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区审计局2020年工作总结及明年工作思路(精选5篇)
编辑:暖阳如梦 识别码:36-305813 其他总结 发布时间: 2023-04-04 00:11:29 来源:网络

第一篇:区审计局2020年工作总结及明年工作思路

区审计局2020年工作总结及明年工作思路

今年以来,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作,将治理现代化和岛内大提升作为重大使命任务,认真做好促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先等“三促进”专项审计,推动党中央重大决策部署和区委、区政府工作要求的全面贯彻落实,确保政令畅通。

一、2020年工作总结

围绕重大政策措施落实跟踪审计,重点抓好财政审计、经济责任审计和自然资源资产离任审计,采取融合式、嵌入式、“1+n”等项目管理方式,统筹安排实施各类审计项目;

努力做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”,不断提升审计监督效能。针对审计中发现的问题,以专题报告或批阅件的形式,及时呈报区委、区政府,区委书记龚建阳、区长林重阳、区纪委书记黄绿青高度重视审计整改工作,对每份审计结论性报告都逐一审阅、批示,并在会上多次强调要抓好审计整改工作,对审计发现的问题,要逐一制定整改措施,严肃抓好整改落实。强调要举一反三,坚持“治已病、防未病”,健全相关制度,堵住工作漏洞。同时,认真落实“服务企业特派员”制度,助力企业复工复产。

(一)落实意识形态责任制,加强党风廉政建设

1.高度重视意识形态工作,筑牢思想防线。局领导高度重视意识形态工作,成立了意识形态工作领导小组,并积极履行党支部书记的第一责任人职责和领导班子成员的“一岗双责”,实现意识形态工作与中心工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。一是持续深化思想政治学习,落实“三会一课”制度,重点深入学习《习近平谈治国理政》第三卷和《习近平在福建》《习近平在x》等系列采访实录,深刻领会和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的理论逻辑和实践逻辑,更加坚定自觉地用以武装头脑、推动工作。二是履行党建工作职责,定期召开专题会议研究党建工作、局领导班子讲党课,召开民主生活会和组织生活会,并将意识形态工作纳入重要议事日程、民主生活会和述职报告的内容,列入党建重要内容及年度工作计划。同时,制定全面从严治党主体责任清单。三是严格执行中央八项规定精神和审计“四严禁”“八不准”工作纪律,开展经常性党风廉政教育和纪律教育。

2.加强引导教育,提振党员干部精气神。一是深入学习贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要讲话重要指示批示精神,认真落实中央和省委、市委、区委关于激励广大干部新时代新担当新作为的决策部署,巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,组织开展“深化大学习、提振精气神”专项活动,定期召开党员大会、组织主题党日活动集中学习,并利用学习强国、党建e家、直播云课堂、支部微信群等平台进行线上学习,进一步提振党员干部干事创业的精气神。二是围绕“爱心x”“爱心结对”“洁净家园”等主题,定期开展“讲文明美家园,讲卫生爱健康”“浓情端午,爱心慰问送祝福”等志愿服务活动,充分发挥疫情期间党建引领作用,携手共创“爱心x”。

(二)聚焦主责主业,发挥审计监督作用

一是着力推动重大政策措施落实,发挥审计在增进政策叠加效应的监督和促进作用。重点关注稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资、稳预期,促进政令畅通,推动国家重大政策措施落地生根、取得实效。如:开展2020年疫情防控财政资金和捐赠款物专项审计、精准帮扶相关政策落实及资金进行专项审计。

二是着力形成财政审计大格局,做好预算执行和其他财政收支审计。在每年的同级财政审计中,切实调整财政审计思路,以《中华人民共和国预算法》及其配套财税政策为引领,以公共资金安全高效使用为目标,重点关注财政支出绩效、存量资金盘活、民生保障资金和相关政策落实等方面情况,助力财政管理制度改革不断深化,促进依法理财、科学理财。

三是着力规范领导干部权力运行,深化经济责任审计。以促进领导干部守法、守纪、守规、尽责,推动各单位依法行政为目标,结合干部调整情况,围绕党政主要领导干部贯彻执行党和国家有关方针政策和决策部署情况,预算执行和其他财政收支的真实、合法、效益情况,直接分管部门的管理监督情况以及遵守有关廉洁从政规定情况开展领导干部经济责任审计,确定不同领导岗位的审计重点,着力规范公共权力运行。

四是建立健全工作机制,确保工作高效推进。按照省委、市委要求,我局积极推动组建区委审计委员会,开展相关审计工作和建立相关制度,确保区委审计委员会及其办公室有序运作。参照市里的做法,结合我区实际情况,我局拟定《中共x区委审计委员会工作规则》《中共x区委审计委员会办公室工作细则》《中共x区委审计委员会办公室重大审计事项报告和重要文稿报送工作机制(试行)》《x区经济责任审计工作联席会议议事规则等工作制度的通知》《x区改进和完善经济责任审计工作协作配合机制的暂行办法》《关于调整x区经济责任审计工作联席会议成员单位及有关人员的通知》,以及关于贯彻落实《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》的若干举措等,推动区委审计委员会及其办公室工作机制规范化、制度化。

五是审计向基层延伸,推进审计全覆盖。我局试点开展“村改居”社区集体资产管理情况专项审计调查。通过抽查审计5个代表性村改居社区2019年集体资产管理情况,揭示“村改居”社区集体资产管理相关政策落实不到位、制度机制不顺畅以及相关资金使用效益低等问题,提升基层公共资金的使用管理效能,助力经济高质量发展和岛内大提升,为扫黑除恶、招商引资和项目建设作贡献。

(三)加强监督合力,增强监督实效

一是加强联动协作,深入落实中央八项规定精神。我局认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神、深入落实中央八项规定精神,牵头开展“1+x”专项督查工作。为严肃财经纪律,加强财务监督检查,强化因公出国出境费用、公车购置和运行费用、因公接待费用等“三公”经费的管理、规范事业单位实施绩效工资及工会经费开支,联合区财政局、区人社局、区总工会,分别对区属事业单位编制内工作人员的各类津补贴、绩效工资和奖金,以及工会经费等发放情况进行专项检查。在检查中,精心谋划部署,选派能力素质强的同志,有针对性对被审计单位“三公”经费等进行审计,进一步加大审计力度,对督查过程中发现的问题进行剖析研究、及时进行汇总,形成长效监督机制。

