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关于市场费用核销的规定
编辑:诗酒琴音 识别码:20-480206 11号文库 发布时间: 2023-05-22 03:08:22 来源:网络

第一篇:关于市场费用核销的规定

市场费用的使用与核销规定

关于市场费用的使用与核销规定

在公司全员的共同努力下,近年来公司业务不断扩大,与各地经销商业务往来也不断增加,为了使各地业务人员在对经销商进行业务谈判时统一口径,公司再次重申费用核销中存在的问题,其目的就是让销售环节更加规范,以保证公司利益,特规定如下:

一、市场费用的区分

市场费用分为:进场费、条码费、陈列费(地堆、挂条、货架)、折让费。

二、进场费的使用与核销

1、进场费;只有于直供卖场所产生的变更供应商名称和开户使用。

2、此费用由公司统一操作执行,不纳入所辖区域考核范畴。

三、条码费的使用与核销

1、新老客户在新开卖场中所产生的条码费,均由公司承担。由客户先行垫付,并按每次进货额的30%以产品的形式逐次核销此费用,直至核销完成。

2、条码费使用前,必须提前申请,并上报进场门店的自然情况后,经公司批准后,方可使用此费用;

3、申请条码费的申请内容:(附表)①、卖场的面积 ②、卖场月销售额 ③、卖场日均人流量 ④、卖场的门头照片

⑤、湿巾产品的货架面积的照片 ⑥、预计进场后销量

4、条码费的报结条件

①、有进场条码的陈列照片;照片上有人为书写的店名和时间。

②、有进场条码的购买小票,做为真实进场依据。

③、进场后需开据“长春福康医疗保健品有限责任公司”增值税发票; 以上三条,缺一不可。否则不予核销。

5、进场的条码费,公司只能核销一次;不论什么原因,二次产生的条码费,市场费用的使用与核销规定

均有业务员个人承担。

四、终端陈列费的使用与报结

陈列费是公司对经销商销售提升的支持,最高不得超过进货额的15%。

1、提高产品的销售所购买地堆、挂条等陈列费用,需申请后方可操作执行。申请时间,应提前7天申请。否则不予批准。

2、批准后的陈列费,待下次进货时一次性核销,费用大于进货额时,推延下次执行。核销金额一律以货补的形式发给经销商。一次一结,过月作废。

3、终端陈列费的报结要求

①、卖场的产品陈列照片,照片上应有人为书写的门店名称及时间。②、特价商品标签照片,③、产品陈列后销售提升数据。

五、折让、特价费的使用

为了提高经销商销售的热情,本着共赢的原则,对一些优秀经销商在产品进货时,可申请一部分折让,折让比例最高不超过10%,折让

公司季节性统一安排特价除外。

3、雇佣业务员、促销员的费用支持,可根据当地的实际情况,经双方协商确定,并以货的形式按月核销。

4、对经销商进行特价及折让,本着厂家、经销商、超市三方让利的原则进行,其比例:4:3:3。待活动结束后,以超市在活动期间的销售单据为准,并附活动中的照片,待下次进货时,按比例一次性核销。

注:本公司对经销商所有核销费用不能超过该经销商全年回款额的20% 业务人员个人费用不能超过该负责区域回款额的5%

第二篇:渠道市场费用申请及核销

销售费用申请与核销办法

为进一步规范市场费用使用及核销流程,增强市场费用的实际利用率及有效性,为后期市场开发、市场费用投入做到有据可依,特作规定如下:

一、费用归类:1、2、3、市场费用:进店费、主推费、促销赠品、样品;

宣传费:促销宣传物料、其它媒体宣传 人员工资:气模/模特人员、长期及短期促销

二、费用申请:

1、市场费用签报内容: 1)、费用申请目的 2)、费用预算

3)、如促销类费用申请需做销量预估及费效比预估

2、人员工资:(主要指公司非正编人员工资)人员工资签报内容: 1)、投放目的 2)、投放时限 3)、费用预算 4)、销售预估及费比 5)、注明人员招聘渠道 费用签批流程:先预算、费用核销

渠道总监(市场部校核)》》分管领导》》财务》》董事长

三、费用核销: 3-

1、核销时间:

原则上销售费用于活动结束之日止,顺延5个工作日内完成活动总结报告及相关核销资料填报工作,并汇总至销售内情处,由销售内勤进行资料汇总及初审工作; 3-

2、核销资料: 市场费用:

