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202_年外审总结报告
编辑:梦里花落 识别码:13-875007 4号文库 发布时间: 2024-01-16 17:06:35 来源:网络

第一篇:202_年外审总结报告

202_年外审总结报告

中国质量认证中心根据GB/T9001-202_标准对我公司质量管理体系成员部门进行了抽查现场审核。

一、审核目的主要为监督审核,评价我公司管理体系的持续符合性和有效性,以确定是否继续保持认证。

二、审核范围

LED照明灯具(路灯、隧道灯、泛光灯、景观灯等商用照明灯)的设计、开发、生产和服务。

抽查需审核的部门有技术质量部、研发部、生产部、市场部。

三、审核准则

1、GB/T9001-202_标准;

2、公司质量管理体系文件;

3、有关适用的法律法规。

四、外审组成员

组长:

组员:

五、审核时间

202_年11月16日至202_年11月10日

六、审核过程内容总结

审核组对抽查部门进行了现场审核。同时由公司管理者代表、内审员、技术质量部部长陪同此次现场审核。在审核过程中,审核组通过提问、查阅、观察、验证、记录等多种方式,与有关部门负责人和相关管理人员进行沟通交谈,收集我公司质量管理体系运行情况的信息。

依据审核准则,此次审核审核组共提出2项不符合项,均为一般不符合项。无严重不符合项(详见不符合项报告)。

在此次审核中,审核组对我公司质量管理体系运行的符合性和有效性做了详细的点评。其中做的较好的方面为:各部门均能按公司质量体系文件要求执行,市场部资料比较齐全,技术质量部对质量管理工作,做的非常认真。

做的较差的方面为:

a、所有部门

1)工作中屡次出现低级错误,在外审过程中发现笔误较多。

2)各部门质量目标分解应围绕公司质量目标制定,其中有些指标不具有实际可测量性。

3)对标准理解不够深刻。

4)与各部门之间接口管理不够紧密。致使问题解决措施,前后不能对应。例如:技术质量部发给研发部的纠正措施报告单,其解决措施不实际,答非所问,或者一直追不到其相应回传单据。

b、技术质量部:

1)对于公司质量问题的分析、解决,只停留表面现象,没有分析其真正原因,从根本上讲,问题没有充分解决,导致问题屡次出现。

2)内审工作力度不够,有些项目抽查未发现问题,则外审时被发现。

3)对已发现问题没能根本解决,导致再次出现。

c、研发部:

1)去年已经过审核的文件资料,仍作为今年审核资料。无设计输入评审,去年已被开不符合项,今年仍没有输入评审。

2)本年度无研制计划。

3)对纠正措施应高度重视、清晰明确的分析原因、提出真对性的措施。d、生产部:

1)合格供方资料都不全,名单名称与资料名称不能对应,而且有些资料早已失效。

2)生产计划数量与采购单数量不能对应,原因查找困难。

3)对纠正措施应高度重视、清晰明确的分析原因、提出真对性的措施。

7.不符合项的整改

我公司所有人员应针对质量管理体系标准的进行学习,各部门在接到“不符合项报告”或“整改项”后,要针对存在问题进行认真分析,制度纠正措施,并举一反三的整改。要求202_年12月15日必须整改完毕,并将实施的纠正措施报告和具体证据资料报技术质量部,技术质量部应将在12月月底前组织人员

对各部门的纠正措施的实施情况及其有效性进行验证,并将结果纳入月度经济责任制考核中。

第二篇:外审整改措施

针对此次质量认证审查出现的问题,分析其原因,首先是日常员工意识淡薄,标准不明确,检查不细致所致,对于以上情况,特定措施如下:

1、组织员工及各管理人员进行培训,明确标准严格按9000认证质量标准培训到位。

2、设定专人专管,由指定人员专职负责,生鲜区预包装食品的检查。

3、将超市内预包装食品进行逐一排查,将标签不符合要求的,一是:全部更换,二是:无法更换的进行撤柜处理。避免今后此类现象的再次发生。

***

第三篇:外审目录

目录

总要求

1项目经理部是否建立了文件化的安保体系,并进行持续改进。(与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况)。2 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。同上。策划

1、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致,安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况,是否可以测量(定量化)。

2、查安全保证计划中的安全目标。

3、是否按59-99安全检查标准要求,在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。

查安全目标分解、考核表。

4、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。分别找管理人员与工人班组长交谈。

5、是否对施工不同阶段的危险源、进行识别、评价和控制,策划后制定的方案。查危险源识别、评价、控制清单,评价、论证记录;查控制策划后制定的方案。6是否对危险源进行不断识别、评价、更新。查更新记录。

7、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件,收集识别渠道。查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。

