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漯河市体育局202_年度部门预算公开
编辑:花开彼岸 识别码:14-952106 5号文库 发布时间: 2024-03-18 11:51:44 来源:网络

第一篇:漯河市体育局202_年度部门预算公开

漯河市体育局202_年度部门预算公开

目 录

一、漯河市体育局(部门)基本情况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

二、202_年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件:202_年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

市体育局内设办公室、群体科、竟青科、产业科、财务科五个机构,设置市体育局纪检组监察室为市纪委、监察局派驻机构。市体育局负责管理市老年体协、市体校、市体育中心三个归口预算管理单位。主要职责是:贯彻落实党和国家体育工作方针、政策,研究制订全市体育工作及体育事业发展规划并组织实施。推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施建设的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展的体育项目设施与重点项目设施布局,负责市运动队伍建设、业余训练、体育后备人才工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。指导体育科研工作,负责对市体育运动学校的宏观管理,积极培养优秀后备人才。

(二)部门预算单位构成

市体育局为市财政局的一级预算单位,部门预算由3个二级预算单位组成。具体为:

1、市体育局机关

2、市老年人体育协会

3、市体育运动学校

4、市体育中心

(三)人员构成情况

漯河市体育局局机关及归口预算管理单位共有在职职工153人,离退休人员60人。

二、202_年度部门预算情况说明

202_年部门预算主要任务是:

1、开展群众体育工作,一是办好全民健身活动月、全民健身活动周等群众性体育比赛活动,活跃广大群众的业余文化生活。二是加大沟通协调力度,积极争取上级资金,利用体育彩票公益金和多渠道筹集资金,重点在尚没有体育设施的城市街道、社区建设公共体育设施,尽可能满足群众的健身需求。三是加强群众体育各类组织建设,加大社会体育指导员培训力度,扩大体育骨干队伍,影响、带动和指导更多的群众积极参与到健康有益的体育活动中来。四是充分发挥体育总会和各个单项体育协会的作用,在搞好日常活动的基础上,将工作重心下移,进校园、进社区、进机关、进企业,建立阵地,健全网络,加大体育项目的推广普及力度。五是积极推行工间、课间健身制度。

2、竞技体育除做好科学规划、整合资源、优化项目布局等工作外,重点抓好以下几个方面的工作:一是切实加强教练员队伍建设。全面实施人才强体战略,做好高水平教练员的引进工作,继续加强教练员的继续教育和岗位培训工作,进一步提高广大教练员的业务素质和执教水平,打造一支高水平的教练员队伍。二是积极改善训练条件。通过争取上级体育部门支持、加大财政投入、利用体彩公益金等办法,多渠道筹措资金,用于训练场地建设、训练器材配置和扶持基层训练单位、组织比赛活动等,不断改善训练单位特别是基层训练单位的条件,为我市业余训练工作的健康发展提供物质保障。三是不断完善梯队建设。强化科学选材,制订各年龄层次运动员的选材标准,建立不同年龄段的后备人才库,建立运动员动作技术、身体机能、体能素质等资料档案。通过选材和培训,进一步完善我市运动队的梯队建设。四是充分发挥示范引领作用。积极宣传亚运会冠军的事迹,激发广大青少年树立远大志向,刻苦训练,不断提高竞技水平。争取有更多的优秀运动员进入省队和国家队,早日涌现奥运会冠军,为漯河人民争得更大的荣誉。

3、围绕沙澧河国家体育公园,积极申办体育赛事,为打造出漯河的赛事品牌,打下良好的基础。继续承办高水平赛事,力争将比赛办成品牌赛事、精品赛事,打造城市名片,向世界展示漯河对外开放的良好形象,为我市经济社会的和谐发展做出积极贡献。

4、继续推行公共体育设施免费或低收费开放。利用现有的场馆设施,着力发展体育竞赛表演业,积极开发体育培训业。继续做好体育彩票发行管理工作,力争体育彩票销售量迈上新台阶。