二是坚持问题导向,认真剖析原因。区政府高度重视党风廉政建设和效能建设工作,每年6月份定期召开区政府系统廉政和效能建设工作会议,深入开展检视反思,认真对照查摆自身存在的问题,切实加以整改。会议由常务副区长主持,参会人员有区政府主要领导、区政府办、区发改局、区财政局等区直部门负责效能督查的科室负责人,各街道办事处主任,区属国有企业负责人等。会上,区纪委监委、区审计局、区效能督查办通报在巡察、审计、督查中发现的问题,并提出整改要求。区长林重阳强调,一要筑牢思想防线。牢固树立底线思维,以身作则,以上率下,带头遵守廉洁自律各项规定。要巩固深化主题教育学习成果,持之以恒开展廉政教育,加强对党员干部的日常教育、管理和监督,全面排查廉政关键点、风险点、薄弱点。二要紧盯重点领域。坚持靶向治疗、精准惩治,紧盯征地拆迁、公共资金、公共工程、国资国企、群众利益等方面,对腐败问题发现一起、严查一起、一查到底,决不姑息手软。要进一步加强审计工作,推进审计监督全覆盖,切实做到应审尽审、凡审必严。三要强化权力约束。扎紧织密制度笼子,坚持以解决问题为导向加强制度建设,以制度管人、以流程管事,减少权力寻租、自由裁量的空间。要加强对干部的全方位管理监督,从群众反映中起底,从巡察审计中排查,从重点工作中追踪,从实地察访中发现,抓早抓小、动辄则咎。要加强日常工作监督,用监督传递压力,用压力推动落实。

三是加强审计成果运用,提升审计工作实效。我局与区委巡察办通过巡审联动,成果共享,有效整合资源,进一步提升我局审计监督工作实效。一是巡审联动项目查出违规发放津补贴、福利费报销不严格等问题,均在区审计局审计报告与区委巡察办巡察反馈报告中体现。二是健全与区委巡察办、区委组织部等有关部门的工作协调机制,审计发现涉嫌违法违纪的问题线索或其他事项,按照规定及时移送区纪委监委等有关部门处理。对审计依法移送的问题线索或其他事项及审计依法提请有关部门协助执行的整改时限,有关部门及时办理并反馈。在我局与区委巡察办对被巡审单位整改要求下,被巡审单位高度重视巡审整改工作,在规定期限内,根据查处的问题,主动组织人员进行对党建、业务工作进行整改,充分体现了审计与巡察监督共享成果,提升审计工作实效。

四是强化上下联动,增强监督实效。我局积极参与跨层级、跨区域审计资源的优化配置,主动加强审计机关之间的上下联动和横向协作,探索审计信息成果共享,充分借助各方力量,推动发挥审计整体合力。如,派员参加x市人民政府贯彻落实重大政策措施情况跟踪审计、中共石狮市主要党政领导干部经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。

二、存在的困难问题

一是审计力量和业务量之间的矛盾,近年来省、市、区审计项目联动频繁,且区委巡察组等有关部门抽调审计干部较为频繁导致我局任务重、人手不足;

二是缺乏计算机审计人才,导致开展大数据审计存在困难。

三、明年工作思路

2021年,我局将继续在上级审计机关和区委、区政府的领导下,创新审计管理模式,加强审计项目审计组织方式“两统筹”管理,继续做好政策跟踪、经济责任审计、审计整改等工作,提升审计工作效能。主要做好以下工作:

一是开展政策跟踪审计。围绕区委、区政府中心工作,密切关注重点项目资金使用情况,开展自然资源资产管理和生态环境保护专项审计等专项审计调查,积极配合上级审计机关开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计等专项审计。

二是开展经济责任审计。认真执行中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》新规定,高质量完成经区委审计委员会研究讨论通过的经济责任审计项目计划,把领导干部科学民主决策、推动发展、严格管理、政策执行以及廉洁自律等内容列为审计重点,强调和完善审计整改落实反馈机制。

三是加强审计整改落实工作。加强跟踪督促检查,督促尚未整改到位的单位进一步加大工作力度,有序推进整改,严格落实整改销号,确保真整改、改到位;

建立健全整改长效机制,研究制定进一步深化审计整改工作、推动标本兼治的意见,压实责任,规范程序,健全完善整改协调机制,形成整改合力,提高审计监督成效;

推进审计结果公开,进一步完善审计结果公告制度,加大审计结果和整改结果向社会公开力度,充分发挥社会舆论监督作用,以公开促进整改落实。

四是加强审计队伍建设。着力增强审计干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的素质和能力的要求,切实加强领导班子作风建设,积极开展调查研究,带头真抓实干;

以开展“深化大学习、提振精气神”专项活动为契机,强化教育培训,提升审计队伍专业能力和专业素养,努力培养出一支政治过硬、业务精良、纪律严明、廉洁公正的审计干部队伍。

第二篇:区审计局工作总结及工作思路

区审计局工作总结及工作思路

区审计局工作总结及工作思路

区审计局工作总结及工作思路,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了各项工作任务。

一、全年主要工作目标完成情况

我局审计项目市审计局考核指标为25项。

预计至12月底可以完成审计项目32项,其中:财政预算执行和决算审计4项,财政财务收支审计3项,领导干部经济责任审计13项,专项资金审计调查9项,固定资产投资审计3项。完成市审计局下达任务指标的128%,完成区下达任务指标的123%,同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为万元,查处违规资金万元,管理不规范资金万元,损失浪费资金70万元,其中:应上交财政万元,应减少财政拨款万元,应归还原资金渠道.93万元。

二、主要工作情况

审计监督力度进一步加

1、财政审计进一步深化

在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行

为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费。今年以来分别对区、开发区财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计,重点对预算分配、预算支出的审计,加强对部门预算、财政专项资金的审计监督,并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计,延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算,同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计,发现部分应上缴入库的资金未及时入库,部分土地出让金未及时收回,“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入,长时间挂帐未及时清理,部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高,部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高。

2、加对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度,促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看,发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范,往来款项结算、清理不及时,奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计,揭示了问题,维护了国家的财经秩序,引起了被审计单位的重视,促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。

3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来,分别对区建筑工务局原局长、区民政局局长、区府办公室主任、区劳动与社会保障局局长、区文体局局长、区贸易与粮食局局长、区总工会主席、白峰镇原镇长、区计生局局长、区广播电视中心主任、区水利局局长、区发改局局长、小港街道原主任

等13名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范,往来款项没有及时结算清理,应交纳的税款没有按规定交纳,有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为区委管理、评价和考核使用干部服务。

4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目9项,分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查,揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题,并针对性地提

出了审计意见和建议,促进被审计单位进一步完善制度,规范管理,防范风险,确保资金安全运作。同时,也为领导机关提供了决策依据。

5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区曼哈顿商业广场建设项目、霞浦化工园污水泵站及压力管工程建设项目、329国道陈华至白峰段及沿海中线段建设项目竣工决算审计。区曼哈顿商业广场建设项目和329国道陈华至白峰段及沿海中线段建设项目是我区政府投资基建的重点项目,在审计中我们做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端,严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题,对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时,在曼哈顿商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题,为国家挽回了额资金损失,促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑

市场秩序。审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息,受到区委、区府领导的高度重视,分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“之窗”上刊载。