8、文件是否向有关人员和相关方(供应商、分包方、业主、监理等)传递信息。查安全目标分解、考核表。

9、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时,安保计划及时进行评审修订。有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录。

10、是否有收发文记录。

查安保计划收、发文记录。

11、安保计划修改后是否进行重新审批。查审核、审批记录。

12、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理,安全员能否正确有效地行使其职责。

查安全生产责任制和安全贯标职责权限,交底与责任人的确认签字手续齐备。

13、是否配备了足够的资源。

查机械设备清单、安全防护措施清单,管理人员名册,安全技术措施清单,劳动保护用品清单,安全文明施工预算。

14、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。查专(兼)职安全员名单及上岗证书。

15、是否制定了安全教育制度。

查安全教育制度,如采用公司制度,但需有项目部的教育计划。

16、是否对员工进行了教育和培训。查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录,查劳动保护教育卡。

17、是否对教育培训的有效性进行考核。查员工考试、考核记录。

18、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训,特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。

查项目经理等管理人员上岗证及复训记录,查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。

19、是否对新工人三级教育。查三级教育卡及考试记录。

20、是否进行了分层次的贯标教育。查贯标实施前的教育记录。

21、是否编制了文件控制程序(规定)。查控制要求或有关管理规定。

22、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。查审核、审批记录,查确认记录。

23、是否对文件进行了标识。查文件标识,抽部分文件。

24、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单,内容是否齐全。查经确认的文件清单。

25、现场是否配备文件的有效版本,作废文件是否标识或收回。

抽查现时、有效的文件,查作废文件收回记录或作废标识(作废章)。

26、是否制定了安全物资采购验证程序(规定)。查安保体系文件(规定)。

27、是否建立了合格供应商名录。查是否建立合格供应商名录。

28、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。查供应商业绩评价记录。

29、采购物资是否符合要求,审批手续是否齐全。查采购计划、合同审批记录。

30、安全物资是否在合格供应商名录中采购。查相关安全物资的发票(供货单)。

31、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。查验收资料及调拨单。

32、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。查供应商应急评价记录。

33、是否对供应商进行定期业绩评价。查定期业绩评价记录。

34、是否对安全物资进场验证的抽样检验。查验证、抽样检验记录。

35、对分包方安全物资是否进行了控制。

查采购资料、合同的签认记录,查材料的共同验证记录。

36、是否对安全物资和检验状态进行了标识。查物资标识和检验状态标识(牌、表等)。

37、是否制定了分包方控制的程序。查体系文件(规定)。

38、是否建立了合格分包方名录。查合格分包名录。

39、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。查分包方应急评价记录。

40、是否对分包方签定了安全生产协议,是否签订了分包合同,合同是否符合要求。查安全协议,工程合同,分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。

41、对分包方的安全技术方案(措施是否进行审批)。查审批记录。

42、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。查验证、检验记录。

43、是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。查教育及交底记录。

44、是否对分包方进行了过程控制。查检查记录及生产例会记录。

45、是否对分包方进行了定期业绩评价。查定期业绩评价记录。

46、是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。对特殊“四新”施工是否编制新的作业指导书。

查安全技术措施清单(强制性条文中规定的是否在专项施工方案中体现和文明施工措施清单),查各项管理制度、作业指导书、安全过程控制。

47、方案、措施是否具有针对性、操作性。查方案、措施。

48、是否对关键危险部位、过程监控。查监控记录。

49、是否进行分部、分项、分工种安全交底。查安全分部、分项、分工种安全交底记录。

50、是否重点防火部位和安全物资进行了标识、防护。巡视现场。

51、动火是否经过分级审批。查动火证。

52、消防设施配备是否齐全。巡视现场。

53、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施。查安保计划。巡视现场。

54、是否对施工现场环境进行控制。巡视现场

55、对基坑施工引起的地面沉降,周边建筑物倾斜、开裂进行控制。查方案及实施记录。

56、是否对临时设施(活动房、围墙)的施工、使用、拆除进行控制。查活动房搭设方案、验收手续及过程监控记录。

57、是否进行脚手架、模板拆除的申请,并进行审批。查申请书及审批记录。

58、现场“五有”设施是否齐全。巡视现场。

59、是否制定了班前活动制度,并开展三上岗一讲评活动。查班前活动制度和记录,查三上岗一讲评活动记录。60、是否制定设备、设施的验收制度。查检验保养制度。

61、是否对设备、设施进行维修、保养。查保养计划及平时日常维修保养记录,62、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。