5、继续加强体育系统作风建设,打造一支高素质的干部队伍。进一步加强党风廉政建设,切实落实“一岗双责”,深入开展创先争优、“双整双促双承诺” 和群众路线教育实践活动,持续推进惩治和预防腐败体系建设。

(一)收入支出预算总体情况说明

202_年收入总计4997.56万元,支出总计4997.56万元,与202_年相比,收、支总计各增加13.2万元,上涨0.26%,基本持平。主要原因:省十三运会项目资金增加,其他项目资金减少。

(二)收入预算说明

202_年收入预算4997.56万元,其中:202_年部门预算结转1495.97万元,一般公共预算收入2223.53万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理的资金收入115万元,中央省提前告知转移支付135万元,其他各项收入1028.06万元。部门预算中,结转结余资金按预计数核定。

(三)支出预算总体情况说明

202_年支出预算4997.56万元,其中:基本支出2337.01万元,占47%;项目支出2660.55万元,占53%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

202_年一般公共预算收支预算2223.53万元。与 202_年相比,一般公共预算收支预算增加491.86万元,增长28.4%,主要原因是教育支出增加288.17万元,文化体育与传媒支出增加120.27万元。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

202_年一般公共预算支出年初预算为2223.53万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元;教育支出(类)997.9万元,占年初预算45 %;文化体育与传媒支出814.36万元,占年初预算36.6%;社会保障和就业支出(类)227.8万元,占年初预算10.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)80.11万元,占年初预算3.6 %;住房保障(类)支出 103.36万元,占年初预算4.6%。

(六)支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔202_〕98号)要求,从202_年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

202_年预算支出4997.56万元,其中:人员经费2204.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2792.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明 202_年漯河市体育局无政府性基金预算支出。

(八)国有资本经营预算说明

202_年漯河市体育局无国有资本经营预算收入支出。

(九)“三公”经费支出预算情况说明

202_年“三公”经费预算为11.5万元。202_年“三公”经费支出预算数比 202_ 年增加 4.9万元。原因是公务用车运行费增加5万元,具体支出情况如下:

(1)因公出国(境)费 0万元。(2)公务用车购置及运行费10万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费 10万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比202_年增加5万元。增加的原因是:打造区域性赛事中心城市,漯河市体育中心202_年承办品牌赛事增加,车辆运行维护费预算6万元。

(3)公务接待费1.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 202_ 年减少0.1万元。减少的主要原因是202_年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(十)其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费支出情况

市体育局202_年机关运行经费支出预算183.19万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

(2)政府采购支出情况

市体育局202_年政府采购预算安排80万元,其中:政府采购货物50万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算 0万元。采购内容包括教学设备采购50万元、游泳馆馆维修治漏30万元。

(3)政府购买服务支出情况

我局202_年无政府购买服务预算支出。(4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

202_年,我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金341万元,主要是:

1、全民健身场地设施经费180万元;

2、训练器材、射击电子把购置161万元。202_年,我局拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金374万元,主要对河南省第十三届运动会经费190万元,场馆免费低收费开放补助184万元进行绩效评价。

(5)专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是:场馆免费低收费开放补助115万元,我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:

202_年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

漯河市体育局 202_年3月21日

第二篇:202_文化馆部门预算公开参考格式

202_文化馆部门预算公开参考格式

目 录

第一部分 文化馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、预算主要工作任务

第二部分 文化馆 202_ 部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 文化馆202_ 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费预算支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、其他重要事项的情况说明

第一部分 文化馆概况

一、文化馆主要职责

(一)部门机构设置、职能

部门机关内设书法、美术、音乐、舞蹈、曲艺、阅览、文学创作等职能科室。主要职责是搞好群众文化活动,丰富全县人民群众文化生活。组织开展公益文化艺术活动;辅导公众进行文化艺术创造;促进民族民间文化艺术发展。

(二)人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25人,其中:行政编制0人,事业编制25人,在职职工12人,离退休人员7人。

(三)预算主要工作任务

确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施,搞好群众文化活动,特别是双节民间群艺活动,丰富全县人民群众文化生活。组织开展公益文化艺术活动;辅导公众进行广场舞及哥咏大赛,鼓励文化艺术创作,促进民族民间文化艺术发展。

