提供内容,文员负责制表传给客户财务对账,追踪是否有疑,若无疑请对方回传。
2.外厂对我厂对账单,文员负责对账,若无疑签名回传给对方,如不对找财务核对.六、邮件收发
收到新的邮件需下载的要下载下来,属报价资料打印出来给钟生,属生产资料打印给生产主管、工程师傅、钟生.不得漏收邮件。处理好邮件的同时回复客人邮件已收到;发出新邮件要清楚,有主题,重复检查没有错才发出去并通知对方收邮件,追问是否收到。
七、传真收发
收到传真关于加工的资料要复印一式四份,要交给生产部、工程、钟生各一份,文员保留一份。其它资料交给财务。发出传真通知对方收传真,追问是否收到。
八、负责铜料收.发
收到铜料单,负责到清点铜料件数是否按单回齐,不回齐加追货,按领
料单发铜料给CNC部门,要领料人签名,并保管好单据.九、文员接电话时要做到文明礼貌
先向对方问好如:<喂,您好,你那家公司的,找谁,稍等一下>,要用标准国语,语言要清楚,清淅,语气温和,不得失礼对方.十、月结单管理
收到送货时先核对金额是否准确,若有错告诉财务一同核对,负责进好账,每统计好每家供应商款额,月初将送货单交回财务处.十一、模具进度跟踪
每周一.周六,模具进度表;周二.周五发模具进度照片给客人.十二、后勤管理
1.每周一.周六更新全厂人员名单;安排新入厂人员住宿就餐,记录好档案.2.逢节假日出通知休假
3.月初统计好上月的工卡,签好工时表,(填写好工时总表连同工卡每月5号前交到钟周成处让工人签名确认)工人用水电费表,饮水表交给财务
第二篇:行政文员工作指引
工 作 职 责 指 引
一、住宿的办理及水电费用的核算
二、饭卡的管理及伙食费用的核算
三、工伤保险及养老保险
四、车辆出入费用统计记录
五、工衣的发放
六、办公用品登记和保管
七、行政文件的收发
工 作 细 则
一、水电费用的核算:(在每月5号前核算好交工资核算文员,并发邮件给财
务黄发明。)
1.首先在上月水电费用总明细表中,把本月的离职人员删除,新进人员名单添加进去。(指有分宿舍)
2.收集维修部提供的宿舍水表、电表的度数。例如,A12栋二楼是共用一个水表,计算方法是:{水表总数-(宿舍的总间数*公司补助的数量)}*每度的金额/宿舍的总间数=每个宿舍的水费/房间住的人数=个人的水费用
3.一般情况下的水电费计算方法:{(总的水吨数-公司补助的吨数)* 每吨水的金额+(总的电数-公司补助的度数)*每度电的金额}/房间的人数=每个人的水电费用
4.每个人的水电费用后面小数点以0.5元为单位。
5.有辞职或新进的员工没满一个月就相应的减少费用。
6.外住93栋主管宿舍的计算方法同上。(其中702房唐小青的水电公司有提供一部份。)冬季(12月1日--3月31日):水公司提供5方/月,电公司提供60度/月。夏季(4月1日--11月30日):水公司提供10方/月,电公司提供190度/月。
二、伙食费用的核算:(在每月5号之前核算好交工资核算文员,并发邮件
给财务黄发明。)
1.首先在本月伙食费用总明细表中把本月的新进人员名单添加进去,把本月离职人员的离职时间在表中注明,如果是没有领饭卡的可以从中删除。
2.在IMS里把本月的请假人员名单打印出来,在本月伙食费用总名单里注名。
3.在核算伙食费用的明细表中,有请假的必需从中扣除。(在饭堂用餐之人员请假一次性超过五天以上(含五天)的在表中注名并且要在补饭堂伙食费用中扣除请假天数,若没有在饭堂用餐的人员请假半天以上(含半天)需扣除)
4.员工餐补助4元一天,主管餐补助6元一天,在算补饭堂伙食费用中一律是6元一天。(所有在饭堂用餐人员)
三、饭卡的管理:
1.每月底26号前各部门把下月用餐人员名单发电子邮件形式发于我,统计好,在员工档案里把所有人员名单导出来,制作一份下月的领用饭卡总名单,注明用餐或用中餐,制作一份用餐人员名单在下月初交饭堂主管(备注好夜班人员的人数),另一份自己保存在电脑里,以后核算伙食费。
2.每月底26号饭堂主管把饭卡送我处,照各部门发的用餐名单写好饭卡加盖人事部章,在月底30号发邮件给各部门领饭卡。