查使用脚手架的分阶段验收记录;查附着式脚手架验收记录;查钢平台验收记录;查施工用电验收记录。

63、是否制定各种应急救援预案,准备了救援物资并在事故发生时组织实施,是否配备了足够的救援的人力资源。

查应急救援预案;查救援物资清单;巡视现场;查救援人员组织网络名单。64、是否对应急救援预案进行演练,必要时并对预案进行修订。查各种预案的演练记录,查修订记录。

65、对工伤事故调查分析是否积极配合和制定纠正、预防措施。查工伤事故、月报表及工伤事故登记表;查纠正、预防措施。

66、是否制定了安全生产定期检查制度,检查内容是否齐全,参加人员、频次是否确定,专项检查有否明确。

查安全生产定期检查制度。

67、是否按安全检查制度进行安全检查。查安全定期检查记录。

68、是否按JGJ59-99标准进行了评分。

查安全检查评分表(原则上每月进行一次评分)。69、政府(环保)部门来工地检查记录。

查纠正措施、预防措施实施、验收记录;查重新检验记录。70、查企业上级来工地检查记录。查记录。

71、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证,并采取了纠正和预防措施。查记录。

72、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员及职责。查安全保证计划(规定)。

73、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析。查纠正和预防措施记录表。

74、是否对不合格、事故、险肇事故是否制定了纠正、预防并进行了实施、验证、并按时完成。

查纠正措施、实施记录、验证记录。

75、是否对潜在的不合格制定、实施、验证了预防措施。查预防措施表。

76、是否对安全检测设备、工具进行控制。

查安全检测设备、工具一览表;查安全检测设备、工具检定证书、维护记录和标识。77、是否有详细的审核计划并覆盖规范规定的要素。查各阶段内审计划的编制。

78、内审员是否经过正规培训持证上岗,并与受审核部门或岗位无直接责任关系。查阅证书。

79、检查表编制是否符合要求,审核记录是否具有追溯性。

查审核记录表内的查什么,怎么查抽样数量等,审核记录中时间、地点、人物等的记录内容完善。80、不合格报告及对不合格问题,制定、实施、验证纠正措施的记录是否规范、齐全、有效。查不合格报告。

81、内审报告,是否有关于审核情况简述、主要存在问题描述、纠正措施制定、实施与复查情况的记述,以及安全保证体系的有效性、充分性、适应性的评价。查内审报告。

82、内审报告的审核、审批是否符合规定的要求。查内审报告。

83、是否对安全评估的频次进行策划。

查整个施工工期安全评估计划(或体现在安全计划内)。84、是否按策划的时间间隔进行了安全评估。查安全评估记录。

85、评估内容是否充分。查安全评估记录。

86、是否有有效性、充分性、适宜性的描述;是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正、预防措施、完成期限、验证要求。查安全评估记录。

87、是否制定了安全记录控制程序。查安全保证计划(规定)。

88、是否对项目所使用的安全记录进行了编制、汇总。查安全记录清单。

89、安全记录是否符合有关部门规定。抽查相关安全记录。90、安全记录是否准确、及时、完整、清晰、标志明确,是否有追溯性;是否进行收集整理;是否对安全记录进行了标识。抽查相关安全记录。

91、安全记录是否便于存取、查询。查安全记录目录。

92、安全记录是否妥善保管。查记录储存环境。

第四篇:外审注意事项

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外审检查总结

编制:刘文昌

202_年8月7日北京方圆质量认证有限公司金老师及公司聂总陪同下,到我项目部进行外审工作。

今年的外审工作事项,作为我们项目部非常有幸,机会实属来之不易,而第一次接触外审对我们项目来说,能很好的提高项目整体素质、提高管理水平,对今后的工作至关重要。

审核组对项目部进行了现场审核。在审核过程中,审核组通过提问、查阅、观察、验证、记录等多种方式,与项目部负责人和相关管理人员进行沟通交谈,收集我项目质量管理体系运行情况的信息。

在此次审核中,审核组对我项目质量管理体系运行的符合性和有效性做了充分的肯定和认可。

1.现场材料堆放整齐、分类码放 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

2.收发文台账齐全、整理细致

3.施工组织设计及各类专项方案齐全 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

4.贯标类资料齐全 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

检查过程中存在的问题:

1.外协队自己提供的三级箱、安全带、安全帽及各类小型电动工具,进场时未做验收及记录,电动工具未定期做绝缘摇测;

2.有图纸会审记录,未做图纸自审记录;

3.与外协签订的安全协议和劳动合同中未能体现减少扬尘、降低噪音及减少大气污染等环保方面的要求,合同中未能体现工程的质量目标;

4.项目上缺少急救箱及相应的急救物品; 5.项目未编制汛情应急预案;