二、文化馆预算算单位构成

文化馆部门预算包括文化馆机关本级预算

1.机关本级

第二部分

文化馆202_部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

文化馆202_年收入总计67.4605万元,支出总计67.4605万元,与202_年相比,收、支总计各增加10.6773万元,增长18%。主要原因:在职及离退休人员工资调整所致。

二、收入预算总体情况说明

文化馆202_年收入合计67.4605万元,其中:一般公共预算67.4605万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;

三、支出预算总体情况说明

文化馆202_年支出合计67.4605万元,其中:基本支出66.7605万元,占98.96%;项目支出0.7万元,占1.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文化馆202_年一般公共预算收支预算67.4605万元,政府性基金收支预算0万元。与 202_年相比,一般公共预算收支预算增加10.6773万元,增长18%,主要原因:是在职及离退休人员工资增加。政府性基金收支预算增加(减少)0万元。五、一般公共预算支出预算情况说明

文化馆202_年一般公共预算支出年初预算为67.4605万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出67.4605万元,占100%;其中:工资福利支出62.0965万元,占92.05%;对个人和家庭的补助2.2640万元,占3.36%;商品和服务支出2.4万元,占3.5%;项目支出0.7万元,占1.04%。住房保障(类)支出0万元,占0%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明

文化馆202_年一般公共预算基本支出67.4605万元,其中:人员经费62.0965万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2.964万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔202_〕98号)要求,从202_年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我厅(局)《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

文化馆202_年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

文化馆202_年“三公”经费预算为0.0480万元。202_年“三公”经费支出预算数比 202_年增加0.004万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 202_年增加(减少)0万元。主要原因:无。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 202_ 年增加(减少)0万元,主要原因:无。公务用车运行维护费预算数比 202_年增加(减少)0万元,主要原因:无。

(三)公务接待费0.0480万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 202_年增加0.004万元。主要原因:是增加一个人的办公经费202_元,按比例提取的公务接待费也相应增加了40元。

十、机关运行经费预算支出情况

文化馆202_年机关运行经费支出预算2.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

文化馆202_年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)关于预算绩效管理工作开展情况说明

202_年,文化馆共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。202_年,文化馆拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(二)国有资产占用情况。

202_年期末,文化馆共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)专项转移支付项目情况

文化馆负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等;文化馆将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:

文化馆202_部门预算表

第三篇:漯河粮食202_部门预算公开

漯河市粮食202_部门预算公开

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收入支出总表

5、一般公共预算财政拨款支出情况表

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7、一般公共预算“三公” 经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置 漯河市粮食局内设 7 个职能科室和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站3个归口预算管理单位。主要职责是:

(一)主要职能主要职责是:(1)贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律法规和方针政策,拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施,推进国有粮食企业改革。(2)负责全市粮食流通监督检查工作。(3)承担市级储备粮油行政管理责任。

(4)指导推进全市粮食系统产业化经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。

(5)负责全市粮食市场体系建设,制定并组织实施全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划,参与管理粮食流通设施市级投资项目。

(6)负责全市社会粮食统计调查工作。

(7)负责全市粮油收购资格认定、发放、监督检查工作。(8)指导全市粮食系统财务和内部审计工作;负责局属企事业单位的财务、内部审计以及国有资产监督工作。(9)负责驻漯部队粮油供应,粮食质量、补贴款管理及有关报表的统计上报工作。

(10)依法对全市粮油经营活动进行执法检查;承担全市粮食收获质量调查和品质测报;对粮食质量和原粮卫生进行检查和监测。

(二)部门预算单位构成 漯河市粮食局部门预算单位由漯河市粮食局局本级和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站3个归口预算管理单位构成。