加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上,制订了内审工作计划,成立了区内部审计分会,召开了内审工作会议,交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况,并能加强指导,建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神,认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际,全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批15人次。通过培训,内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度,使基层内审工作有序地开展,进一步发挥了内部审计职能的作用,促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管

理工作。

加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的《审计法》,明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容。积极开展新《审计法》的宣传贯彻,5月份在《新区时刊》和电视台发表了答记者问,在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语,在电视上作了《审计法》的宣传,并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动,广泛向社会发放审计知识竞赛卷1400份,审计法单行本300册,做到了家喻户晓。重视审计信息的应用,全年共撰写和选录各类信息399篇,其中:审计信息93篇,网络媒体信息306篇。审计成果得到了进一步运用,为领导决算提供依据,使社会上更多的人关心和支持审计工作。

审计队伍建设进一步加强。

一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规,组织党员学习党章和“两个条例”,加强审计人员培训工作,内共有60人次参

加上级审计机关各类培训,率先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动,以人为本,树立和增强了“创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识”。积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了《区审计局目标管理考核暂行办法》、《信息工作目标考核办法》、《区审计局财务管理制度》、《宁波市区审计结果公告办法》、《审计机关审计项目质量控制办法实施意见》、《审计局“六项”制度》以及《审计局保密工作管理规定》等相关规范性文件,同时抓好检查落实,使审计管理工作进一步得到加强,审计工作进一步规范。

三是加强廉政建设,保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和“审计”八不准“纪律”,制订了《党风廉政建设工作及责任》、《普法教育依法治理工作实施意见》、《区审计局行政执法责任制实施方案》等,还专门邀请了区纪委同志为全

局审计人员上党风廉政建设案例教育课,局领导不定期对廉政建设情况进行分析研究,采取责任到人,认真开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参与“廉政寄语”活动,有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”。通过学习教育和相关活动的开展,审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增强,在审计工作中谢绝和退回礼券3000元,拒贿却礼的情况时有发生,保持了审计机关廉洁从审,洁身自好的形象。

三、存在的困难与问题

一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出,尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显。二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距,部分基建审计的资料提供滞后。在审计回访中,有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够。三是内部审计工作有待进一步加

强与规范,个别内审单位的领导对内审工作重视不够。

以上困难和问题,需要我们在今后的工作中加以克服和解决,也希望领导和有关部门予以重视与支持。

主要工作思路

指导思想:以党的十六和十六届六中全会精神为指导,坚持科学发展观,认真履行宪法和法律赋予的职责,继续坚持“依法审计、服务局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,加强审计队伍建设,依法审计,突出重点,全面监督财政财务收支的真实、合法、效益,为促进经济社会全面发展,更好地发挥审计的职能作用。

总体目标:审计工作以创新为动力,以提高审计成果水平为核心,以加强审计业务管理为基础,以审计队伍建设、审计制度建设为保障,整合审计资源,逐步实现审计工作的法制化、规范化和科学化。

审计工作的主要计划目标:审计项目初步计划安排26项,保1 2 下一页

第三篇:审计局工作总结及明年工作思路

区审计局工作总结及明年工作思路

**年,我局在区委、区政府以及上级审计机关的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕加快转变经济发展方式的主线,围绕建设“法治化、智慧型、高品质国际化先导城区”的战略目标,依法履行审计监督职责,积极为全区经济社会发展服务。我局全年共完成各类审计项目**项,其中:预算执行及其他财政

财务收支审计5项,税收征管审计3项,领导干部经济责任审计6项,绩效审计1项,专项审计及调查5项,政府投资项目审计**项。审计总金额**亿元,审计查处管理不规范资金**亿元,节约建设资金**亿元,移送有关部门处理事项2件,提出各类审计意见及建议51条。**体育公园结算审计项目获**市审计机关优秀政府投资审计项目一等奖。圆满地完成了全年各项审计工作任务,现将有关情况报告如下:

一、**年完成的主要工作

(一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。

为规范预算管理,提高财政资金的使用效益,促进财政体系的进一步完善,我局完成了区**本级预算执行及其他财政收支审计和区北环中学、**小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计,涉审资金**亿元,审计查处管理不规范金额**万元,提出规范性管理意见和建议20条。工作中我局不断创新财政审计理念,更加注重集中反映本级预算和财政专项资金的整体情况;更加关注涉及人民群众切身利益的项目和资金,关注教育、文化、卫生、安全等领域资金投入及运作情况;更加注重从体制、机制和制度出发,提出了严格控制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议,达到了规范资金管理的目的。

(二)开展了税收征管审计。

为加强税收管理,提高地税部门依法治税的能力,我局完成了对**区地税局、保税区地税局和深圳市地方税务局第二稽查局等3家单位税收征管审计,审计总金额 **亿元,审计查处管理不规范金额**万元,审计期间通过税务部门追缴入库税款共计**万元,提出审计意见和建议3条。同时,我们加大税收征管审计成果的转化利用,一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞,从制度上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议,得到地税部门的认可。二是地税部门积极采纳审计意见和建议,已对应缴纳土地增值税的纳税户进行了全面纳税检查,并对部分企业重新补缴了税款,为地税超额完成今年税收任务打下了坚定的基础。

(三)开展了领导干部任期经济责任审计。

为加强审计干部监督,促进领导干部依法履责,我局完成了经济责任审计6项,审计总金额 **亿元,审计查处管理不规范金额**万元,提出意见及建议17条。突出抓好以下三个方面的工作:一是继续加强经济责任审计日常管理工作,对全区近五年的经济责任审计数据进行梳理,便于今后经济责任审计工作信息的利用。二是全面落实跟踪审计整改情况,对上经济责任审计发现问题整改情况进行全面反馈和检查,促使被审计单位认真整改,上审计书面报告整改情况落实率达到100%。三是在经济责任审计中率先使用审计谈话制度,使审计组更好的了解被审计单位的业务实质和实际情况,为科学评价领导干部打下良好基础。

(四)开展了资金绩效审计。

坚持“民本审计”理念,继续开展专项资金领域的绩效审计探索,我局完成了**区经济发展资金绩效审计工作,涉及被审计单位7家,延伸扶持企业122家,涉及涉审资金7.4亿元,审计查处管理不规范金额1.23亿元,提出意见及建议5条。作为对资金绩效审计工作的有力探索,审计工作一是在审计评价上下工夫,通过一些技术指标和经济指标将定性化的指标以定量形式表现出来,最大限度保证了审计评价的客观公正;二是在审计效果上下工夫,从完善制度、规范管理的角度出发,提出了完善经济发展资金政策法规、强化监督制约机制等建议,推进了经济发展资金相关政策法规的修订和日常考核监管工作的加强。