6.《纠正预防措施记录表》可以一段时间内同一类问题填写一次,没必要一个问题填一份,一个问题写个整改通知单并有整改记录就可以了。

7.危险源辨识与评价要根据项目自身的实际情况编制,不要一味的套用以前的模板;未建立环境检测检查记录台账,未填写环境检测检查记录表;

8.劳务队伍人员花名册必须与考勤及安全试卷一一对应,中途有退场的在表格的备注栏里注明退场日期,新来的及时更新花名册并进行安全教育和答卷。

结束语:通过此次外审,我们认识到我们项目还有许多需要完善的地方,我们在今后的工作中只有不断推动各项工作并持续改进,积极学习、研究与自己本职工作相关的管理体系文件,才能为规范化管理、经营、降低管理成本、提高管理效率贡献。

附:外审注意事项 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

外审注意事项

1工程概况

① 项目有无单独的开工报审:根据项目的实际情况,如果机电是以总包机 电身份出现,则由总包土建报审,机电留复印件即可; ②项目配车情况;项目部有无单独配车;

③食宿情况:总包给项目提供办公室,办公用品及空调项目部自备,项目部管理人员统一在土建食堂就餐,按月交伙食费;外协队在工人生活区每家一个食堂,食堂做饭人员都有健康证,复印件张贴于食堂窗口;项目部管理人员在工地外统一租房居住,外协队工人统一居住在土建提供的生活区里面;

④现场临电使用情况:总包现场临电供到一二级配电箱,各队由二级箱单独引出三级箱,三级箱由各外协队独自提供,有无进场记录及巡检记录(属于安全用品,必须做,留项目备案),各队的设备设独立的开关,实行一机一箱、一机一闸;

⑤生活区垃圾:由总包统一清理外运;

⑥公司每月组织一次月度生产例会,只项目经理和公司领导参加,外阜同时参加视频会议,项目每周一次生产例会,项目部全体管理人员及外协班组长参加,项目每月给公司上报月形象进度、外协队考勤表、工资表、花名册及周一安全学习签到表,⑦各方沟通方式:建立QQ群、微信群,方便沟通; ⑧项目的施工管理目标,有无绿色施工认证; 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

⑨项目有无自己的管理制度,项目执行公司的各种管理制度,与公司保持一致。

2关于图纸的几个问题:做没做图纸收发记录;做没做图纸会审记录;做 没做图纸自审记录;做没做设计变更洽商;会议纪要。

3关于劳务队伍的问题:劳务队伍的名称、是第一次合作还是以前合作过、是否与公司签订合同、合同中的内容要掌握。4安全方面

① 三级安全教育(公司级教育项目上要留复印件,项目级教育每月至少做 一次),工人入场教育,保留照片,要建立台账;当天受教育人数要与考勤表上的当日人数一致,周一安全学习签到表上签字人员要与考勤表上当日人数一致;

②教育试卷:试卷上不能只有分数没有改卷的痕迹,试卷上的日期要填写,不能空白,同时对于错题要重新做一次,只有新入场的工人需要做安全教育试卷;

③与外协队伍要签订安全协议(安全责任状),协议中要体现环保方面的要求,减少扬尘、降低噪音及减少大气污染;

④项目对班组的安全交底要加强针对性,不能只是简单的复制粘贴改改时间;

⑤特殊工种的证件(焊工证、电工证、健康证)在有效期内,要建立台账,填写《特殊工种操作人员持证登记表》;

⑥工人签没签劳动合同,花名册、安全试卷、劳动合同的一致性,从花名册中随意点一个人,在安全试卷及劳动合同中必须有; 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

⑦安全帽:项目管理人员的安全帽从公司领取,外协队工人的安全帽自行购买,必须有中建的标识,使用前项目部要进行验收并留好记录; ⑧安全带:项目管理人员不配安全带,外协队的安全带由外协队自行购买,同时由进场记录(安全防护用品),使用前项目部要进行验收并留好记录; ⑨灭火器:项目部用灭火器由公司领,灭火器的规格及种类,公司要有台账,项目也要建立台账,同时要有验收记录,灭火器要在有效期内使用,有没有S标(消防专用),项目部的灭火器放在大库房;外协队库房的灭火器由外协队自行购买,项目部定期检查;

⑩项目有无进行消防应急演练、防物体打击及汛情应急准备:专业和总包一起做,专业应做好记录,留好照片,项目上有无应急药品。

⑪电工的绝缘防护用品:平时施工时由各外协队自己提供,送电调试时项目部统一配(绝缘鞋、绝缘手套),项目部报计划,公司采购,使用前项目部要进行验收并留好记录; ⑫项目部安全环保投入计划:无;