(三)人员构成情况

漯河市粮食局共有编制 55 人,其中:行政编制 22 人,事业编制 33人;在职职工 45人,离退休人员 84 人。

二、202_部门预算情况说明

按照市政府、省粮食局对我市粮食工作的总体安排和粮食部门主要职责,202_年粮食部门预算主要工作任务有以下几方面:一是粮食企业改制工作,二是粮食质量监管工作,三是社会粮食统计调查工作,四是粮食收购资格审核及粮食流通监督检查工作,五是粮食库存检查工作,六是推进主食产业化和粮油深加工工作,七是做好驻漯部队粮油供应、粮油质量检验检测、补贴款的管理和驻漯部队的“八一”、“双节”慰问工作,八是做好粮食收购、保管、销售等经营环节的市场执法监督检查以及粮食收获环节的质量调查、安全监测、品质测报等工作,九、粮食安全省长责任制相关工作。

(一)收入支出预算总体情况说明 202_年收入总计1171.94万元,支出总计1171.94万元,与202_年相比,收支总计各增加248.08万元,增长26.85%。主要原因:由于市级成品粮储备的建立,致使项目支出增加193.8万元,202_年结转202_年继续使用项目资金232.56万元,由于离退休人员并轨工资减少178.28万元。

(二)收入预算说明

202_年收入预算 1171.94万元,其中:202_年部门预算结转 10.4万元,财政拨款931.54万元,专项收入0 万元,纳入预算管理的行政事业性收费0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央、省专项转移支付230万元,专户管理的 收入0万元,其他收入0万元。

(三)支出预算总体情况说明

202_年支出预算 1171.94 万元,其中:基本支出654.27万元,占55.83%,项目支出517.67万元 占44.17%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

202_年一般公共预算收支预算1171.94万元。与202_年相比,一般公共预算增加248.08万元,增长26.85%。主要原因:由于市级成品粮储备的建立,致使项目支出增加193.8万元,202_年结转202_年继续使用项目资金232.56万元,由于离退休人员并轨工资减少178.28万元。

(五)财政拨款收入支出预算总体情况说明 202_年一般公共预算支出年初预算为1171.94万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出

1171.94 万元,占年初预算 100%;教育支出(类)2.95万元,占年初预算0.25%;社会保障和就业支出(类)68.68万元,占年初预算 5.86 %;医疗卫生与计划生育支出(类)66.57 万元,占年初预算 5.68 %;住房保障(类)支出 37.26 万元,占年初预算 3.18 %。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

202_年一般公共预算基本支出 654.27 万元,其中:人员经费469.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费67.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

我局202_年无政府性基金预算支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

202_ 年“三公”经费预算为 8.68万元。202_年“三公”经费支出预算数比 202_ 年减少1.24万元。具体支出情况如下:

(1)因公出国(境)费0 万元,(2)公务用车购置及运行费 6.50万元,其中,公务用车购置费0 万元 ;公务用车运行维护费6.50万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数为0,与 202_ 年持平.。

(3)公务接待费 2.18万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 202_ 年减少2.68万元。减少的主要原因是202_年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(九)其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费支出情况

漯河市粮食局202_年机关运行经费支出预算200.50万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

(2)政府采购支出情况

我局202_年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明

202_ 年,我局共组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金

16万元,主要是:

1、库存检查工作经费8 万 元。2.“粮安工程” 工作经费4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费2万元等。202_年,我局拟组织对5个项目进行预算绩效评价,涉及资金19万元,主要对

1、库存检查工作经费8 万元。2.“粮安工程” 工作经费4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费2万元,5、粮食安全省长责任制工作经费3万元等进行绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:

202_部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第四篇:202_年部门预算公开情况说明

202_年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划,制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目,根据国家规定制定工程标准并进行监督;负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作,协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作,协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作,指导监督县(市)级文物保护单位的管理工作;负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核;负责市级文物保护单位原址保护措施核准;负责市级文物保护单位修缮审批。

6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系,管理、协调全市博物馆(纪念馆)的建设及市内外博物馆(纪念馆)间的协作、交流等外事工作,指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理;负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作;审核办理文物收购、经营许可证;负责管理流散文物及其经营活动,对旧货市场实施文物监管。

8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作;负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施,组织实施文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。