(五)开展了政府投资项目审计。

进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度,最大限度节约财政资金,我局共完成政府投资建设项目审计任务1145项,审计金额26.28亿元,审定金额**亿元,审减3.81亿元。同时,还开展了对大运场馆配套工程、城市绿道工程、保障性安居工程等政府投资重点建设项目的跟踪审计。在审计项目的安排上,以大项目、热点项目、民生项目审计带动其他政府投资项目审计,切实做到最大限度节约财政资金,提高投资效益。重大项目基本实现审计过程全覆盖,从项目可行性研究、立项、设计、规划、招投标等各事项进行事前控制,实施预算审查,强化在建项目跟踪审计,抓好竣工结算审计,把好政府投资项目最后一道防线。

(六)开展了专项审计及审计调查。

按照审计工作计划和上级审计机关的统一部署,对市第26届世界大学生夏季运动会**赛区委员会“办赛事”专项资金和物资使用情

况、全区中小学校舍安全工程、灵活就业政策实施效果、“**扶贫济困”日捐赠资金物资、区“双到”扶贫资金等5项民生领域的项目,进行了专项审计和审计调查,涉审资金4.38亿元,审计查处管理不规范金额**万元,提出意见及建议6条,确保了专项资金的安全和使用效益,进一步促进了各项惠民政策的落实。

二、主要做法

(一)以制度建设为重点,促进内部管理的科学化、规范化。

一是从机构设置入手,根据区委组织部的批复,在局科室中,增设了审理科,审理有关审计业务事项,组织实施审计项目质量检查与考核,督促被审计单位根据审计结果进行整改。二是针对审计工作中出现的新情况和新问题,修订了《**区政府投资项目审计监督暂行规定》,进一步完善了《案例指导制度》、《协作和内控制度》、《超常规加班制度》等审计制度和优化了《“全过程跟踪三级复核”审批流程》,从审计的实施、报告的出具、审计成果的运用等方面进行了明确和规范。

(二)以能力建设为核心,全面提升审计人员整体素质。

一是实现审计业务培训全覆盖,要求审计人员每年至少完成一项审计业务培训,年初根据各科室培训需求制定《**区审计局人员培训计划》,先后组织人员参加计算机业务培训、主审业务培训和《经济**市审计机关经济责任审计操作规程(试行)》等培训。二是拓展学习渠道,加强与其他审计机关的交流与学习,借鉴其审计工作好的经验和作法,提升了审计人员的业务能力。三是发挥“传帮带”作用,充分发挥业务骨干的作用,形成学习互助的氛围,通过召开审计业务会议,研究解决审计中发现的问题,达到交流思想,共同提高的目的。

(三)以廉政建设为保障,树立和维护良好的审计形象。

始终把廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”,坚持审计工作进行到哪里,廉政工作就跟进到哪里。一是年初严格按照“一岗双责”的要求认真落实党风廉政责任制,制定了《**年落实党风廉政建设责任制实施方案》,扎实开展好廉政风险防范管理工作。二是结合今年的纪律教育月活动,出台了《**区审计局人员工作守则》,严格执行审计署“八项规定”,始终做到廉政建设常抓不懈,反腐倡廉警钟常鸣,不断提高拒腐防变能力。三是强化党性教育,提高党性修养,在“七一”前夕开展“一把手”讲党课、“廉政大讲堂”等一系列活动,增强党员干部岗位意识和服务意识。

(四)以文化建设为动力,营造审计工作良好氛围。

加强机关文化建设,提升审计队伍的精气神。一是以“群众工作年”为契机,深入开展“争先创优”活动,组织开展公务员志愿者文明出行、党员干部队伍进社区、爱心捐款等系列公益活动。二是结合扶贫“双到”工作,组织干部职工深入到对口扶贫的村里,了解群众生活的疾苦,突出解决他们迫切需要解决的问题,帮助干部职工树立正确的人生观和世界观。三是关心干部职工生活,充分发挥工会在群众中的作用,通过组织参加全区广播操比赛、市局运动会、长跑日活动、读书月活动等丰富多彩的形式,丰富干部职工的业余生活。

回顾过去一年的工作,我们也深刻认识到审计工作发展仍面临一些困难和问题,需要加以克服和改进。一是审计人力资源严重不足与审计工作量日益增长的矛盾表现突出;二是审计人员业务素质还不完全适应新形势下审计工作发展的需要;三是审计信息化建设和理论研究等工作还要进一步加强。

三、**年审计工作的主要思路

**年我局审计工作的主要思路是:认真学习全国审计工作会议精神,深入贯彻落实科学发展观,按照省、市审计工作的总体部署和要求,紧紧围绕区委区政府中心工作,突出“预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计”四大主题,全面履行审计监督职责,为我区经济持续健康发展作出更大的贡献。同时,不断加强廉政建设、机关作风建设,开拓工作思路,创新工作方法,提高审计质量,促进审计工作向更高层次迈进。

根据上述工作思路,**年我局的审计工作旨在推动“四个深化”、“三个加强”,实现审计工作再上新台阶。

一是深化政府财政审计工作,构建财政审计大格局。

认真梳理**年本级财政资金的增长方式和支出结构,以全部政府性资金为主线,以构建财政审计一体化为思路,紧紧围绕财政“重点、热点、难点”问题,把当年急待解决、政府关心、人大关注的问题作为审计重点,把“三公经费”和会议费开支情况作为审计的重要内容,将财政审计与税收征管审计、经济责任审计、绩效审计和政府投资审计等多种审计形式相结合,丰富财政审计的广度和深度。同时,重点关注**年本级地方财政预算执行审计发现问题的整改情况,促进公共财政体系的逐步健全和完善,提高财政资金的使用效益。

二是深化领导干部经济责任审计工作,不断加强干部权力运行监督。

**年我区经济责任审计任务非常繁重,全局工作主要围绕经济责任审计工作展开,我们将进一步统一思想、统一布局,统筹安排审计力量,形成全局一盘棋,充分发挥合力,充分利用审计资源,将各部门落实中央“八项规定”相关要求的情况作为审计的重要内容,优质高效完成区委组织部委托和上级审计机关授权的经济责任审计项目。组织召开我区经济责任审计领导小组会议,将前期经济责任审计中所发现的重大问题、普遍性和趋势性问题,通过经济责任审计领导小组会议进行披露和分析,为领导干部监督管理工作提供支持,为区委全面考察、正确使用干部提供依据。

三是深化专项、绩效审计工作,强化“以民为本”的服务意识。

关注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的环境、科技、医疗、教育、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调查。加大专项资金和政府投资项目绩效审计力度。揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题,促进勤俭节约,把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时,不仅要看经济效益、社会效益,而且要深入分析环境和生态效益,促进实现有速度、高质量、高效益、可持续发展。

