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审计署特派办行政事业审计处先进事迹材料
编辑:九曲桥畔 识别码:13-939052 4号文库 发布时间: 2024-03-07 23:10:05 来源:网络

第一篇:审计署特派办行政事业审计处先进事迹材料

审计署特派办行政事业审计处肩负着本办行政事业审计和外资应用审计两项工作职责,近年来,在办党组的领导下,认真落实审计工作二十字方针和国务院领导“全面审计,突出重点”“提高审计工作的质量和水平”的指示精神,切实履行审计职责,全力打造审计项目精品,在维护社会经济秩序、严肃财经纪律、提高审计机关社会影响力等方面发挥了重要作用。自来,行政事业处共开展了32个审计和审计调查项目,共计查出违纪违规金额近31亿元,上报审计要情、审计简报和信息50篇,审计署采用26篇,其中中办国办采用8篇,胡锦涛、温家宝等中央领导批示6篇;37人受到党纪政纪处分,其中7人被追究刑事责任。该处底至初组织实施的广东省基础教育经费专项审计调查项目、的广东省出入境检验检疫局财务收支审计项目分别被审计署评为优秀审计项目和表彰项目,该处也在、连续两年被评为办内目标考核先进集体。

一、坚持精品意识,争创优异的审计工作业绩。

(一)揭露的违纪违规问题首次被胡锦涛总书记批示

底至初,行政事业处负责组织实施对广东省化州、吴川、雷州三市基础教育经费专项审计调查项目,充分发挥牵头和组织作用,利用“大兵团作战”的优势,明确目标,突出重点,揭露的化州市教育局集体和个人私分教育经费1356万元、挪用2561万元学杂费建办公楼等问题以及吴川市教育主管部门一年半“吃”“分”教育经费600多万元等严重违法违纪问题,得到胡锦涛、温家宝、吴官正等中央领导同志批示,并引起教育部、财政部和广东省人民政府等单位和部门的高度重视,财政部、教育部为此联合下发《关于严禁截留和挪用学校收费收入加强学校收费资金管理的通知》(财综94号);就教育收费等问题作出明确规定。上述问题涉及人员中有25人受到党纪政纪处分,其中2人被司法机关逮捕。该审计调查项目有关问题4次被李金华审计长《关于中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》采用,发现的典型问题经中央电视台《焦点访谈》《中国周刊》等栏目和全国各大新闻媒体广泛转载、追踪报道和深入讨论后,引起了较大的社会反响。因此,该审计调查项目在全国优秀审计项目评比中以全国第二名的好成绩被评为优秀审计项目。

(二)收缴违规违纪资金首次超亿元,行政事业处牵头组织对广东省出入境检验检疫局1999至财务收支开展审计,针对广东地处改革开放前沿、进出口业务量大、情况比较复杂的现状,在组织、沟通、协调和综合方面做了大量工作,查出广东出入境检验检疫系统严重逃汇、私设“账外账”“小金库”、滥发钱物等问题,违纪金额合计5.3亿元,收缴金额过亿元,移送案件3起,在当年对全国检验检疫系统的审计中具有较大的影响,李金华审计长在向人大所作的《关于中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中引用的唯一案例就是由该处查出的广东出入境检验检疫局8000万元逃汇案。该项目在全国优秀审计项目评比中被评为14个表彰项目之一。

(三)外资审计成绩显著

一直以来,行政事业审计处在完成行政事业审计任务的同时,还承担了本办外资审计工作,同样取得了较好的成效。

1.,在审计署外资司的统一布置下,行政事业审计处负责对广东京粤电脑技术研究开发中心等三个世界银行贷款科技发展项目审计,审计中,审计组人员通过计算机审计技术方法与手工审计的有效结合,发现广东京粤电脑技术研究开发中心与中标商串通,私自更改中标合同,套取世行贷款853万元以及项目在转制过程中存在的国有资产产权不明晰导致国有资产悬空等问题,得到温家宝总理的批示,目前,国家发改委发文撤销广东京粤电脑技术研究开发中心,收回全部的世界银行贷款。

2.,在完成外资司组织的铁路设备效益审计中,积极调整审计思路,在财务收支审计和基建审计的基础上积极探索效益审计的新路子。在审计中,我们以项目建设单位财务收支和资金往来为主线,采取查阅建设单位基建档案、收发文资料、会议记录等资料,并延伸至大量的运营单位,采取开座谈会、找专家谈话、调阅故障记录和维修记录、现场观察等方法开展审计,发现铁路(集团)公司决策失误导致损失浪费9293万元、株洲桥梁有限公司8858万元进口设备闲置、武广电气化铁路工程技术服务部等收受商业贿赂1413万元等问题,在铁路部门引起了较大的反响。反映武广电气化铁路工程技术服务部等收受商业贿赂1413万元的审计要情被中办国办采用后,广铁集团高度重视,成立了专案调查组,7名涉案的有关人员受到了党纪政纪处分。