四、工伤保险的办理:
参工伤保险:
工伤参保在每月26日或29日统计好该月的新进人员和辞职人员,先插入3.5磁盘,新进人员在桌面上的参保系统里输入,后保存到3.5磁盘里,辞职人员在桌面上的退保系统里的参保人员名单的表中,在姓名前有个方框里打上钩即可,然后保存到磁盘里。报工伤:
工伤部门应填写好工伤报告一份,打印工伤者的当月上、下班考勤记录,我处填写好证明给工伤者至医院加盖工伤保险专用章,医疗费用收据需让医院就诊的医生加盖工伤保险专用章,需填写好《工伤申请认定表》并且工伤者签名按指模(确认工伤者工伤部位),工伤报告复印一份保存,原件交陈生,医疗费用收据交并复印交陈生,带好工伤者的考勤记录、身份证原件及复印件各一份,工伤者的病历卡和疾病诊断证明书到社保部报工伤。(工伤发生一个月内申报有效,周一至周五办理)
工伤赔付(终结):
1、工伤者完全治疗好,是否需做鉴定,不做鉴定者,带工伤本人、身份证、回执单、病历卡、工伤费用收据到社保部办理终结。办理后把所有资料带回公司加盖公章后交社保站,《深圳市工伤保险基金偿付核定单》第三、四交财务龚生。(工伤终结每三、五办理)
2、需做鉴定者,带工伤本人、身份证及复印件各一份、回执单一份、病历卡及疾断证明,两张一寸彩照相片到社保部领取鉴定表。工伤本人带起资料到所指定的医院去鉴定,鉴定结果出来后再由办理人员带工伤本人和身份证、回执单、病历卡、工伤费用收据、《社会保险金收缴核定单》复印件各一份到社保站办理终结手续。
若工伤者工伤鉴定有评到级别的另需提供:个人帐号(工行、农行、中行、建行)和四寸彩照相片一张。
以上终结《深圳市工伤保险基金偿付核定单》、《深圳市工伤保险待遇补偿审批表》需加盖公司公章,《深圳市工伤保险待遇核定书》、《深圳市工伤认定书》需加盖公章并工伤者需签名按手印、办理者也需签名。
五、养老保险:
按公司规定办理养老保险,需办理养老保险人员需提供身份证及身份证复印件各一份,填写好《参加社会保险申报表》,让刘生签字后带齐资料(申报表和身份证、身份证复印件各一份)到社保站办理。
六、退养老保险:
如有参养老保险人员辞职的,就需填写好退保证明给退保本人到社保站办理退保手续。(每周二、四办理)
七、车辆费用:(半月一次统计)
每半个月统计一次月度总费用且填写好《费用报销单》,每个司机分开填写。每天输入的车辆费用明细表要准确,白联上填写的费用与附的小票的费用相等,各司机分开输入,半月统计一次费用并打印好且填写好《费用报销单》,陈生、刘生、小佘生签名后交财务小蔡。外请车一月做一次,到了月末再统计一次下半月各司机的总费用(同前半月一样)。再把一整个月的各车辆总费用统计好并打印交陈生。
八、工衣:
1.所有新进员工一律发一旧一新登记好,每天下午四点钟发放工衣。(绿色的工衣)
2.每周六下午四点换工衣,以旧换旧,其它时间不办理。
3.所有管理服一律发两件新的工衣。(男的是短袖,女的是长袖)
4.QA部的工衣是粉红色的,在三楼办公的QA人员发的是两件新的长袖工前,其它普通的QA人员发的是一新一旧的短袖工衣。
5.维修部的是深色的工衣。
九、办公用品登记和保管:
1.所有办公用品领用需登记,固定资产需登记到个人档案里和固定资产登记本上。
2.办公用品若没有库存需写《请购单》让刘生签字交物控张威。
3.其它部门去仓库领用固定资产的需我签字并登记到个人档案和固定资产登记本上。
4.药物品借用要登记并且要归还。
十、行政文件的收发:
第三篇:文员工作
1、拓普报价
用户:haisen
密码:882648
订货单查询http:///purchase/Default.aspx
用户:haisen
密码:6626482、F:杂表报价单减振
3、生产过程流转卡——网上邻居8cde9159ce7f457本地磁盘(f)——拓普生产工作表,写在计划里
4、(黄色)的收料单,写在生产里,当“月末未生产”变负数时,要在计划了补写,使月末未生产为05、采购订货单——网上邻居8cde9159ce7f457本地磁盘(f)拓普产品收发工作表——副本2011年拓普产品收发工作表,月末库存,需备注。订货数
