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25--305.002审计员工作标准
编辑:悠然自得 识别码:13-1031019 4号文库 发布时间: 2024-06-11 11:22:00 来源:网络

第一篇:25--305.002审计员工作标准

审计员岗位工作标准

前言

本标准根据审计员的工作性质、内容及公司办公室的审计办公室的职责范围而制定。

本标准提出单位:***公司标准化委员会

本标准起草单位: ***司审计办公室

本标准主要起草人:***

本标准初审:***

本标准会审:***

本标准审批:***

本标准于202_年1月1日制定发布。本标准自发布之日起实施。

本标准委托***公司审计办公室负责解释。

1主题内容与适用范围

本标准规定***公司审计员工作岗位的责任与权限、工作内容与要求、检查与考核。

本标准适用于***公司审计员岗位的工作。

2上岗条件

2.1熟悉中华人民共和国会计法、会计核算方法、成本管理办法、财经制度及违反财经纪律处罚规定。

2.2熟悉工程概预算知识、工程结算程序并能看懂相关图纸资料。

2.3了解国家有关经济工作方针,政策和法规。

2.4熟悉本企业经济活动情况及主要经济环节。

2.5熟悉审计法规制度;具有较高的审计能力和组织协调能力。

2.6具有会计、经济、审计、工程专业中级及以上职称。

2.7具有一定的企业管理知识、法律知识和会计统计专业知识。

2.8具有灵活的工作方法,善于发现问题、提出问题和处理问题。

2.9掌握微机在审计工作中的应用,微机操作熟练。

2.10实事求是、客观公正、廉洁奉公,坚持原则。

3责任和权限

3.1责任

3.1.1正确贯彻执行国家财经审计法规和市供电公司有关规定、制度、方法。

3.1.2完成市公司下达的审计项目计划并组织实施:对本单位及所属单位的财务收支进行审计、咨询;对各项工程的预付款、决算履行审签手续;进行专项审计,开展审计调查,并编写审计报告。

3.1.3根据领导安排,开展专项审计和审计调查。

3.1.4配合上级审计、监察和外部单位对我公司的各类有关财务收支的检查。

3.1.5对上报的财务报表、决算数据的准确性负责。

3.1.6对审计报告中的情况、数据的准确性负责。

3.1.7将审计中需要立案查处的事项移交监察部门。

3.2 权限

3.2.1有权查阅被审计单位与审计项目有关的帐簿、凭证、报表和经济活动记录等资料。

3.2.2有权就审计过程中发现的问题提出整改意见和措施,有权对严重违反财经纪律的单位和个人,提出处理建议。

3.2.3有权制止不正当的财务收支。

3.2.4有权对审计建议的执行情况进行后续审计。

4工作内容及要求

4.1工作内容及要求

4.1.1每月对本单位财务收支凭证、帐簿进行一次审计。

4.1.2每季抽查一次各项资金,各种税金的计缴情况。

4.1.3每月抽查一次库存现金、银行存款。

4.1.4审查审签本单位年度会计报表并向市公司报送财务收支审计分析。

4.1.5每年会同有关部门抽查一次固定资产、在库物资、低值易耗品帐卡物相符率。

4.1.6每年会同财务部门清理一次往来结算资金,对债权债务提出处理意见。

4.1.7季终三日内向市公司报出审计业务报表。

4.1.8根据审计计划安排,对本公司内部控制制度的健全、有效及执行情况进行检查评价,对存在的问题,提出改进意见。

4.1.9按照计划安排对电费抄核收、住房、医疗、养老保险基金、内控制度、资金管理、小型基建等进行专项审计。

4.1.10对所有外包工程进行预决算审计,会同有关部门对外包工程预决算进行审签。

4.1.11对我公司所属单位经济合同订立及履行情况进行监督检查,对于合同价款来源和结算、支付方式的合规、合法性进行审查。

4.1.12搞好厂长(经理)届中及离任经济责任审计,通过该项审计,对厂长(经理)任期内的经营业绩进行审计并作出客观公正的评价,发现问题,找出缺点,并提出意见,促进在任厂长经理总结经验,克服缺点,提高经营水平;促进企业改善经营管理,提高经济效益。