3-2-

1、进店费、主推费

1、费用明细单

2、由店方开具相关费用发票

3、产品上架陈列照片

4、店方联系人、联系方式、联系地址、门店地址列表 3-2-

2、促销赠品、样品:

1、签报或领用申请单复印件

2、客户签收单

3、签收人、联系方式、联系地址、门店地址

4、促销赠品需提供促销现场照片或促销现场活动宣传照片 宣传费用:

3-3-

1、促销物料领用核销:1、2、3、签报复印件

促销物料入库单复印件,领用单复印件领用责任人签字 促销物料投放现场照片

3-3-

2、店招等独立制作宣传品:1、2、3、复印件

带当日报纸的现场照片(代理商确认签字)施工单位发票

3-3-

3、促销奖励:

1、销售小票货收据

2、销售明细汇总单(地区、代理商名称、店铺、数量、销售员、电话)

人员工资:

1、招聘人员名单(包含地区、代理商名称、店铺、数量、销售员姓名、身份证号、电话)

2、3、人员工资结算清单 促销人员身份证复印件

第三篇:医疗费用核销

医疗费用核销

定点医疗费用核销:分为本地定点和外地定点,本地定点医院就医治疗,直接携带本人社会保障卡,出院后即可核销;

外地定点医院、非定点医疗就医治疗,不可直接核销。

一、入院三天内将(入院证明)发传真至六安市医保中心办理登记。

医保中心传真:0564-3376067 医保中心电话:0564-3376078(提示:发完传真,需打电话确认对方收到。)

二、出院后需携带以下材料办理医疗费用核销:

1、住院发票(财政统一用药发票)(原件、盖章)

2、结账费用清单(原件、盖章)

3、入院证明、出院小结(原件、盖章)

4、临时医嘱、长期医嘱(原件、盖章)

5、身份证正反面复印件

6、存折、银行卡复印件(银行卡复印件需写上开户行地址)

7、医疗费用核销情况说明(公司出具,盖章)

费用核销最低标准

三级医院 最低500元医疗费用起,可办理核销;

二级医院 最低400元医疗费用起,可办理核销;

一级医院 最低300元医疗费用起,可办理核销。

第四篇:4.市场费用核销制度(小文档网整理)

市场费用核销制度

一、目的 市场营销费用即市场活动、政策费用、合同返利及合同内规定的奖励项目费用,目的是规范市场费用的申请,核销和奖惩流程,系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况,提高市场费用使用质量和效率。

二、职责

1、营管中心财务部负责本制度的制定和修订;

2、市场费用执行部门和市场推广人员负责市场费用的申请和执行;

3、营管部负责市场费用真实性检核;

4、财务部负责票据合规性审核及市场费用冲销、挂账。

三、市场费用申请注意事项

1、申请费用必须在规定的预算范围内;

2、市场费用申请必须在公司规定的科目范围内;

3、市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写;

4、所有的申请必须要有执行的起止时间;

5、同一时间、同一渠道的费用必须在一张申请表上体现,不得分割申请;

6、所有市场费用申请必须按要求按时限报市场部备案,否则不予核销。

四、市场费用执行

1、遵循谁申请、谁负责的原则;

2、费用批准后,费用使用内容、执行时间发生变更的,必须及时提交变更申请,变更申请按原申请流程执行审批,否则发生的费用不予核销;

3、对于单次发生金额在10000元以上的费用,省级经理或区域经理须亲自参与。

五、市场费用申请的重要原则

1、推广活动以及商品特殊陈列费用控制 费用(陈列,人员等)≦本档活动预期销售额(出厂价)X变动费销比;

2、申请费用的同时,必须提供卖场目前的销售情况及相关数据支持,标注活动推动销售的最大和最小预期(相关见《促销活动申请表》);

3、促销活动完成后的一周内,提供本档活动的效果评估,并提供相关数据资料作为支持。

4、特殊情况视具体情况由总经理最终审批。

六、市场费用核销

1、办事处人员整理核销所需材料,同一活动,材料统一装置;交城市经理处整理,(每月末寄回至营管部核销);

2、附上费用申请批复件.七、核销资料明细

形式 核销时限 核销资料 市陈列费 活动完成20批复申请

场天内 照片:

1、公司通知的统一旋转物品;