6、拓普发货单(蓝色)——网上邻居8cde9159ce7f457拓普发货清单(08年)20117、外协件供方自检报告——制动:要写批号。
8、PPAP——E盘→PPAP文件包,PPAP订货单需在指定的时间发货,要另记,标识卡为绿色。
9、图纸(排料)——G盘→E盘备份→海森
10、扫描文件——丁师傅E盘(图纸文档)→报价扫描文档→产品报价
11、月底,(红发)票为工资发票,输入网上邻居Pc2010111710zys2011年计件工资明细→写金额
12、制动不需要白色的检验报告,只要红色的;拓普的需要红色和白色的检验报告
13、邮件里的手工样件都是丁师傅的,可以不用管
14、
第四篇:文员工作
文员分类
生产文员: 1 协助生产经理据销售部销售计划安排生产计划;据生产计划计算原料需求,将原料需求交采购部,随时向仓库核实库存是否满足生产要求;2 做周或月生产统计表;3 文件归档,会议记录之类的杂事;
生管员:
1、根据公司运营目标,制定生产经营管理制度,并督导执行。
2、协调公司各区域相关生产作业,均衡生产。
3、制定作业流程并督导执行。
4、结合新产品扩展完善相关作业规范及修订。
5、监督公司各区域生产及品质安全,确保安全生产。
人事文员: 1. 协助主管组织月度和季度考评,并及时完成统计、整理和发布工作。2. 负责公司员工的薪酬计算与统计工作,并将考评和薪酬调整结果记入档案。3. 负责公司员工的人事档案的日常维护工作。4. 协助主管解决员工考评和职位调整中发生的异议与纠纷。5. 办理员工录用、登记、入职、任免、迁调、奖惩和离职等具体手续。
采购文员:(1)请购单、验收单之登记。(2)订购单与合约的登记。(3)交货记录及跟踪。(4)供应商来访的安排与接待。(5)采购费用的统一申请与报支。
(6)进出口商品文件及手续之申请。
行政文员
一、负责办公室日常文件的起草、打印、登记、发送和存档;
二、公司管理制度的制定与监督,确保制度得以施行到位;
三、公司会议通知的拟写、下发工作、会议的筹备,并且做好会议记录和会议材料的整理;
四、公司考勤制度的制定和登记;
五、办公室小型仓库的管理工作:
1、仓库保持干净整齐;
2、对仓库物品定期进行维护,确保物品能正常使用;
3、对存货不足的物品及时进行填充采购;
4、控制办公室用品的发放与领取; 六:制定人力资源战略:
1、与各部门协调好工作,及时补充新员工;
2、建立人才储备库;
3、与招聘单位协调好,确保人事招聘的正常进行;
七、优化办公环境,主要包括办公室卫生的打扫、绿色植物的维护、桌椅的整齐、保持通风;
八、外来人员的接待工作;
九、认真贯彻公司的企业文化;
十、服从领导,及时完成领导交办的任务。
普通文员 文员工作上班到办公室先打扫一下办公室卫生 整理好办公室的各项资料和文档 当别人需要时需要立即告知文件放在什么地方 接听电话 做电话记录 领导讲电话时记录需要记录的信息 身边随时有纸笔 有时需要记会议记录 查看邮箱 接待客户 打点办公室日常生活的一切事务 我就是做文员的 公司性质不同 所做的工作也就不同吧 一般来讲 文员的工作很清闲的【人事文员】
1.协助主管对人员的招聘。(按招聘流程)
2.新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。
3.协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。
4.全厂人员档案的建立与管制。(电脑化)
5.对试用人员之试工与考核调查。
6.负责全厂人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理)
7.全厂奖惩手续之办理。
8.对各类资料进行签收,整理并分类归档。(厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)