除上述审计及审计调查项目外,近年来,行政事业处还组织实施了中山医科大学财务收支审计、武警广东消防总队财务收支审计、暨南大学财务收支审计及审计调查等具有一定影响力的审计项目,发现中山医科大学设立账外账132万元、武警广东消防总队1725万元收入另账核算、暨南大学违规收费1169万元、得到了审计署行政事业司、外资司等部门和办领

导的广泛好评,较好地发挥审计工作在揭露经济领域严重违法违纪问题、规范财务管理和会计核算、为宏观决策服务等方面的作用。

二、坚持开拓创新,努力提高审计工作水平。

随着社会经济环境的变化和审计工作自身的发展,审计工作面临的挑战越来越大。为了切实担负起审计职责,圆满完成工作任务,在近几年的审计工作中,行政事业处充分发挥主观能

动性,在工作思路、工作方法上做了很多有益的探索,不断提高审计工作水平。

(一)认清形势,明确目标,努力开拓审计工作的新思路。行政事业处全面贯彻审计工作二十字方针和“全面审计,突出重点”的指导思想,结合实际,明确了“摸家底、揭问题、查线索、促管理”的审计工作思路。如至对广东省基础教育经费的审计调查中,行政事业处始终围绕审计署审计调查工作方案,以揭露重大违规违纪问题、狠抓大案要案线索为主要目标,以资金的流向为主线,将审计调查与财务收支审计相结合,加大审计工作力度,严格审计调查程序,抓住基建资金来源、学生收费管理和学习资料采购等重要环节,深入查处私设“账外账”和“小金库”、挤占挪用资金、损失浪费等严重违法违纪问题,取得了突出的审计成果。

(二)突出重点,注重实效,广泛运用审计工作的新方法。近年来,行政事业处努力探索并积极应用各种先进的审计方法和手段,综合运用了检查、发放调查问卷、现场观察、分析性复核、座谈、走访、等多种先进审计方法手段,取得了良好的审计成果。

(三)结合实际,大胆尝试,积极探索计算机审计的新路子。一是积极应用先进的计算机技术。如对暨南大学财务收支审计中,利用无线联网技术在审计现场搭建了无线局域网,在提高审计工作效率、加强审计组内信息沟通等发挥了重要作用。二是积极运用数据库技术等计算机审计方法开展审计工作。如在世界银行贷款科技发展项目审计中,利用access数据库技术和sql语言编写查询模块,查出软件工程国家工程研究中心套取世界银行贷款854万元、73万美元设备未入账等问题。三是努力实现计算机技术应用的最大化。如研制《审计外勤经费小管家》模块,得到了办领导的高度好评,并在办内推广使用。

三、坚持以人为本,锻造一流审计干部队伍

在多年的审计工作中,行政事业处深刻领会“打铁还需自身硬”的道理,在思想上业务上坚持培养锻炼干部

在思想上坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持科学发展观,结合审计工作实际,积极开展学习教育活动,在学习中注重政治思想学习和廉政纪律教育。通过学习教育,全面提高全处审计人员的政治思想水平,进一步增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力

在业务上高度重视业务培训工作,全面提高人员素质。行政事业处高度重视业务培训工作,克服审计工作繁忙、人手短缺的困难,积极抽调业务骨干参加各类审计业务、计算机和英语等培训,并鼓励处内人员参加各种学历学习和专业资格考试,不断提高审计人员的业务技能和综合素质。

在工作作风上努力打造和谐奋进的工作团队。行政事业处高度重视审计队伍的作风建设,深入开展职业道德教育,培养审计人员严谨细致、踏实进取的工作作风,并采取多方面的措施,在处内倡导“正直与忠诚、尊重与宽容”的氛围,营造“公平、公正、公开”的工作环境,使全处人员心往一处想、劲往一处使,形成了一支团结奋进、战斗力强的审计团队。

第二篇:关于审计署济南特派办审计发现问题的整改报告

关于审计署济南特派办审计发现问题的整改报告

根据审计署济南特派办对山东省202_年贯彻落实国家重大政策措施情况的审计中有关金乡县华光食品进出口有限公司的反馈意见,我县及时成立由财政、审计、督查、纪检监察及相关职能部门组成的专项工作小组,对反馈意见中涉及的问题进行了认真核实和整改。现将整改情况报告如下:

一、关于多头申报套取财政资金213.88万元的整改情况

(一)技术中心改扩建项目。

该项目申报内容为:将公司原检测实验室搬迁到济宁市食品园区,新建1200平方米技术中心,建设相应的供排水、供电等公用配套设施,购置先进的检测仪器设备162套(实际为62套,经与企业核实此系印刷错误)。项目总投资3106万元,其中建筑工程费880万元,设备、工器具购置和安装费1812万元,其他费用400万元,流动资金14万元。依据此项目,202_年1月,该公司收到拨付技术中心扩建项目补助款40万元。

经过核实,该公司并未实施此项目。

财政部门责令该企业已于10月11日将补贴资金40万元退回县财政。

(二)农产品研发检测平台项目。

该项目申报内容为:该公司投资187万元购买信息系统,对202_年建设的农产品公共信...(剩余全文70.01%)

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第三篇:大学审计处先进事迹

求真务实结硕果开拓创新再扬鞭

202_年我校审计工作在学校党政领导的高度重视下,在省内审协会的支持和指导下,审计处全体同志认真贯彻和落实了《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》,以学校事业发展为中心,针对领导和群众关心的热点、难点问题积极开展审计工作,较好地发挥了审计的监督和服务职能。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,起到了“反腐斗士”“经济卫士”和“参谋助手”的作用。审计服务的领域也越走越宽,得到了群众的信赖,领导的肯定。

一、求真务实抓业务,成效显著

我们根据教育厅财务审计处下发的《教育审计工作要点》中提出的各项任务和要求,针对我校建设、发展和经济活动实际情况,制定了以财务收支审计为基础,以经济责任审计、基建修缮工程审计为重点的工作方针,在计划的安排上,注重从大局出发,为领导决策服务,取得明显成绩。本年。

。国债工程(含校庆维修)送审金额2345.20万元,审减额240.34万元。

②202_年初,我们根据校领导的要求,针对反映较强烈的教学主楼工程,协调校内有关部门,积极配合省财政厅和外审单位,坚持原则、据理力争、顶住各种压力,经过10多个月的努力,出色地完成了工作任务。该工程送审金额4236.11万元,审定3707.28元,审减528.83万元。

上述两项工程的总审减额为769.17万元,为学校节省了大量资金。

4、找准切入点,前移审计关口,积极参与各项招投标工作

为进一步规范学校各项招投标和大宗物资采购工作程序,维护学校经济利益,我们将审计关口前移,凡学校各项招投标和大宗物资采购事宜,均指派业务骨干参与并实施必要的监督。一年来共参与招投标项目及物资采购项目70项,涉及金额161.74万元,对学校招投标和大宗物资采购行为的规范化起到了积极作用,维护了学校的经济利益。

二、与时俱进抓建设夯实基础

1、建立健全内审制度,规范审计程序,促进审计质量提高。

一是进一步修订了《某大学内部审计工作规定》、《某大学经济责任审计工作实施办法》、《某大学基建、修缮工程审计实施办法》、《某大学财务收支审计实施办法》、《某大学企业财务收支审计实施办法》等五个校内审计规定和六项审计处内部规定,进一步规范了审计程序、审计内容、审计人员的权力与义务,为审计工作上质量、上水平打下了坚实的基础。

二是把好审计项目立项关,尽可能按风险大小次序进行项目立项、审计;明确审计过程中各管理层次,以及审计人员的职权和义务,以使审计工作有条不紊、各司其责,保证审计工作顺利进行;

三是完善与严格执行审计程序,规范审计工作底稿的编制、审核与保管,保证最终审计建议或意见有理、有据;

四是抓好审计报告的编写工作,客观、真实反映审计成果;

五是放开思路,大胆创新,不断摸索一套适应我们学校发展的内审计模式。

2、加强队伍建设,不断提高审计人员素质。

①围绕党员先进性教育工作,全处同志增强服务意识,努力学习政策法规,拓宽思路,树立“学校发展,审计有责”的思想理念,在工作中找差距,切实改进审计人员工作作风。我处今年有2人分别被学校和机关总支评为先进性教育活动先进个人。

②积极参加上级机关组织的培训和理论研讨。本内先后有9人次参加了省内审协会和国家发改委组织的培训,有一篇论文参加中国内部审计协会组织的理论研讨,并获优秀论文奖。

③通过采取向规范要质量,向素质要质量,以沟通促质量等质量保证措施,规范了审计行为,提高了审计项目的质量。本我处有一个审计项目被省内审协会评为优秀审计项目。

三、开拓创新谋规化,更上层楼

1、树立有为才有位的思想,争取学校的领导重视与支持,以保证审计工作的顺利开展。

随着我校事业的发展,审计范围的不断拓宽,审计工作也得到了学校党政领导重视与支持。一是在学校人事制度改革的过程中,实现了组织结构的更新和人员的充实,给审计工作带来了新的活力。