2、实景照片费3张以上每家(要有店名、店内陈列全景、产品陈用 列照片 档期内送货验单、当月全品销量单 商超给经销商开具的发票复印件 或直接是商超给我公司开具的发票原件 经销商给我公司开具的发票原件 商超跟经销商签订的协议 DM海报 批复申请 档期内送货验单、当月全品销量单 活动完成20商超给经销商开具的发票DM费 天内 复印件 或直接是商超给我公司开具的发票原件 经销商给我公司开具的发票原件 商超跟经销商签订的协议 批复申请 照片:活动场景照片5张以上(海报、条幅、报纸广告等)活动完成15场外活动 活动场所开的收据或发票复印件 天内 经销商给我公司开具的发票原件 协议 批复申请 首批送货机打验收单(盖商超收货章)商超给经销商开具的发票进店费/活动完成20复印件 或直接是商超给我公转户费 天内 司开具的发票原件 经销商给我公司开具的发票原件 进场协议

1、广告信息(公司地批复申请 址、联系电话)、印章、广告制作/发布协议 区域广告活动做完10公司公司三证;

2、经票据 类 天内 销商付给广告公司的照片 凭证(转账单、支票付款凭证 复印件等)活动做完10促销人员薪资表 批复的促销员资料表 临促薪资 天内 注:1 所有照片上必须要有营管部统一指定放置的物品; 2 任何单次核销必需提供全额资料,含经销商投入部分,整理好后寄回营管部办理核销; 3 所有资料必须统一整理(同一家店的协议、票据装订在一起、照片以电子邮件的方式发回营管部备案),否则全部退回; 4 核销时限:指同一科目活动全部结束开始计算。

八、处罚措施

1、对于经销商伪造报账资料的(伪造协议、合同、公章、发票等),一经查实整笔费用不予报销,同时给予一定的经济处罚;对于已经冲账处理的,予以扣回;

2、超出费用预算或没经批准的费用由申请人自行承担;

3、对于销售人员在费用使用过程中弄虚作假,虚报费用的行为,一经发现将立即开除,并追究相应的法律责任,该区经理给予1000元处罚并通报批评;

4、对于检核人员与经销商或销售人员串通,提供不实核查结果,从中谋取私利的,一经发现将立即开除,并追究相应的法律责任;

5、对于未按规定时限审批、提报材料、审计核查造成经销商投诉或市场战机贻误的,将给于当事人一定经济处罚。

九、市场费用核销流程图 市场费用核销流程图 步骤 流程 主管提出市场营销省级经理审核 城市经理批示 执行申请 费用执行方案 是 营管部备营销总营管部审核是否大区经理 案 监批准 给予费用投放 审核 市场总监批示 主管落实具体的业务推广

大区经理签字确认后 由办事处提报核销申 报营管部营管部审核并提 请表发至大区经理 交 处,确认活动已执行 完毕,整理资料交各人营管部督查抽

执行方案 员监督执行 查执行情况 执行申请

核销申请 财务部财务下账并将总经理批营销总 审核最终核销数据示 监批示 反馈至市场

山西汉波食品股份有限公司 2013年6月26日 如实

第五篇:费用和资金核销制度

费用和资金核销制度

一、目的:

公司实行预算和绩效考核制度,费用划归到公司每个部门,部门的费用成本控制情况将作为部门绩效考核的重点参考指标,为了明确相关费用和资金的申请、审核、批准、报销职责,规范报销流程及凭证,合理有效的控制成本的支出,做好的预算控制,特制定本制度。

二、部门职责:

1、财务部:负责制定公司预算和费用资金核销制度,在做好本部门的费用预算控制的同时,审核并监督公司其他部门的费用预算执行情况。财务部审核费用的合理性,包括费用报销单填写的规范性、发票的合理性、金额的合理性、预算执行的合理性、费用部门归属的合理性等,在相关核销手续办理齐全后,财务负责费用报销和资金的核销。财务部负责费用的范围包括:财务费用、主营业务税金及附加、本部门办公品费、业务招待费、经济小区管理费、发票印制费、部门工资费、社保费、福利费、交通费、折旧费等。

2、行政部:负责本部门的预算控制,在预算容许的范围内合理的支出相关费用,并按照财务部的要求进行费用和资金的核销。行政部负责的费用范围包括:本部门工资、本部门社保费、本部门福利费、本部门办公品费、公司水电费、公司网络费、公司固定电话费、公司移动电话费、交通费、业务招待费、公司日常维修费、公司招聘费、公司员工绩效奖金费、办公用水费、劳保费、场地租赁费、公司相关资产的采购和在建工程的建设等。行政部在做好本部门的费用核销的同时,还主要负责:每月工资费用的分摊、办公品费用分摊、社保费分摊、福利费分摊、年终绩效奖金的分摊等,相关费用分摊报表在经过相关部门负责人签字后交到财务,财务按照分摊明细表进行费用的登记。