9.每日/月对全厂职员工的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等)
10.月底对相关报表的整理并交于财务。
11.月底新工卡及饭卡的发放,月初对全厂职员工上月的工卡查核并及时交于财务室。
12.对全厂钥匙之管理。
13.配合舍监对宿舍名单的修改和月底水电之统计。
14.职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。
15.完成主管临时交付的任务
【行政文员】
1、协助公司的各项规章制度和维护工作秩序;
2、负责公司员工的考勤管理;
3、负责公司全体员工的后勤保障工作,包括发放办公用品、印制名片、办理餐卡、定水、定票、复印、邮寄等事务;
4、负责接待来宾,接听或转接外部电话
5、负责与工作内容相关的各类文件的归档管理;
6、负责例会的会议记录等
7.完成上级安排的其他工作任务。
【行任公司行政文员】
一、接听前台电话
1、前台任意一台电话机在铃声响起三声之内接起电话,即使是你正在接听一个电话。
2、做好前台电话的转接工作,有人需要转接到总经理办公室、财务室时需要与总经理、财务相关人员沟通好后方可接入。
3、出现电话没有办法转接或是需要听电话的员工不在办公室时及时留下顾客的电话与姓名,方便公司员工与他取得联系。
二、接待好来公司拜访的客户
1、来公司上门维修的顾客先将顾客的维修机做一个初步检查方可将机器交到维修员手中并告知此机器的详细故障后维修员再进行详细检测,在维修员给顾客检测时可以请顾客做下喝水或是介绍公司的相关新产品。
2、在接待上门下载客户时做好客户下载登记,多询问顾客的使用情况及周围朋友有无在使用同类产品,留下客户的重要信息资料。
3、来公司洽谈业务的客户先让客户做下喝杯水再来通知此项目的相关负责人洽谈相关业务。
4、一次性接待顾客三个以上时可以叫维修员帮忙接待上门维修客户。
5、认真接待每一位顾客,做好公司的形象窗口。
三、及时处理与打印公司相关文档资料
1、商场在办理相关事项需要公司出示相关证明时及时打印。
2、公司有相关新品订价与货品调价时出示相关货品价格通知。
3、公司有员工调动是及时出示调动通并及时更改公司的通讯录。
4、每月9日、17日、25日、1日将公司商场部的电子报表与批条按照合理的格式通过打印机打印出来交给财务。
5、及时整理电脑中的文档资料,合理归档。
四、考勤的制作
1、文员在每日早晨做好考勤的严格把关。
2、每月月初将上个月的考勤用电子表格制作出来,在制作过程中注意请假、转正人员及已满周年人员的详细标注。
五、人事处理
1、新员工在入职时一定要将入职书、个人担保书及担保人的身份证复印件一起存档放入档案库中。
2、新员工在入职后要将新员工的员工档案输入电脑中的电子档案之中。
3、所有员工离职均要办理好公司的离职书并及时发放离职员工通知告之公司所有部门同事。
4、员工离职后均有一份离职书保存在公司档案资料。
六、后勤处理
1、为公司所有员工名片制定的确定与核实。
2、及时收取公司电子邮箱的电子信件。
3、收理好送上公司的包裹。
4、公司日用品的采购。
5、报销公司相关开支费用及公司的邮寄费用。
6、及时处理好客户的投诉问题。
七、与维修部的紧密合作,及时收取维修费用并将维修费用上交到公司财务。
八、业务部客户资料的入档
1、每天早上到公司提醒业务员及时整理昨天的工作日记,在业务员整理完毕之后输入到电脑电子档案之中,分企业与客户电子档案两份资料进行输入。
2、业务员没有及时填写的要向他的上级反应要求及时补加功课。
九、协助仓库整理一些新货的入仓盖章。
十、熟悉公司每一个品牌、每一个型号的下载工作。
人事文员的工作职责协助主任做好日常管理工作。树立为领导服务、其它部门服务的思想。
办公室文员(会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发)工作职责:
1.接听、转接电话;接待来访人员。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。