⑬有无伤亡事故发生:包括各种轻微伤、轻伤等等。5物料方面

① 北京项目材料有公司统一采购,按周提出材料计划,按月结算; ②材料进场有进场登记,有材料进场验收单,厂家送货时提供送货单,项目材料员编入库单,按领料单打印出库单,用软件做账,材料员每月月底对库房进行一次盘点,库房设材料账本,材料实行小卡片管理,工人拿领料单领取材料;

③材料进场报验,厂家提供厂家资质、材料检测报告及产品合格证,报监 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

理验收;

④设备供应情况,比如水泵、配电箱,材料或设备是否甲供;

⑤不合格材料:项目上若有不合格材料,必须建立不合格品登记台账,然后退货,合同中应有这方面的规定;

⑥易燃易爆材料存放:氧气、乙炔、油漆、稀料各设单独笼子,独立存放; ⑦材料节约:深化图纸、技术交底、合理下料;

⑧材料采购前先封样,有封样单,做复试的材料有见证取样单,样品存放于总包样品展示室。6商务方面

① 公司与项目部签订目标责任书,竣工后考核,每季度做一次成本分析; ② 合同签订情况:与总包是否签订合同,与外协队是否签订劳务合同; ③ 与劳务队的合同是的承包方式:包青工(不含辅料)、包青工(含辅料)、大包;

④与外协队签订的合同里面要体现工程质量目标,合格工程还是拿奖工程⑤工程水电费:工程水电费是有总包承担还是总包从工程款中抽取; ⑥安全防护用品的投入:项目汇总,给公司报计划采购; ⑦项目根据节点计划上报月实际完成工程量。7工程方面

② 施工工艺方面,支架制作是一般管道支架还是空调管道支架,支架除锈 刷漆,管道施工时先做支架,再安装管道,焊接管道及支架要注意焊接质量及刷漆质量;

③ 工序样板,样板引路:有多少工序,现场按不同户型分别做样板间,经 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

甲方、监理、物业、施工单位验收,验收标准如何确认;样板的评审记录有没有,③机电施工特殊过程:管道、普通支架及设备支架焊接要做焊接样板,焊接的电流检测也要做,留好记录;

④有无质量整改单:公司对项目的(质量整改单)、总包对项目的(不合格品通知单)、项目对外协的(除把公司及总包的整改单下发外,每月对外协下发项目检查的质量整改单,定期召开质量分析会,只有项目部管理人员参加,缺少施工队,施工队班组长必须参加;

⑤进度计划:根据甲方的节点计划及总包的进度计划,编制专业的总进度计划、月度计划及周计划,每周五下午召开周进度完成情况总结会; ⑥扰民情况:工程地处居民区外围,不存在扰民问题; ⑦现场加工区:现场加工区的位置、数量; ⑧现场施工照片:有没有过程施工照片;

⑨公司内审问题完成情况:公司内审时间,存在的问题,整改情况; ⑩施工日志:分专业各自记录,当天记录内容要详细,施工资料里的日期和施工日志的日期要一致。8技术方面

① 项目部管理人员持证上岗情况:项目经理是否具有建造师证,其它管理 人员是否持证上岗,外协队管理人员是否持证上岗,建立管理人员持证上岗登记台账,②施工组织设计,机电与土建共用一个施工组织设计,最好是机电单位单独编制自己的施工组织设计; 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

③施工专项方案,各类方案里面的施工目标要一致,E+O方案及应急预案如果在施工组织设计里面已编制,就没必要单独再做该方案,如果E+O方案及应急预案单独做,在施工组织设计中可一笔带过(如:详见E+O方案、应急预案)项目根据项目实际情况应编制汛情应急预案;

④技术交底表格要统一,交底内容要有针对性,同时里面要加入成品保护方面的内容,如果是跨的工程,第二年要重新交底;

⑤机具保养:建立机械设备登记台账、施工机具进场验收记录表、机械设备进场检验记录表、机械设备检查维修保养记录表;劳务施工队自己的小型电动工具(如电锤、电钻等)进场时项目部要进行验收并留好记录,定期进行绝缘摇测,做好记录;

⑥计量器具:建立监视和测量装置台账(钢卷尺、卡尺、水平尺),表类检测(氧气表、氧气表),绝缘摇表要有检测证书、在有效期内使用、摇测的准确性;

⑦法律法规:建立法律法规清单台账,及时更新,获取途径; ⑧受控文件:建立受控文件台账;

⑨重要环境因素:建立重要环境因素台账,每季度一次; ⑩不可接受风险清单:建立不可接受风险清单台账;

⑪危险源辨识与评价:建立危险源辨识与评价,要根据项目自身的实际情况编制,不要一味的套用以前的模板;