3、业务部:负责本部门的预算控制,在预算容许的范围内合理的支出相关费用,并按照财务部的要求进行费用和资金的核销。业务部负责的费用范围包括:EMS费用、总公司物料费、总公司航空费、总公司代理费、总公司到付费、总公司IP费、总公司有偿派送费、总公司其他费、坏账、赔偿、折让、快件看管费、业务招待费、赞助费、交通费、本部门工资、社保、福利费、本部门办公品费、发货费(不包括发货物料)等。业务部在做好本部门的费用核销的同时,还主要负责总公司相关费用的分摊,相关费用的分摊明细表经相关部门负责人签字后,交到财务登记。

4、拓展部:负责本部门的预算控制,在预算容许的范围内合理的支出相关费用,并按照财务部的要求进行费用和资金的核销。拓展部负责的费用范围包括:EMS费用、总公司物料费、总公司航空费、总公司代理费、总公司市内快递费、总公司有偿派送费、赔偿、业务招待费、本部门工资、社保、福利费、本部门办公品费、发货费(包括发货物料)等。

5、操作部:负责本部门的预算控制,在预算容许的范围内合理的支出相关费用,并按照财务部的要求进行费用和资金的核销。操作部负责的费用范围包括:汽车费、业务部发货物料费、本部门员工工资、社保、福利费等,操作部在做好本部门费用报销的同时,还主要负责总公司相关物料费的分摊,相关费用分摊报表在经过相关部门负责人签字后交到财务,财务按照分摊明细表进行费用的登记。

6、客服部:负责本部门的预算控制,在预算容许的范围内合理的支出相关费用,并按照财务部的要求进行费用和资金的核销。客服部负责的费用范围包括:本部门的工资、社保、福利费、本部门办公品费等。

7、总经办:负责本部门的预算控制,在预算容许的范围内合理的支出相关费用,并按照财务部的要求进行费用和资金的核销。总经办负责的费用范围包括:本部门工资、社保费用、业务招待费等。总经办在做好本部门费用报销的同时,还主要负责相关费用的审批和费用审批的授权工作。

三、费用报销:

1、费用报销的流程:为了有效的控制成本的支出,费用报销要经过严格的核销流程,相关流程如下:报销人填写报销单或事件情况说明单→部门主管审核真实性并签字→相关费用责任归属人审核费用真实性并签字→财务经理审核合理性并签字→总经理审批签字。

2、费用申请:部门按照本部门发生的相关费用进行归属管理,属于本部门的费用,则由本部门进行相关申请报销,属于本部门经办但是不属于本部门的费用的,费用报销单要经费用归属部门主管签字确认。费用报销时要正确填写费用报销单和事件处理单,在发生业务招待费和差旅费时,要先填写“招待费申请单”、“差旅费申请单”,然后再核销相关费用。“事件处理单、招待费申请单、差旅费申请单”格式见相关附件。

3、费用审核:报销单和事件处理单填写完毕后,交由部门主管审核,部门主管根据事情发生的真实性进行审核并签字,部门主管审核时,发现费用部分应由其他部门分担的,应及时找相关部门负责人签字确认,审核签字后,单据交由财务经理审核签字,财务审核其合理性,单据要求金额正确、发票齐全、预算执行合理等。

4、费用审批:费用由总经办或其授权人签字审批。

5、费用报销的时效:一般费用发生在5日内进行费用报销。

四、资金暂支和核销:

1、资金暂支的原则:本着“公私分明、无事不借、严格审批、限期核销”的原则,财务部实行严格的资金借支制度。

2、资金暂支的申请:资金暂支时,实行严格的流程控制,申请的流程如下:申请人正确填写暂支单→部门主管审核签字→部门负责人审核签字→财务经理审核签字→总经办审批签字,一个月内同一个员工不得借支两次,上月借支没有核销完毕的,当月不得借支。3、资金暂支的核销:资金暂支核销期为一个月,员工的所有暂支必须在一个月内核销完毕,否则财务将扣发其工资,直至借支抵扣完毕。

五、费用报销的发票管理:所有费用的报销均需要有相应的发票,否则财务将不予以报销签字。

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