3.负责总经理办公室的清洁卫生。
4.做好会议纪要。
5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6.负责传真件的收发工作。
7.负责办公室仓库的保管工作,做好物品出入库的登记。
8.做好公司宣传专栏的组稿。
9.按照公司印信管理规定,保管使用公章,并对其负责。
10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12.接受其他临时性工作。
13.管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。
14.社会保险的投保、申领。
15.统计每月考勤并交财务做帐,留底。
16.管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
1.人事管理工作:招聘、辞退手续,人员培训等。
2、人事事务处理,员工档案编档与管理有序化。
3、办公室工作:文档打印、收发传真,日常考勤。行政人事文员岗位职责行政人事部文员在行政人事部经理领导下工作,对行政人事部经理负责。履行以下职责:
一、负责公司文字印刷、文件收发、资料整理、印章的使用和保管。
二、负责办理员工的进厂、请假、调动、辞工离厂手续;员工档案资料建立。
三、全面负责员工考勤工作。
四、负责员工的就医和简单医疗应急处理。
五、办公、劳保、文化娱乐等用品的采购申请、质量验收、发放、登记、管理。
六、外来客人的接待和服务。
七、外来电话、传真的接听(受)、记录、传达(送)。
八、复印机、传真机的管理和使用。
九、公司内部其它事务性工作。
十、领导交办的其它工作总经理助理的工作职责:
1、起草公司工作计划总结,并作好公司重要会议记录;
2、起草、存档整理总经理签发文件;
3、公司管理制度、规章制度,网页设计方案书、合同书,公司总体运行配合;
4、接听电话、妥当应答,并做好电话记录;
5、掌握总经理的日程安排做好预约工作,安排商务旅行;
6、完成总经理或综合管理部经理交办的其他工作;
7、根据公司发展的要求制定人力资源战略;
8、设计并完善公司人力资源结构;
9、完成公司人力资源的日常招聘工作;
10、完善公司绩效考核制度。行政文员的主要工作职责有:
1、新进员工入厂手续办理及个人档案的建立。
2、劳动合同、暂住证、工伤保险资料的登录、整理。
3、核对并输入加班单,并统计汇总,每月分发至各单位核对。
4、联络单及各类文件的打印。
5、考勤卡的更换。
6、空白表单的管理。
7、复印机复印登记、复印纸领用及机器加油,日常保养等。
8、传真登记、传真及传真机日常保养。
9、承办上级临时交付的事项。
第五篇:文员工作
一、日常工作
1、每天早上7点20前来公司(冬天7点40)第一件事是:打扫办公室。室外卫生每人一周轮流打扫。
自己的办公室也打扫
逢周六倒班,建议每周四和周日记录,考勤记录在桌面上。拿到考勤机,插上电源,插上usb口。点击桌面快捷方式<鹰头标志>(A1),输入密码1.,人员录入:新入职员工录入,增加人员。填入编号,填入姓名。终端管理:人员注册,找到刚刚录入的人员。点击获取注册信息。然后再点击写入指纹和姓名。数据采集:点击采集。采集完后—系统维护-----数据维护。密码是1.考勤管理里面,最后一个考勤报表。点击就可以了。
每周一是去秘书处周报;周报分发
员工报到证、员工转正和打印好的考勤表(用b5纸)一同交给财务科。
到月末将总公司员工明细表、员工流动分布表制作好,传给人事科。
五天一换板报。
服装发放:五一、十一各发一次,服装种类:夏会装(后勤、财务、营业厅、销售部)、夏工装(一线人员)、冬工装(一线人员)、西服、棉服。西服两年发一套,棉服、棉大衣、雨衣、雨鞋三年发一次。领取物品需打入库、出库,入库单、出库单填写方法。给销售部假条:必须有直属领导和副总签字。每到月末按考勤表上人员顺序将假条整理好顺序,外加