⑫纠正及预防措施:填写《纠正及预防措施记录表》,可以一段时间内同一类问题填写一次,没必要一个问题填一份,一个问题写个整改通知单并有整改记录就可以了; 北京中建润通机电工程有限公司北安河31地块

⑬重大危险源:建立重大危险源台账;

⑭环境检测检查记录:建立环境检测检查记录台账,并填写环境检测检查记录表;

⑮职业健康安全及环保:填写《职业健康安全巡检记录表》及《环保巡检记录表》,每半月一次,有巡检记录,记录内容不详细,缺少这方面的整改通知单。9资料方面

① 各种资料台账:收发文台账(公司对项目、总包对项目、项目对外协队)、图纸台账、整改通知单台账;

② 施工过程资料:隐蔽验收资料、检验批、分部分项; ③ 有无政府或质监站的整改单,建没建台账; ④ 项目有没有用BIM;

⑤监理通知单及联系单:有没有监理通知单及联系单,建没建台账,通知 单的回复情况;

⑤ 总包或甲方通知单及联系单:有没有总包或甲方通知单及联系单,建没 建台账,通知单的回复情况; ⑦项目部自查记录:无。

第五篇:外审发言稿

同志们、咨询专家:

今天,***公司和***公司的管理精英共聚一堂,隆重召开贯彻实施ISO/TS16949:202_国际标准及认证工作动员大会,共同宣示新一轮贯标认证工作的正式启动!

回顾近几年来的贯标认证工作,大家有目共睹,我们通过不懈努力取得了了不起的成就,从202_年的94版标准到202_年的“双标”,建立了具有企业特色的规范、有效的质量管理体系,实现了以体系文件为准则的法治,降低了管理执行成本,创造了管理效益,带动了企业管理工作的全面进步。公司产品质量水平提升跨度大,***公司铸件综废率从202_年的7.47%降至目前的3.27%,***产品形成了品牌优势,在东风汽车零部件市场拥有竞争力和一席之地,使公司迎来了快速发展时期。贯标工作,让我们看到了不是虚的而是实实在在的东西。

纵观这两年来企业的外部形势,变化快速,往往难以预料。去年市场火爆,产能急速扩张,效益规模扩大,随之带来了企业管理跟不上的问题,认识到企业管理还有很大的提升空间。而今年的市场形势不容乐观,尽管如此,我们还是要继续落实在年初经营会议上提出的开展“管理年”活动等八项工作措施,全面推动管理工作上台阶。TS16949实施工作是其中一项重大的战略性举措,经过前期的策划和准备,公司毅然作出了启动此项工作的决定。

大家知道,ISO/TS16949标准是QS9000标准的替代性标准,是国际汽车行业组织总结了欧美发达国家汽车业的质量管理,在ISO9001:202_版标准的基础上,融入了诸多标准的精华。目前,世界汽车生产大国包括中国正不遗余力地推动TS16949的认证工作,以期促进本国汽车厂商的国际竞争力和全面走向国际市场。国内的汽车主机厂如上汽、一汽、东风等都对各级供应商提出了实施TS16949标准的要求。东风汽车有限公司还有自己的特殊要求,那就是供应商的质量管理体系符合ANPQP、ASES的要求,ANPQP和ASES都是从日产移植过来的。在6月份东风德纳车桥有限公司成立后,我们又面临着两种不同类型的顾客,一是美资,二是日资,实施TS16949标准更是成为当前的必要。我们要认识到,实施TS16949不仅是QS9000标准简单的升级工作,应视为提升企业管理水平的一种动力和有力手段,TS16949标准对企业的作用是多方面的,主要表现在:

1、运用过程方法,进一步优化产品实现过程和支持性过程。

2、建立过程绩效指标系统,引入绩效管理制度和持续改进机制。

3、减少二方审核频次,增强企业市场竞争力。等等。

本次贯标工作有如下特点:周期长、资源投入大、工作量大、任务繁重,***公司首次纳入体系和三方认证,这些决定了不同于前两次贯标工作。我们不仅要好好总结过去贯标工作积累的经验和有效做法,还要正视所面临的许多困难和阻力,在座的各位应予以高度重视,以表率、模范来积极支持和推动。

在此,我提出几点要求:

一、公司各级领导、各部门要高度重视,积极参与。

贯标工作是一个系统性的工程,成功与否要靠大家和全体员工的参与。重视此项工作,不能光喊在口头上,还要落在实际行动和日常工作上。各级领导要利用各种形式向广大员工大力宣贯实施TS16949的意义和作用,要带头参与对标准的学习和培训,要亲自对文件的审核把关,从纪律上严格要求下属工作。对一些关键、重大事项要行使果断的决策权,做好与其它系统的协调工作。