四是深化政府投资项目审计工作,继续探索创新工作方法及程序。

加强对政府重视,群众关心,社会关注的重大政府投资项目的审计,积极开展惠民工程项目、市容环境提升项目审计以及保障性安居工程审计,实现对重大项目建设过程中的决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪,把事前预防、事中控制和事后监督有机结合起来,及时发现问题,及时堵塞漏洞,减少损失浪费。通过进一步完善政府投资审计工作和“三级复核”审批流程,提高政府投资项目审计质量和审计效率,力求最大限度的节约投资建设成本,提高财政资金的使用效益。

五是加强审计信息化建设,拓展计算机审计方法。

信息化建设是审计工作的技术手段和转型发展的重点突破口,我们将加大硬件投入、构建网络平台,实现审计AO系统与外网相互独立、安全运行,充分利用AO软件及交互功能管理审计项目、控制审计现场,真正实现审计过程的无纸化;另一方面通过组织信息化相关知识的学习、培训,提高审计人员的专业技能,不断总结计算机审计经验,提炼计算机审计成果,实现计算机审计案例共享。

六是加强审计成果转化利用,提升审计效果。

审计成果的转化利用是提升审计效果的关键,首先要注重从制度建设入手,从规范管理,防范风险的角度出发,从体制机制上提出解决问题和预防问题的办法。其次要注重综合分析,对审计报告内容进行总结归纳和分析提炼,把握普遍性和规律性问题,形成综合性和具有前瞻性的审计分析成果。最后要落实整改,建立健全跟踪落实机制,对报告中发现问题的整改情况进行全面反馈和检查,督促被审计单位认真整改。

七是加强审计机关自身建设,推动审计事业科学发展。

审计部门作为政府监督部门,“打铁还需自身硬”。一要加强廉政建设。严格依法履行审计职责,严格遵守审计工作“八不准”纪律、保密纪律和各项廉政纪律,自觉接受各方面监督。二要加强作风建设。引导审计人员要树立正确的人生观、世界观和价值观,坚决贯彻落实“八项规定”,改进作风,杜绝慵懒散,提振精气神。三要加强对审计人员的业务培训,提升审计能力。提升审计能力。利用市审计教育基地,定期不定期对审计人员培训,提升审计人员专业素质和业务水平,优化审计人员结构,营造良好的学习氛围,打造一支技术优良的审计干部队伍。

**区审计局

**年**月**日

第四篇:区审计局2021年工作总结及下一年工作思路

区审计局2021年工作总结及下一年工作思路

一、xxxx年工作总结

xxxx年,区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,围绕中心、服务大局,努力发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。全年xx个审计项目顺利完成,查出问题xxx个,追回财政资金xxx.xx万元,揭露管理不规范金额x.xx亿元,提交审计专题报告、综合性报告及信息简报xx篇,提出审计建议xx条。

(一)坚持党的政治建设为统领,为新时代审计工作发展提供坚强组织保障

1.强化理论武装。严格落实第一议题学习制度,xxxx年以来共组织xx余次集中学习。认真学习贯彻习近平总书记出席经济特区建立xx周年庆祝大会和视察重要讲话和重要指示精神以及党的__精神,围绕《习近平谈治国理政》第三卷、《x建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(xxxx-xxxx年)》开展集中学习研讨。

2.深化全面从严治党工作和党风廉政建设工作。一是制定《x市xx区审计局党组全面从严治党主体责任清单》、修订xx区审计局党风廉政建设主体责任清单》,明确了全面从严治党主体责任xx项、党风廉政建设主体责任xx项。xxxx年以来开展纪律教育活动xx次,开展违法违纪典型案例警示教育x次,领导干部讲全面从严治党和党

风廉政建设专题党课x次,谈话提醒xx次,参观廉政教育基地x次。二是建立健全审计项目廉政检查制度,认真落实审计现场纪律检查工作办法,切实把审计现场这个关键环节管住管好。

3.夯实党支部战斗堡垒作用。一是加强组织建设,及时增补支部委员,确保党建责任主体不缺位。二是积极吸纳审计干部入党。全年接收预备党员x名、列入发展对象x名、确定入党积极分子x名,提交入党申请书x名。三是疫情期间响应号召,选派xx名审计干部奔赴抗疫一线,至今仍有x名领导干部奋战在抗疫隔离酒店。四是全面落实“三会一课”制度,坚持每季度开展x次读书论坛、每月开展x次主题党日活动。全年领导干部讲党课x次,组织审计干部参观xx、xx社区党群服务中心孝廉堂、南头古城先贤孝廉文化展馆等xx次,与挂点社区联合开展民法典宣传、文明城市创建、社区义诊等志愿者活动xx次。

4.加强干部队伍建设。一是强化队伍梯队建设。新招聘职员x名,充实审计干部队伍。选拔任命x名年轻副科级干部,晋升x名一级主任科员、x名三级主任科员、x名四级主任科员。二是加大干部培训力度,共安排xx人次外出培训,安排x人次脱产参加上级审计项目,x人次脱产配合巡视巡察,协助完成x个“两统筹”项目,拓宽年轻审计干部视野。三是关注审计新生力量的培养,成立团支部,积极开展团支部活动,凝聚xx后审计新秀,做好审计传帮带工作。

(二)坚持以主责主业为抓手,充分发挥审计服务大局、推动决策部署落实的建设性作用

1.着力推动打赢疫情防控阻击战。一是关口前移,选派业务骨干参加指挥部物资保障组现场办公。同时派出x名审计人员,重点审计我区x.xx亿元财政防疫资金的管理和使用情况,延伸审计了xx家单位,抽查近xx万件捐赠物资的管理和使用情况,提出审计建议xx条,并指导督促相关单位全部完成整改。二是关注惠企“市xx条”“区xx条”政策落实情况,揭示我区租金减免政策不完善、物业服务企业财政补助申请审核把关不严等问题,并督促相关部门整改。

2.着力推动重大政策落地生效。采取“x+N”形式优化内部统筹机制,把“两统筹”的要求贯彻落实到各项工作中。把重大政策落实跟踪审计作为一项全局性工作,对xx医院改扩建、xx智园等重大建设项目推进情况、区政府投资项目代建制及PPP项目实施情况,西丽湖国际科教城创建、全民健身、稳就业、垃圾分类政策落实情况等开展审计。

3.着力推动财政审计全覆盖。利用大数据技术首次对全区xx家一级预算单位开展部门预算执行审计全覆盖调查,指出了部分单位在六项费用、部门预算、政府物业资产、政府采购、小型工程等方面存在的问题。审计发现xx个单位在预算执行中存在问题,问题涉及金额x.xx亿元,责成有关单位追回财政资金共计xx.xx万元;向区纪委监委移送了部分公职人员违规经商办企业的审计线索;向区财政局移送了个别单位在政府采购中的违规事项。