9、履行文物行政执法督查职责,会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题,协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算,审核划拨并监督各项经费使用情况,负责局机关和直属单位国有资产的管理;制定全市文物系统的产业发展规划,管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划,组织文物和博物馆人才培训。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处(行政审批办公室)、博物馆处、文物安全处(执法监察处)。

下属单位:郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

(三)人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人,其中:行政编制25人,参照公务员管理单位编制16人,行政单位工勤人员事业编制3人;事业编制271人;在职职工283人,离退休人员168人等。

(四)车辆构成情况

截至202_年12月31日文物系统车辆情况

1、郑州市文物局机关:3辆;

2、郑州嵩山文明研究院:1辆;

3、郑州二七纪念馆:3辆;

4、郑州市商城遗址保护管理处:2辆;

5、郑州市文物考古研究院:8辆;

6、郑州市大河村遗址博物馆:1辆;

7、郑州博物馆:1辆;

8、郑州市文物稽查大队:6辆;

二、收入预算说明

202_年收入预算28994.80万元,其中:一般公共预算28271.55 万元(财政拨款18118.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.09万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入10094.04万元、其他收入59.41万元),政府性基金收入0万元,其他各项收入0.25万元,转移支付收入723万元。

三、支出预算说明

202_年支出预算28994.80万元,其中:基本支出6715.45万元,项目支出22279.35万元。

(一)按功能科目分类,包括普通教育支出57.5万元,文化体育与传媒支出27925.18万元,社会保障和就业支出487.40万元,医疗卫生与计划生育支出148.82万元,住房保障支出275.90万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出6715.45万元,其中:工资福利支出3102.54万元,商品和服务支出3389.48万元,个人和家庭补助支出223.43万元,资本性支出0万元;项目支出22279.35万元。

(三)主要项目:

1、郑州市文物局机关(1)文物保护宣传45万元。(2)遗产保护研究48万元。(3)古都学会40万元。

(4)文物保护课题研究45万元。

(5)202_年文物局基建项目经费12000万元。

2、郑州嵩山文明研究院

(1)中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元。

3、郑州二七纪念馆

(1)202_年国家文物保护专项资金10万元。

(2)202_年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套72万元。

(3)202_年市级文物保护专项补助经费---文物征集50万元(4)文物征集10万元。

(5)新增场馆运转经费100万元。(6)展览专项经费8万元。

4、郑州市商城遗址保护管理处

(1)202_年市级文物保护专项补助经费-商城遗址绿化维护管理50万元。

(2)202_年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费30万元。

(3)临时工工资 88万元。

5、郑州市文物考古研究院

(1)公众考古传播宣传920万元。(2)田野考古发掘费4170万元。(3)202_年国家文物保护专项资金341万元。(4)科研课题700万元。

(5)文物保护科技中心1750万元。

6、郑州市大河村遗址博物馆

(1)202_年国家文物保护专项资金372万元。(2)大河村运转经费160万元。

7、郑州博物馆

(1)文物征集保护费15万元。(2)临时人员支出48万元。(3)展览经费70万元。

(4)郑州博物馆物业费补助42万元。(5)文化创意产业研发25万元。

(6)202_年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金市级配套41万元。

8、郑州市文物稽查大队

(1)202_年市级文物保护专项补助经费—文物行政执法电子巡查系统30万元。

9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

(1)勘探经费649万元。

(2)“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查及基础数据库建设工作180万元。

(3)登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费20万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明 202_年一般公共预算收支预算28271.55万元,政府性基金收支预算0万元。与202_年预算相比,一般公共预算收支预算(减少)1564.93万元,减少的原因是:基本建设项目减少

(二)一般公共预算支出预算情况说明

202_年一般公共预算支出预算28271.55万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出27301.93万元,占96.57%,教育支出57.5万元,占0.2 %;社会保障和就业支出487.40万元,占 1.72 %;医疗卫生支出148.82万元,占0.53 %,住房保障支出275.90万元,占0.98 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

202_年一般公共预算基本支出预算6715.19万元,其中:人员经费3325.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费3389.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(四)政府性基金支出预算情况说明 202_年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

