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财务审计师87具体概述
编辑:浅唱梦痕 识别码:14-328921 5号文库 发布时间: 2023-04-06 09:19:54 来源:网络

财务审计师岗位职责具体概述

1、执行审计部门的管理规范和各项制度;

2、编写审计工作底稿、互相审核工作底稿、撰写部分审计报告、整理审计档案并归档;

3、执行财务管理、制度流程、任期经济责任、营销、资产、经营绩效等的审计工作计划;

4、完成上级分派的各项专项审计工作;

5、登记各类日常工作台账;

6、负责部门内部档案管理及与人力资源和行政对接的日常事项;

7、完成领导交办的其他工作。

财务审计师岗位职责具体概述(二)

1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;

2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;

3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;

4、能有效地指导低层级人员的工作。

财务审计师岗位职责具体概述(三)

1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;

3、参与组织公司的年度审计工作;

4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;

5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;

6、完成领导临时交办的其他工作。

财务审计师岗位职责具体概述(四)

1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;

3、参与组织公司的年度审计工作;

4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;

5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;

6、完成领导临时交办的其他工作。

财务审计师岗位职责具体概述(五)

1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;

2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;

3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;

4、部门领导交办的其他工作。

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