4.着力推动保障和改善民生。一是加强对民生工程项目建设情况审计。选取道路设施品质提升、医院改扩建、老旧电梯更新改造工程等领域开展政府投资绩效审计项目。二是加强对民生保障资金审计。重点围绕垃圾分类、残疾人就业保障金等专项资金合法性、经济性和效益性等内容进行审计。

5.着力推动规范行使公权力。一是继续深化对领导干部经济决策权、经济管理权的监督制约,xxxx年以来共对x名领导干部的经济责任进行审计,涉及财政局、规划土地监察局、教育科学研究院等,审计共发现问题xx个,查出管理不规范金额xxxx万元,提出审计处理意见和建议xx条。二是协助区委组织部开展“两委”换届相关工作,为各街道开展的xxx个社区党委书记、居委会主任的任期经济责任审计工作提供业务指导。

(三)坚持以完善体制机制为重点,积极推进审计改革创新

1.坚持科技强审,深入推进审计全覆盖。一是强化工作保障。审前全面采集被审计单位电子数据并开展分析,打造“总体分析、发现疑点、系统研究、分散核实”的数字化审计模式。二是统筹开展审计项目,集中进行数据分析和疑点核查,大幅提高审计效率。三是积极探索数据分析技术方法在审计工作中的创新应用,我局提交的《数据分析技术在人才住房补租专项资金审计中应用实例》,荣获审计署办公厅优秀案例三等奖。

2.大力推进审计整改。一是督促被审计单位树牢主体责任意识。组织召开xxxx区审计整改工作暨培训会议,部署审计整改工作,并邀请省审计厅整改监督处负责同志作“关于审计发现问题的整改落实工作”专题辅导报告。二是推动协同督促整改体系建设。推动被审计单位整改、政府主导、人大监督、主管部门监管、审计机关跟踪督促、纪检监察协同的审计整改工作责任体系的落实工作。三是以巡视整改为契机,大力推动审计整改工作。局党组制定了落实省委巡视反馈意见的整改工作方案,成立了区审计局巡视反馈意见整改工作领导小组。区审计局内部由分管领导、整改监督部门、业务科室、审计组长构成四级督促工作机制,采取“人盯人”“靠前督促”的跟踪督促手段。促成区内由各被审计单位分管“区领导挂帅、督查介入”的模式,全力清理历史欠账,对于未能限期完成整改的问题,由被审计单位汇报,并经分管区领导签字确认后报区督查室。

3.加强内部审计工作指导力度。一是开展全区xx家一级预算单位内审工作情况调查,理清全区内审工作情况的基本情况。二是建立内审工作联系机制,发文指导各街道党工委(人大工委、办事处)、区直各单位,明确内部审计工作岗位、分管领导和联系人,建立起全区xx家一级预算单位联系手册。三是组织开展区内审培训,部分区一级预算单位、事业单位、区属国有企业的内审工作人员共xx

余人参加培训,推动区内审工作开展。四是内审优秀人员荣获中国内部审计协会荣誉称号,xx医院内部审计科xx同志荣获“全国内部审计先进个人”称号。

4.推进审计成果利用改革。对审计报告内容进行综合提炼,形成各类文稿信息xx篇。本审计内被采用信息快报x篇,xx信息x篇,中国审计报x篇,审计工作动态xx篇,其中x篇信息快报获市领导批示,x篇xx信息获区委主要领导批示,xx篇审计成果专报、综合性报告获区领导批示,有效拓展审计成果应用途径。

(四)坚持以提高内控及审计质量水平为出发点,积极营造积极向上的机关文化

一是高质量完成区委巡察反馈问题的整改工作,并长期巩固坚持。

并聘请第三方会计师事务所开展xxxx年至xxxx年局预算执行和内控情况审计,对审计发现的问题,已组织整改完毕。二是结合巡察和审计发现的问题,全面梳理内控制度,xxxx年x月完成x大类xx项制度的汇编修订工作,全面推进制度管人、流程管事。三是对xxxx完成的xx个审计项目共xxx卷档案开展全面检查,从审计程序、审计实施方案、审计证据、审计工作底稿、审计业务文书、以及是否根据审理意见采取相应措施等x个方面开展检查,各审计组组织审计人员对检查发现问题进行了整改,助推审计项目质量再上新台阶。四是营造积极向上的机关文化。开展对口帮扶贫困村慰问、支部结对联建活动,以抗疫为主题的“审计铿锵玫瑰”相关报道在国家审计署、省审计厅和市审计局网站或微信公众平台展出,参加第九届

“春舞xx”巾帼风采健身操云展演活动获得“最具创意奖”,传递审计正能量。

二、当前工作面临的困难和问题

当前审计工作还存在一些困难和不足,主要表现为随着新时代审计业务覆盖范围显著扩大和质量要求不断提升,审计工作任务重与审计力量不足的矛盾较为突出;审计人员大数据分析能力整体较为薄弱;部分被审计单位存在消极整改、选择性整改或类似问题屡审屡犯的现象,审计整改工作有待深化;在对审计数据和成果进行再开发,形成行业性、领域性专题报告,充分发挥审计建设性作用等方面仍有待加强。

三、下一步工作计划

xxxx我局将始终坚持党对审计工作的集中统一领导,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,巩固和深化审计管理体制改革成果,推进审计监督全覆盖,切实履行好新时代审计监督职责。

(一)贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,提高政治站位,全力服务党和国家发展大局。

一是始终保持对党的绝对忠诚。牢牢把握区审计局作为国家机关、政治机关、党的工作部门这一定位,旗帜鲜明讲政治,把习近平总书记重要讲话和重要批示指示精神作为推动新时期审计工作发展的思想遵循、理论先导、行动指南。二是全面加强党对审计工作的领导。深刻领会坚持党对审计工作集中统一领导的重大意义及新时代审计工作的职责和使命,把坚持党的领导落实到审计工作的全过程、各环节。

(二)巩固大数据审计成果,推动全面实现审计全覆盖。

一是做细做实基础工作。按照“科学规划、统筹安排、分类实施”的要求,建立完善审计对象库,确定审计重点和审计频次,对本级预算执行和一级预算单位做到每年审计一次,对其他审计对象一般x年轮审一遍,基本实现对公共资金、国有资产、领导干部经济责任审计全覆盖的目标。二是坚持科技强审,优化项目组织方式,提升审计结果运用。创新审计方式方法,加强审计领域信息化建设,推进大数据、云计算、区块链、地理空间分析技术在审计工作中的应用。三是优化审计项目组织方式,强化审计项目和审计力量统筹,探索融合式、嵌入式、交叉式审计项目组织方式,努力做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”,最大程度提高审计效益。深入挖掘审计报告的“附加值”,形成审计信息、党政信息、审计要情、专项报告等多类型成果,提升审计成果运用水平。