二、做好组织、计划工作。

组织是胜利的保证,公司成立了项目领导小组,负责资源的配置、重大事项的决策和综合协调工作。目前培训所需的教具已添置,大家关心的信息化工程已经实施,其它资源策划后再投入。任命了管理者代表。抽调相关部门业务骨干,设立项目工作小组和指定项目负责人,全权负责贯标工作的日常管理,包括流程分析、体系文件编写、文件实施等工作,各部门对

工作小组的工作应全力支持,小组成员不论是谁要服从统一领导和组织管理。在此希望工作小组大胆行使赋予的各项权利,要主动、有创新地推动,对贯标工作不力的部门/人员要不顾情面,严厉给予处罚,提高实施工作的执行力。

标准中有个很好的方法,就是PDCA循环。“P”之意为策划、计划。对实施TS16949标准工作不仅要有长期的一个计划,对每一个阶段都应制订一个详细和可操作的实施计划,***公司除了执行***公司的大计划外,还要制订适合企业实际情况的实施计划。从某种意义来说把计划工作做好,贯标工作就完成了一半,余下的工作就是实施、检查和督导。

三、转变观念,彻底改变质量体系运行管理模式。在“双标”工作的后期,由于认识上的偏差和思想上的疲劳情绪,把贯标工作当作负担,把贯标工作视为作假和形式主义的大有人在,一些假的和不按制度执行讲人情的现象在滋长许多许多蔓延,应引起我们的深刻反思—产生这些问题的实质原因是什么?其中一个根本原因是贯标工作是建立在贯标办这个专门机构的强力推动下进行的,一看内审到了就紧一下、忙一下,抱抱佛脚应付检查,其它不抓时就放牛了,各部门未把贯标工作当成正常的工作,而疲于被动应付。我们要改变质量管理体系运行的管理模式,从本次实施TS16949的组织工作上改变过来,从日常的管理上纠正调整过来,彻底将各部门的依赖思想转变过来,绝不能搞成“为贯标而贯标”,要解决好贯标与实际工作两层皮的问题,培养大家的自觉、主动、习惯性。同时公司要从干部人事和绩效考评上,考虑一些管理措施从根子上解决这些问题。

四、统筹兼顾,协同发展。

实施TS16949要处理好几个方面的关系。一是日常业务工作与贯标工作的关系。业务工作是基础,贯标工作是提升,两者均不可偏废。大家对业务工作轻车熟路,习惯于日常业务工作,业务工作饱满了,这就要有点奉献精神来牺牲业余时间去学习、培训,动动笔去写制度上的东西,动动脑想想管理上的东西,这样才能促进业务工作,才能用贯标理念武装自己,提高自己,不能在贯标工作上掉队和落伍。

二是贯标工作与其它专业管理的关系。两者是相辅相成的关系,专业管理是企业管理全面进步不可或缺部分,各系统、各部门要借鉴贯标工作的方法来推动职能管理,为贯标工作创造环境、创造条件。

三是***公司与***公司之间的关系。***与***关系的基调是母子公司,在重组***后,经过整合和管理,***公司出现了积极、有利局面,与以前相比各方面都有了很大进步。但是还存在不足,如从未开展过贯标工作,基础工作较差,员工与市场接轨的观念尚需时日建立,与***公司的职能管理问题已经浮上面,双方关系还须厘清。这些问题我们都有办法和有智慧来解决。按照科学管理、职责分明和资源共享的原则,理顺母子公司关系,对流程分析的职责交叉部分要在体系文件中体现和明确下来,不能有模糊不清,对产品、工艺的同质性硬件和管理资源该共享的应共享,对有争议的地方,双方坐下来讨论达成共识,一旦形成制度性的文件要严格执行。双方取长补短,共同提高,最终奠定两地协同发展的局面。

五、坚持高效、精细的原则。

重过程效率是TS16949:202_标准的落脚点。把实施标准当作一件产品的话,有资源和成本的投入,就必须讲究效益,取得认证证书是第一步,不是我们的最终目标,要实实在在地将贯标对企业管理的推动效应充分发挥出来。这些表现在我们的各项管理工作效率得到了提高,工作作风得到了转变,思想观念得到了更新,员工素质得到了增强,企业效益得到了提高。在实施时,流程清晰、职责明确,剔除不增殖、不必要的东西;程序不能偏于繁琐,文件该简洁的简洁,***公司的文件和管理流程应结合企业自己的实际,该适当简化的简化,不能片面追求高、大、全。