4.1.13对审计中发现的经济管理中的新情况、新问题进行审计调查,综合分析后,向领导提出改进建议。

4.2协作与配合4.2.1配合上级对本单位及所属单位的审计(检查)。

4.2.2配合纪检、监察部门对经济案件的查处。

4.3工作程序与方法

4.3.1根据审计项目计划,拟订审计方案和实施计划,通知被审单位。

4.3.2审查帐簿、凭证等有关资料,编写审计工作底稿。

4.3.3汇总整理审计工作底稿,进行分析研究,写出审计报告初稿,征求被审计单位意见。

4.3.4编写正式审计报告报市公司,抄报公司领导,抄送被审计单位和个人。

4.4信息工作

4.4.1及时收集和整理上级有关政策、规定和制度,为用足用好政策服务。

4.4.2作好信息的传递与反馈。

5检查与考核

5.1本标准执行情况,由公司按月检查与考核。

5.2考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分。

5.3未按照规定及时完成工作任务者,扣1-3分。

5.4未积极配合好上级对本单位的审计(检查)者,扣2分。

5.5未配合好纪检、监察部门对经济案件查处的,扣2分。

5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

第二篇:审计员工作职责

要求:

1、具有1年以上审计、财务主管工作经验,熟悉会计工作及税收政策 ;熟悉财务及其它办公软件;

2、能够独立或协同完成常规、非常规审计业务,或能独立处理财务工作,具有有中级职称者优先;

3、具有一定管理经验,具有发现问题和解决问题的能力 ;

4、具有较好的沟通能力和团队协作能力

5、能适应出差工作

审计员工作职责:

审计员代表审计办公室实施具体审计事项,其职权为:

1、制定审计计划,确定具体审计方案、审计范围。

2、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量。

3、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。

4、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。

5、编写审计报告。

6、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。

7、负责审计资料立卷归档工作。

8、参与其他审计日常工作

第三篇:审计员工作职责

审计员职责

一、具体负责完成医院的内部审计日常工作。

二、熟悉和掌握财经审计法规,严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。

三、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况,监督各有关部门严格执行财经纪律。

四、按照有关规定负责拟定编制和阶段审计工作计划、实施方案和意见,并具体贯彻实施。

五、对医院资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的监督检查。

六、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的审计监督。

七、负责对审计资料的收集、归纳、整理,并写出审计报告,建立审计档案,案结后及时移交综合档案室。

八、在审计项目实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊,损公肥私,损人利己。

九、认真学习政策、法规和审计、财会知识,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,严守纪律,严守秘密。

十、对科长及分管院领导负责并报告工作。

第四篇:审计员工作职责

审计员工作职责

审计员工作职责

审计员在监察审计室主任的领导下,按照国家审计法规及学院相关财会审计制度开展以下工作:

一、参与拟定审计工作计划和年终工作总结。

二、对学院各部门及下属单位各项财经规章制度的执行及内部控制制度的建立和执行进行监督和评价。

三、依法进行财务收支、经济责任、基建、修善工程及物资采购的审计,并撰写审计报告及审计意见书。

四、协助上级审计部门及会计师事务所对学院进行的独立审计活动。

五、负责有关审计资料的收集、整理和建档工作。

六、审计员在工作中应当严格遵守内部审计人员职业道德规范,保护当事人的合法权益。

七、完成学院领导和部门领导交办的其他审计工作。

审计专员是编写审计报告,协助政府和会计师事务所对公司的审计活动,以及有关审计资料原始调查的收集、整理、建档工作的人员。

审计专员岗位职责

1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;

3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

4、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;

5、针对公司具备的各类税收优惠

条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;

6、制定公司税务管理相关制度及监督执行;

7、建立与税务部门的良好关系。

审计专员岗位要求

1、企业管理、财务相关专业;

2、统招本科学历,具有审计师或中级会计师以上资格;

3、熟悉国家财务政策、会计准则;

4、精通审计、税务法律法规;

5、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;

6、了解相关经济法律政策;

7、良好的沟通及书面表达能力。

审计专员关键技能

专业能力

审计知识会计知识office办公计算机操作

个人能力

文字表达进取精神综合分析能力沟通协调

审计专员升职空间

审计专员 → 审计经理/统计经理/BRP咨询顾问

审计专员薪情概况

应届毕业生¥

1年经验¥

2年经验¥

3年经验¥

审计专员工作内容

1、制定公司内审工作计划,参加内审,撰写审计报告,并向领导汇报;

2、参与内部审计项目,通过定期和不定期的审计达到预期的效果;

3、接受内审任务,收集信息后进行核查;

4、对总公司及各下属公司财务部门工作的稽核;

5、审计底稿的整理和审计档案归档;

6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作。

第五篇:审计员年终总结

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审计员年终总结

我于X年X月借调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年半期间的工作情况小结如下:

为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。

在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工------------------------精选公文,范文,管理类,财经类,论文类文档,欢迎下载-----作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。

在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计建议或意见40余条,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的------------------------精选公文,范文,管理类,财经类,论文类文档,欢迎下载-----提高。

通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。更多热门的年终总结文章推荐: 银行出纳员年终总结 销售助理年终总结 服装营业员年终总结 人事主管年终总结------------------------精选公文,范文,管理类,财经类,论文类文档,欢迎下载-----

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