(三)合理安排审计项目计划,全面提升审计监督效能。

xxxx年上半年,区审计局拟安排x个审计项目,具体为重大政策落实跟踪审计x项,重点关注我区在粤港澳大湾区建设、支持实体经济发展、重点领域改革推进等重大经济政策措施和决策部署的贯彻落实情况;财政审计x项,重点关注政府全口径预算执行、行政事业单位资产管理等情况,推动建立全面的预算绩效管理体系;公共投资审计x项,重点关注重大建设项目跟踪审计和民生项目建设等情况,巩固和深化投资审计

“三个转变”,推动政府投资项目提质增效;企业审计x项,重点关注区属国企运营管理情况;经济责任审计x项,重点关注“一把手”履行经济责任情况,探索“三个区分开来”在审计中的应用,促进领导干部担当作为、廉洁用权。xxxx年下半年的项目计划将围绕区委区政府中心工作进行谋划安排。

(四)健全审计整改工作制度,提高审计整改工作水平。

坚持把审计整改作为重要工作来抓,强化问题导向,认真分析当前审计整改存在的薄弱环节,谋划出台我区审计整改工作制度,进一步明确审计机关、被审计单位的整改责任,规范我区审计整改工作流程,避免出现审计发现问题长期未整改的情况。同时,要与区纪委监委、区人大、区督查室等部门建立工作协调机制,强化问责,拓宽审计整改结果应用途径,切实形成有效的整改合力。

(五)坚持全面从严治党,打造新时代xx审计铁军。

一是持续巩固和深化机构改革成果,加紧配齐各科室、各岗位人员。优化内部工作职责分工,大力培养审计后备力量,提高党员培养力度。二是坚持依法审计、文明审计。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和审计“四严禁”“八不准”纪律,开展经常性党风廉政教育和纪律教育,深入开展模范机关创建活动,恪守审计权力边界。

四、对审计工作的意见和建议

(一)加强大数据审计人才队伍建设

建议审计署、省审计厅、市审计局定期开展大数据审计相关业务培训和经验分享,营造大数据审计学习氛围,强化大数据审计思路,提升基层审计机关运用大数据审计技术的能力。

(二)加强审计力量的统筹使用

建议上级审计机关在制定审计项目计划时,提早明确确定项目组织方式,为统筹审计力量调配打下基础,通过联合审、交叉审等方式,有针对性地开展审计项目,提升审计项目质量。

第五篇:区审计局工作总结

区审计局2012工作总结

2012年以来,区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,牢牢把握科学发展这一主题,按照市局提出的“三高”和“三个有利于”的工作标准,紧紧围绕区委、区政府工作中心,服务全区经济社会发展大局,较好地完成了各项工作任务,有效地发挥了国家审计在推动完善国家治理中的作用。

2012年区审计

局共完成审计和调查项目159项,其中:企业纳税审计62项,经济责任审计26项,政府投资审计26项,预算执行审计7项,扩内需审计25项,专项审计和审计调查1项,区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计任务12项。审计查出违规问题金额9787.76万元、管理不规范金额1.37亿元,促进财政增收节支8222.90万元,审计政府重点投资项目资金3.98亿元。向上级党委、政府和审计机关提交审计专题、综合性报告和信息220余篇。区委、区政府和市局领导多次听取工作汇报,对审计工作取得的成效给予了充分肯定。

一、强化审计监督,充分发挥审计建设性作用

(一)加强企业纳税专项审计,推进社会综合治税。

按照2012年审计工作计划和政府授权通知要求,自9月中下旬起,对全区部分企业2010年以来纳税情况实施了审计,重点审查城镇土地使用税和房产税的缴纳情况,完成企业纳税审计62户。通过纳税审计,促进纳税人树立依法纳税意识,增加地方财政收入,推进社会综合治税,构建公平、公正税收环境,同时结合企业经营情况,就目前经济形势下地区经济运行提出建设性意见,为区委、区政府科学决策提供依据。

(二)加强经济责任审计,促进领导干部依法履责。

起草了《**区经济责任审计业务流程》、《**区领导干部经济责任审计结果运用办法》等规章制度,对领导干部的经济责任审计工作提出科学合理及操作性强的指导性规定。按照区委区政府要求,调整充实了区经济责任审计工作领导小组组成人员和区经济责任审计工作联席会议成员单位。在审计过程中坚持组织、纪委、监察、人社、审计五部门联合进点制度。进一步健全和完善经济责任审计工作联席会议制度,与各成员单位加强配合、明确职责,实现信息共享,提高经济责任审计效能。2012年共完成经济责任审计26项,其中:离任审计16项,任中审计10项,审计查处违规问题金额1802万元、管理不规范金额2321万元。按照市局安排,抽调人员赴诸暨市审计局学习交流经济责任审计先进经验,为我区经济责任审计评价指标体系的建立和完善打下了坚实的基础。在9月份由市纪委、监察局等六部门联合组织的关于贯彻落实两办《规定》的督查中,区审计局获得了全市第二名的优异成绩。

(三)加强政府投资审计,提高财政投资效益。

进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度,为政府财政建设资金支出把好“最后一道关口”。研究出台了《**区政府投资项目审计办法》、《**区审计局投资项目审计工作流程》、《政府投资审计报告范本》等一系列强化政府投资项目审计监督的制度,采取有力措施,确保制度落实,规范了政府投资审计行为,提升了政府投资审计质量和成效,并增强了项目单位自觉接受审计监督的意识,促进我区的政府投资审计工作逐步走上了制度化、规范化的发展轨道。2012年共开展政府投资结算审计项目34项,其中:已审结项目26项,审计工程提报值8128.98万元,审减额1941.90万元,平均审减率23.89%;在审项目8项,工程提报值7083.63万元。同时,根据区领导要求和审计工作安排,对**中学、**一中、**六中等校安工程和体育路、汪溪湖公园、2012年高温水改造工程等17项政府投资重点项目进行了跟踪审计,跟踪审计项目资金2.46亿元。4月中旬,全市投资审计暨扩内需审计现场会在我区召开,区审计局在会上作了典型发言,我区在政府投资审计中实行的招标控制价审计方法,得到了市局的高度评价,并将其作为先进经验与方法在全市审计系统推广。

(四)加强预算执行审计,提高财政绩效管理水平。

在全区财政预算执行审计中,按照“评价总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全”的总体思路,坚持预算执行审计与经济责任审计、政府投资审计、专项审计调查相结合的原则,共安排区财政局、区地税分局、区经信局、区园林局、区农业局等部门预算执行审计7项,并努力将绩效审计贯穿于财政审计全过程,取得了较好成效。5月中旬,区审计局向区十七届人大常委会第二次会议所作的《关于2011区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》获得全票通过,得到了常委会的高度评价。同时,对区人大常委会提出的审议意见,督促相关单位认真进行整改,并将整改结果及时向区人大常委会进行了专题汇报。

