第一篇:审计工作职责
工作职责:
1、负责财务计划或预算执行情况和决算的审计;
2、负责各项资金的管理和使用情况的审计;
3、负责对后勤、业务、生产等部门费用单据的审核;
4、负责车间工资、成本奖惩等项目的审核;
5、协助进行常规审计。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财务类相关专业;
2、有3年以上公司内部审计、财务工作经验,有CIA、CPA资格者优先;
3、精通审计、税务法律法规;
4、熟练使用办公软件;
5、工作严谨,具有良好的职业操守。
第二篇:审计工作职责
1.协助完成审计及各种专项审计的现场审计工作。
2.对各项审计的发现事项进行定期跟进。
3.起草呈送监管机构、股东方或管理层的各种文书。
4.协助制定审计程序。
5.实施及记录实质性测试与分析性复核。
第三篇:经济责任审计工作职责
1.研究和制定经济责任审计的规章制度。
2.组织开展经济责任审计工作。
3.对各省公司经济责任审计工作进行监督和指导。
4.开展经济责任审计技术和方法的跟踪和研究。
5.其他相关事务。
第四篇:财务审计工作职责
1.研究和制定有关财务收支审计的规章制度。
2.组织开展财务收支审计工作。
3.对各子公司财务收支审计工作进行监督和指导。
4.开展财务收支审计技术和方法的跟踪和研究。
5.完成其他相关事务。
第五篇:稽核审计工作职责
稽核审计办公室工作职责
1、根据稽核计划拟定稽核实施方案。
2、负责承办全区社会养老保险稽核审计和来信来访工作。
3、负责稽核参保单位和个人缴费情况。
4、负责稽核欠缴养老保险费的单位和个人的补缴情况。
5、负责稽核离退休人员领取养老保险待遇情况。
6、负责查处违反养老保险政策规定的问题。
7、负责填报有关报表和汇总整理有关资料。
8、负责查补缴费基数录入工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。