202_年“三公”经费预算187.80万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费160.30 万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费27.50 万元。与202_年“三公”经费预算相比压缩5.1万元(公务用车运行维护费压缩1万元,公务接待费压缩4.1万元)压缩原因:严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费,严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明:

202_年,运行经费安排331.67万元,主要用于保障行政单位运行,其中:办公费206.59万元,会议费10万元,委托业务费22万元,公务接待费 3 万元,公务用车运行维护费25万元,维修(护)费19.5万元,其他交通费25.78万元,办公设备购置费、19.8万元。与202_年相比减少了31.17万元,减少的主要原因是培训支出30万元纳入教育支出,其他交通费减少1.17万元。

六、政府采购情况

202_年政府采购预算 5053.51 万元,其中:政府采购货物支出2146.66万元,政府采购服务支出2906.85万元,具体采购明细如下。

1、郑州市文物局机关

(1)空气调节设备,单价1.8万元,数量1台,共计1.8万元;

(2)空气调节设备,单价0.85万元,数量2台,共计1.7万元;

(3)一体机,单价0.35万元,数量2台,共计0.7万元;(4)投影仪,单价2.74万元,数量1台,共计2.74万元;(5)台式计算机,单价0.5万元,数量10台,共计5万元;(6)便携式计算机,单价0.8万元,数量7台,共计5.6万元;

(7)打印机,单价0.7万元,数量3台,共计2.1万元;(8)碎纸机,单价0.08万元,数量2台,共计0.16万元;

2、郑州市商城遗址保护管理处

(1)办公家具,单价1.88万元,数量1个,共计1.88万元;(2)计算机,单价0.4万元,数量1台,共计0.4万元;

3、郑州市文物考古研究院

(1)试验室设备,单价1.35万元,数量10台,共计13.5万元;

(2)扫描仪,单价0.15万元,数量2台,共计0.3万元;(3)打印机,单价0.3万元,数量4台,共计1.2万元;(4)传真机,单价0.35万元,数量1台,共计0.35万元;(5)计算机,单价0.5万元,数量20台,共计18万元;(6)复印机,单价0.85万元,数量 2台,共计1.7万元;(7)碎纸机,单价 0.08万元,数量2台,共计0.16万元;(8)投影仪,单价2万元,数量 2台,共计4万元;(9)摄影、摄像器材,单价0.8万元,数量10台,共计8万元;

(10)其他网络设备,单价5万元,数量1批,共计5万元;(11)空气调节设备,单价0.85万元,数量10台,共计8.5万元;

(12)摄影、摄像器材,单价0.4万元,数量20 部,共计8万元;

(13)其他家具,单价30万元,数量1批,共计30万元;(14)办公家具,单价11.5725,数量4批,共计46.29万元;(15)文物保护科技中心 试验室设备,单价175万元,数量 10套,共计1750万 元;

4、郑州市文物稽查大队

(1)工具和仪器,单价0.38万元,数量1台,共计0.38万元;

(2)计算机,单价0.8万元,数量1台,共计0.8万元;(3)办公家具,单价0.1万元,数量 3张,共计0.3万元;(4)办公家具,单价0.04万元,数量6把,共计0.24万元;(5)摄影、摄像器材,单价0.12万元,数量1台,共计0.12万元;

(6)打印机,单价0.22万元,数量4台,共计0.88万元;

5、郑州市大河村遗址博物馆

(1)空气调节设备,单价0.7万元,数量2台,共计1.4万元;

6、郑州博物馆

(1)空气调节设备,单价0.65万元,数量1台,共计0.65万元;

(2)录音笔,单价0.43万元,数量1支,共计0.43万元;(3)传真机,单价0.168万元,数量1台,共计0.168万元;(4)空气净化器,单价2.1万元,数量1台,共计2.1万元;(5)一体机,单价0.23万元,数量1台,共计0.23万元;(6)台式电脑,单价0.5万元,数量 10台,共计5万元;(7)录音笔,单价0.15万元,数量4支,共计0.6万元;

7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

(1)计算机,单价0.6万元,数量2台共计1.2万元;