第四篇:县领导在审计署特派办反馈会上的主持词

县领导在审计署特派办反馈会上的主持词

各位尊敬的审计署上海特派办的领导:

首先,请允许我代表中共××县委、××县人民政府对各位领导表示衷心的感谢,感谢各位领导在百忙中来帮助、指导我们改进教育经费管理工作。在近二十天的工作接触中,各位领导孜孜不倦的敬业精神,严谨扎实的工作作风,严明有序的工作纪律,坦荡无私的胸怀,日以继夜的工作干劲,都给我们全县人民留下了深刻的印象,给我们全体机关部门工作人员树立了榜样,值得我们认真学习。

下面请审计署上海特派办领导指导工作:

下面由县教育局汇报有关审计工作;

下面由县财政局汇报有关审计工作;

刚才,各位特派办的领导对我县教育经费管理使用情况作了一个更规范、更科学、各严谨的梳理、归纳与分析,详尽地指出了我县教育经费管理中存在的问题和不足,衷恳地提出了各项整改建议和意见,在此,我代表政府再次感谢各

位领导为此付出的辛勤工作,同时也代表政府表个态:(更多精彩文章来自“秘书不求人”)

一、我们虚心、诚恳地接受各位领导的批评和建议。会后,我们将把会议精神传达到各乡镇、各学校、各部门,把我们工作中存在的问题和不足如实地呈现在大家面前,切实统一思想,提高认识,把教育经费管理工作列入各单位中心议程加以整改提高。

二、按期整改。对照各位审计署领导提出的教育负债、薄弱学校扶持改造,规范财务管理和资金动作等问题,我们将在即日逐项排出整改方案,明确整改措施,落实倒计时安排,分项分计划予以重点解决。

三、实行长效监管。研究建立财政风险预警机制,建立长效监督管理审计机制,健全一系列规章制度,通过照章办事,重点克服发展中存在的操作不规范、不合理、不完善等问题,规范发展中的管理工作。

总之,政府办学的宗旨和各位领导的愿望是一致,都是为促进教育事业的持续健康发展。请相信我们,在各位领导的指导和帮助下,我们有信心有能力推进我县教育事业步入一条依法、规范、有序之路。

在省税务局巡视组意见反馈会上的主持词

市委书记在省委巡视组反馈意见会议上的表态发言-中国秘书网

在省委巡视组反馈意见通报会上的讲话

在省委巡视四组巡视***工作反馈会上的发言

第五篇:县领导在审计署特派办反馈会上的主持词

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各位尊敬的审计署上海特派办的领导:

首先,请允许我代表中共XX县委、XX县人民政府对各位领导表示衷心的感谢,感谢各位领导在百忙中来帮助、指导我们改进教育经费管理工作。在近二十天的工作接触中,各位领导孜孜不倦的敬业精神,严谨扎实的工作作风,严明有序的工作纪律,坦荡无私的胸怀,日以继夜的工作干劲,都给我们全县人民留下了深刻的印象,给我们全体机关部门工作人员树立了榜样,值得我们认真学习。

下面请审计署上海特派办领导指导工作:

下面由县教育局汇报有关审计工作;

下面由县财政局汇报有关审计工作;

刚才,各位特派办的领导对我县教育经费管理使用情况作了一个更规范、更科学、各严谨的梳理、归纳与分析,详尽地指出了我县教本资料权属文秘资源网放上鼠标按照提示查看文秘资源网育经费管理中存在的问题和不足,衷恳地提出了各项整改建议和意见,在此,我代表政府再次感谢各位领导为此付出的辛勤工作,同时也代表政府表个态:

一、我们虚心、诚恳地接受各位领导的批评和建议。会后,我们将把会议精神传达到各乡镇、各学校、各部门,把我们工作中存在的问题和不足如实地呈现在大家面前,切实统一思想,提高认识,把教育经费管理工作列入各单位中心议程加以整改提高。

二、按期整改。对照各位审计署领导提出的教育负债、薄弱学校扶持改造,规范财务管理和资金动作等问题,我们将在即日逐项排出整改方案,明确整改措施,落实倒计时安排,分项分计划予以重点解决。

三、实行长效监管。研究建立财政风险预警机制,建立长效监督管理审计机制,健全一系列规章制度,通过照章办事,重点克服发展中存在的操作不规范、不合理、不完善等问题,规范发展中的管理工作。

总之,政府办学的宗旨和各位领导的愿望是一致,都是为促进教育事业的持续健康发展。请相信我们,在各位领导的指导和帮助下,我们有信心有能力推进我县教育事业步入一条依法、规范、有序之路。

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