贯标工作的精细体现到细节上。我们每一位可能希望抓大一点的、看得见的东西,眼前不能立竿见影的懒得去做。市面上流行的一本管理书籍,叫《细节决定成败》,谈到了细节对企

业的重要性,认为市场竞争往往输在细节上。海尔总裁张瑞敏有句名言:“把平凡的事情做好就是不平凡,把简单的事情做好就是不简单。”日本人是抓细节的成功典范。日常许多工作问题都出在忽视了细节。抓细节管理不等于事无巨细,什么事都去亲自抓,要按职责范围和分工,把属于自己的岗位工作考虑全面,做的更细,多做点预防性的工作。

最后,要求大家发扬公司几年来所积淀的“贯标”精神,概括起来是:领导重视、思想统一、顾大局、讲奉献、严纪律。这是我们企业文化的重要组成部分,是企业的宝贵财富。

同志们,面临在下半年甚至今后更长一段时期,市场形势不明朗,企业经营的不确定因素较多的重大挑战,我们在思想上要有危机感和长期打硬仗的准备,踏踏实实地做好实施TS16949标准等各项工作,转变思想观念,科学创新管理,变革管理机制,通过贯标来提高企业的执行力、自信力和凝聚力,形成强大的管理优势和爆发力,我们的企业会有更好的发展前景,我们每一位的美好愿景都会实现。

﹙管理者代表发言稿﹚

公司于202_年元月开始推行ISO9001:202_质量管理体系,从建立质量方针、目标,编写和组织贯彻质量体系实施,用ISO9000系列标准组织工作开展和培训。在XX的指导帮助下,在公司领导重视和全员参与下,经过学习、实践、改进,202_年元月和202_年元月荣获ISO9001:202_质量管理体系证书延续使用,取得了客户对公司产品进入国际国内市场的通行证,同时也证实公司推行质量管理体系的的适宜性、充分性和有效性。

为使公司质量管理体系得到持续改进,巩固提高,一年来我们主要作了以下工作:

一.总结经验,持续改进

认真总结几年来推行质量管理体系在实践中的经验、教训,针对内审、外审、管理评审,特别是TUV认证审核提出的宝贵意见,切实落实改善。结合公司推行HSF(危害物质过程管理),组织补充修改了质量手册、程序文件,使其相互匹配、协调执行。使质量管理体系的工作流程、过程方法、质量保证能力结合公司的生产实际纳入文件,深入人心,指导实践,持续改进。

二.深化质量管理,各项管理齐头并进

以技术求进步,向管理出效益,就必须加强程序化、规范化、科学化管理,以达到提高质量,降低成本,减少损耗,实现增产增值的目的。公司202_年销售额XX万美元,新品开发达XX个,成品产量达XX万台,出厂产品质量均得到保证,取得了07生产经营好的成绩。内部控制损耗、降低成本正深入开展。

三.加强职责分工,实行目标管理

为适应公司快速发展,对相关部门组织架构和职责作了调整和规定,符合了质量管理体系要求,以保证生产经营的正常运作。202_底年公司制定了202_总的质量目标,各主要部门对公司总目标进行了分解,提出了部门07质量及工作目标,并组织具体措施加以实施,深化了目标管理。目前各项主要目标已基本完成,公司07质量目标是适宜的。

四.以人为本,加强培训

人才企业的核心竞争力,公司的质量方针:以人为本,科技创新,绿色优质,真诚服务,充分体现了对人才的重视。为提高公司综合竞争能力,07年公司引进了一批优秀的管理人才,并积极组织开展内部管理培训,为提升广大员工素质、各项基础管理和生产效率打下了坚实基础,收到较好效果。

诚信、务实、开拓、进取。向管理要效益,沿着ISO9000标准的要求开展工作,一年将比一年有进步、有发展。我们面临激烈的市场竟争,众多的客观困难和主观努力上的差距,深化管理还有大量的工作待开展,但我们有信心迎难而上,找出差距,分析原因,采取措施,持续改进,力争202_公司能有一个更大的发展,去实现公司的方针目标。

大家早上好!

欢迎各位在百忙之中抽出时间对我们公司ISO9001:202_质量体系进行认证审核,我代表XXX公司向你们表示热烈的欢迎!

一年来,我公司ISO9001:202_质量管理体系运行基本稳定、正常。纵观202_年2次内审和管理评审的情况,以及本公司的各部门的运作来看,可以发现,该体系在一定程度上促使公司各部门更加有条理地展开工作,同时也促进公司产品质量和服务水平的提高,大家对该体系的认同感大大加深,表达了一致的好评。

在这次审核工作,我们将根据审核组的审核计划,全力配合审核工作,希望通过这次的外审进一步地完善本公司的质量管理体系,做到以评促建,以审促进;也希望审核组在审核过程中能就我公司的实际情况提出一些改善的建议。

最后预祝本次审核工作圆满成功!

谢谢大家!

202_年外审总结报告
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