七、国有资产占用情况

截至202_年12月31日,本部门共有车辆 35 辆,其中:一般公务用车29 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 15 台(套),单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。

八、预算绩效目标

部门预算项目绩效目标编制项目19个,金额9163.85万元。

九、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本系统不涉及政府基金预算。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本系统资本经营收入。

十、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表 11.预算项目绩效目标表

第五篇:漯河民政部门202_部门预算公开

漯河市民政部门202_部门预算公开

目 录

一、部门基本情况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成(三)人员构成情况

二、202_部门预算情况说明

三、名词解释

附件: 202_ 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

漯河市民政局机关共有社会组织管理和区划地名科、优抚安置办公室、救灾科、社会救助科、基层政权科、社会福利科、社会事务科、办公室及人事教育科等9个内设机构,负责管理市老龄委员会办公室、市拥军优抚拥政爱民工作领导小组办公室、市殡葬管理所、市民政信息中心、市退役军人接待转运站、市军事供应站、市救助管理站、市社会福利院、市殡仪馆、市军队离退休干部管理服务中心、市民政康复医院、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市救灾物资储备库、市慈善总会等14个归口预算管理单位。

漯河市民政局主要职责有:

1、贯彻民政工作法律、法规和方针政策,拟订全市民政事业发展规划、民政工作政策、民政基础设施建设和服务标准并组织实施,起草有关地方性规章草案并组织实施和执法监察。

2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、拟订优抚政策;组织和指导拥军优属、拥政爱民工作;监督实施各类优抚标准落实;审核报批、褒扬革命烈士;负责有关人员的伤残评定工作;负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;指导优抚事业单 位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

4、拟订军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工(简称军休人员)和复员退伍军人安置工作政策并组织实施;负责军队退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;落实军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇;指导协调复员退伍军人稳定工作。

5、拟订救灾工作政策并组织实施;负责组织、协调全市救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

6、牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、城市生活无着人员救助工作;指导救助管理站建设,协调跨市及跨县区救助管理工作。

7、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市乡镇以上(街道办事处除外)行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责跨县区和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作;负责市界勘定和管理工作;组织、协调、指导县级行政区域界线勘定和管理工作;负责协调处理县区间的行政边界纠纷;负责行政区域界位、道路(街、巷)、自然村等居民地、专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。

8、拟订城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指 导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动村务公开和基层民主政治建设。

9、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法;组织拟订促进慈善事业发展的政策;管理市本级福利彩票公益金;承担华侨和港、澳、台同胞在全市收养儿童工作,指导县区儿童收养工作;组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿等困境儿童、城市“三无”老人、残疾人和农村留守人员等特殊困难群体权益保障工作。

10、拟订婚姻管理、殡葬管理政策并组织实施;承担全市涉港、澳、台的婚姻登记工作;指导县区婚姻登记、殡葬管理、救助服务机构管理工作,负责推进婚俗和殡葬改革。

11、拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施;指导落实老年人权益保障工作;综合协调全市养老服务业的发展;组织指导养老服务体系建设工作。

12、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。(二)部门预算单位构成

漯河市民政局为市财政局的一级预算单位,部门预算由9个二级预算单位组成。具体为:

1、漯河市民政局机关

2、漯河市救助管理站

3、漯河市社会福利院

4、漯河市殡葬管理所

5、漯河市军事供应站

6、漯河市军队离退休干部服务管理中心

7、漯河市民政康复医院

8、漯河市老龄委员会办公室

9、漯河市拥军优属拥政爱民领导小组办公室

10、漯河市救灾物资储备库

11、漯河市殡仪馆

12、漯河市慈善总会办公室

13、漯河市民政信息中心

(三)人员构成情况

漯河市民政局局机关及归口预算管理单位共有在职职工213人,离退休人员110人。

二、202_部门预算情况说明

202_年部门预算主要任务是:发放抚恤金330万元、义务兵优待金250万元、退役士兵自主择业补助600万元、退役士兵自谋职业金1610.57万元,残疾人两项补贴1247.42万元、农村低保资金1200万元、困难群众生活补助1456万元,农村五保供养补助460万元、孤儿及城市三无老人生活补助606.31万元、流浪乞讨人员救助资金423.72万元、军 队离退休人员经费359.34万元,随军家属生活补助57万元,建设农村幸福院建设及运营补贴150万元、公益自行车运行费100万元,社会办养老机构建设及运营补贴80万元,用于退役士兵培训工作经费115万元,用于优抚“三送”活动经费85万元,村居为换届选举经费10万元,政府购买社会服务项目100万元等。