(五)以重要民生项目和民生资金为审计切入点,确保惠民政策的贯彻落实。

在2011同级预算执

行审计中,突出专项审计调查,将全区土地出让金征收管理专项审计调查作为一项重要内容,并针对审计发现的问题,注重从体制、机制、制度层面提出建设性意见。自6月份开始,组织审计力量集中开展了“扩内需、保增长”政府投融资建设项目的竣工决算审计工作。截至目前,已完成扩内需审计项目25项,审计项目资金1.3亿元,在审项目2项,涉及项目资金1471万

元。审减工程造价301万元,查处违规问题金额58万元,相关问题已督促落实整改,确保了扩内需政策的贯彻落实。

(六)高质量完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计任务。

根据政府安排,实施了我区部分企事业单位的改制审计、山东海博新材料有限公司合资情况审计、全区社保资金审计。按照上级审计机关的统一部署,实施了其它乡村公益性债务审计,共审减乡镇及村公益性债务96项,促进财政增收节支4635.14万元。开展了淄博市第一医院、淄博市第一中学的离任经济责任审计,并对全区城镇保障性住房建设进行了跟踪审计。高标准服务于上级审计机关部署的有关工作,抽调2名业务骨干参加淄川区社保资金审计,抽调1名同志赴内蒙古参加审计署组织的财政审计大格局专项审计调查,均受到省厅通报表扬。

二、以省级文明单位创建为目标,全方位加强审计能力建设

(一)以廉政建设为保障,树立和维护良好的审计形象。

始终把廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”,坚持审计工作进行到哪里,廉政工作就跟进到哪里。严格按照“一岗双责”的要求认真落实党风廉政建设责任制,制定了《2012年落实党风廉政建设责任制实施方案》,并层层签订《党风廉政建设责任书》,形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作机制。扎实开展好廉政风险防范管理工作,严格落实廉洁自律各项规定,严格执行审计署“八项规定”和区审计局“三严格、一不准”规定,由局和审计人员分别就廉政建设和作风效能建设作出公开承诺,并上墙公示,增强责任意识和忧患意识,始终做到廉政建设常抓不懈,反腐倡廉警钟常鸣,不断提高拒腐防变能力。对审计完结的审计项目,积极开展审计回访,征求被审计单位意见,并将回访结果纳入工作人员考核。通过开展多种形式的主题教育,不断增强党员干部队伍的先进性和纯洁性。

(二)以队伍建设为核心,全面提升审计人员整体素质。

牢固树立“以人为本、质量立局”的审计理念,通过多渠道、多形式的学习和培训活动,提高审计人员业务水平和审计工作质量。坚持每周一的“审计论坛”制度,集中学习政治理论和专业审计知识。选派3名业务人员参加市局举办的“投资审计业务培训班”及“工程造价人员考前培训班”,增强业务保障能力和服务水平。在市人事局、市总工会和市审计局联合举办的全市审计业务技能大赛中,区审计局以优异的成绩夺得团体第一名,在各专项比赛中,3名审计人员进入全市前10名,纳入全市人才库。审计的出路在于信息化,选派3名业务骨干参加省厅组织的计算机审计中级培训班,并全部通过中级考核,进一步提高了计算机审计能力,提升了信息化水平。在信息化考评中,2篇计算机审计方法入选省厅计算机审计方法专家库,3篇AO应用实例分别获审计署鼓励奖、审计厅应用奖和审计厅鼓励奖。在全区“百名中层干部大家评”活动中,我局1名同志被评为2011“全区群众满意中层干部”。

(三)以制度建设为重点,提升规范化管理水平。

针对审计工作实际,研究出台了《**区预算执行审计业务流程》、《审计质量控制规范》等专业规章和一系列内部管理制度,在政府投资审计和企业纳税审计中实行专家会议制度,并规范了汇报制度,确保原汁原味向区委、区政府领导汇报审计中发现的问题,进一步提升了审计工作的制度化、规范化管理水平。

(四)以文化建设为动力,营造审计工作良好氛围。

开辟党员学习园地,设立图书阅览室,提高审计人员的文化修养。设立道德讲堂,实行心理疏导,确保审计人员以良好的心理状态和精神状态投入到审计工作中。以感恩和责任为主题,精选励志警句,增强文化修养,定期举办形式多样的各类文体活动,丰富审计人员业余文化生活,增强审计队伍的凝聚力。

今年以来,区审计局被评为2011全区工作考核先进单位、落实党风廉政建设责任制和推进惩防体系建设先进单位、廉政风险防范管理工作先进单位、政风行风建设先进单位、机关效能建设先进单位、宣传思想工作先进单位、机关岗位练兵技能比武工作先进单位、全市学习型党组织建设先进单位,局党支部被评为全区先进基层党组织。12月21日被山东省精神文明建设委员会评定为省级文明单位,区内审协会被山东省内部审计师协会评为山东省优秀内部审计师协会。成绩的取得得益于区委、区政府和市审计局的正确领导,得益于各级各部门的大力支持和配合,得益于全体审计人员满怀激情、踏实工作。

在总结成绩的同时,也要看到工作中存在的问题和不足:

一是审计力量不足与审计任务繁重的矛盾日益突出,并且在短期内难以有效解决;二是审计信息化水平需进一步提高,审计人员利用计算机辅助审计技术的能力需进一步加强;三是审计人员的创新意识,特别是在建言献策的力度上还需进一步加强。

这些问题在以后的工作中需要我们进一步开拓思路、创新方法,切实加以解决。

三、2013年工作打算:

2013年区审计局将认真贯彻落实党的十八大精神,按照区委、区政府和上级审计机关的要求,重点做好以下几个方面的工作:

(一)强化宗旨意识,围绕中心,服务大局。

紧紧围绕区委、区政府工作中心,以企业纳税审计、政府投资审计和经济责任审计为着力点和突破口,扎实开展好各项审计工作,服务全区经济社会发展大局。进一步强化审计监督职能,加大审计查处力度,为创造良好社会发展环境作出更大努力。

(二)加强人才培养,储备力量,提高效率。

进一步加大人才培养力度,创造条件,培养一批审计专业的行家里手和领军人物,提升审计人员专业技术水平和服务保障能力,为审计工作开展和审计事业发展提供强有力的智力支持和人才储备。

(三)深化创新意识,关口前移,防微杜渐。

创新审计理念、审计方式和方法,加快“物本审计”向“人本审计”的转型,不断提高审计绩效。同时,积极推进审计关口前移,在政府投资审计中突出跟踪审计,在经济责任审计中突出任中审计,在企业纳税审计中突出制度完善型审计,以创新驱动增强审计工作的前瞻性,见微知著,未雨绸缪,将问题反映和解决在萌芽状态,杜绝发生不必要的浪费和损失,在理念创新、环境创造上做出新的更大的贡献。

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