(一)收入支出预算总体情况说明

202_年收入总计12172.59万元,支出总计12172.59万元,与202_年相比,收、支总计各增加3108.94万元,增长34.3%。主要原因:中央提前告知转移支付收入增加1579.97万元,市级配套资金新增专款自谋职业金1610.57万元,市级配套残疾人两项补贴增加199.7万元,市级预算退役士兵培训工作经费增加85万元等。

(二)收入预算说明

202_年收入预算12172.59万元,其中:202_年部门预算结转3.92万元,财政拨款收入9972.42万元,专项收入 0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付2180.97万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元;

(三)支出预算总体情况说明 202_年支出预算12172.59万元,其中:基本支出2170.58万元,占17.83%;项目支出10002.01万元,占82.17%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

202_年一般公共预算财政拨款收支预算9972.42万元。与 202_年相比,一般公共预算收支预算增加1980.77万元,增长24.79%,增长的主要原因:一是市级配套资金新增专款自谋职业金1610.57万元;二是市级配套残疾人两项补贴增加199.7万元;三是市级预算退役士兵培训工作经费增加85万元;四是工资福利支出提高等因素,比上年支出增加1980.77万元。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

202_年一般公共预算支出年初预算为9987.7万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占年初预算0%;社会保障和就业支出(类)9722.41万元,占年初预算97.35%;医疗卫生与计划生育支出(类)149.95万元,占年初预算1.5%;住房保障(类)支出115.34万元,占年初预算1.15 %。

(六)支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔202_〕98号)要求,从202_年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

202_年预算支出12172.59万元,其中:人员经费11042.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1130.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

我局202_年无政府性基金预算支出。

(八)国有资本经营预算收支情况说明 我部门202_年无国有资本经营预算收入支出。

(九)“三公”经费支出预算情况说明 202_ 年“三公”经费预算为23万元。202_年“三公”经费支出预算数比 202_ 年减少0.8万元。

具体支出情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元。

(2)公务用车购置及运行费13.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费13.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 202_ 年减少2万元,原因是:按照中央规定要求压缩三公经费支出。公务用车购置费预算数与202_年持平为0。

(3)公务接待费9.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 202_ 年增加1.2万元。增加的主要原因是202_年全省开展大走访大调研活动,我单位接待人次增加。202_年我局将严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(九)其他重要事项的情况说明(1)机关运行经费支出情况

局202_年机关运行经费支出预算2166.66万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

(2)政府采购支出情况

我局202_年政府采购预算安排5169.12万元,其中:政府采购工程建设预算5009.12万元,采购主要有:漯河市 流浪未成年人救助保护中心建设和路何时社会福利中心老年养护楼建设;政府采购服务预算160万元,采购内容为政府购买社会服务项目100万元,居家养老信息化服务60万元。

(3)政府购买服务支出情况

我局202_年政府购买服务预算安排235万元,政府购买服务内容包括第三方低保调查评估、五保对象心理慰藉、社会组织评估及审计项目、民政康复医院护理项目等。

(4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

202_年,我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金150万元,为敬老院建设资金150万元。202_年,我局拟组织对3个项目进行预算绩效评价,涉及资金28998万元,主要对困难群众救助资金27895万元,居家养老服务资金408万元,农村敬老院建设及五保供养对象生活补助700万元进行绩效评价。

(5)专项转移支付项目情况

202_年,我局负责管理的专项转移支付项目共有2 项,主要是:困难群众基本生活救助补助1772.07万元,退役安置补助经费408.9万元,我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 202_ 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

漯河市体育局202_年度部门预算公开
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