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19陕西省养老保险稽核通知书
编辑:紫陌红尘 识别码:21-216371 12号文库 发布时间: 2023-03-27 05:33:29 来源:网络

第一篇:19陕西省养老保险稽核通知书

陕西省养老保险稽核通知书

陕西省 市 县(区)养老保险稽核通知书

稽通字[ ] 号

根据《陕西省社会保险稽核实施办法》及国家和省有关规定,特派出稽核小组,于

年 月 日对你单位有关

方面实施稽核检查,请提供与养老保险有关的资料,并给予配合。

稽核组组长

稽核组成员 联系电话

特此通知。

养老保险经办机构(章)

年 月 日

(一式两份,一份由养老保险经办机构稽核部门留存,一份交被稽核单位)

陕西省社会保障局

印制

第二篇:22陕西省养老保险稽核整改意见书

陕西省养老保险稽核整改意见书

陕西省 市 县(区)养老保险稽核整改意见书 稽整字[ ] 号

我单位于

年 月 日至

年 月 日对你单位有关 方面实施了稽核检查。现根据《陕西省社会保险稽核实施办法》第十二条第七款规定,提出如下意见:

一、违反法律法规条款:

二、违反法律法规事实:

三、整改意见:

如对以上内容有异议,请于10个工作日内向我单位提出书面意见,规定期限内未提出书面意见视为无异议,应于 月 日前纠正违规行为,否则将根据《陕西省社会保险稽核实施办法》第十三条规定将报请劳动保障行政部门依法处罚。

养老保险经办机构(章)

年 月 日

送达人: 接收人:

年 月 日 年 月 日

(一式两份,一份由养老保险经办机构稽核部门留存,一份交被稽核单位)

陕西省社会保障局

印制

第三篇:稽核通知书

社会保险事业管理局

稽核通知书

社险稽核通[ ] 号

根据《社会保险稽核办法》(劳动和社会保障部令第16号)的规定,决定于 年 月 日对你单位有关 社会保险方面实施稽核检查。请予协助配合,并提供相关资料。

稽核组组长:

稽核组成员: 特此通知。

年 月 日

送达人: 接受人:

年 月 日 年 月 日

(一式两份:一份由社会保险经办机构留存,一份交被稽核单位)

第四篇:养老保险稽核工作总结

XX县XXXX年养老保险稽核工作总结XXXX年,我县养老保险工作在县委、县政府和县人社局的领导下,在省统筹办的精心指导下,在全县各有关部门和参保单位的大力配合下,坚持以《社会保险法》为依据,确保离退休人员养老金按时足额发放,狠抓养老保险扩面征缴,团结进取,扎实苦干,各项养老保险工作稳步推进,推动了养老保险事业的全面发展,维护了全县改革、发展、稳定的大局。

一、XXXX年主要工作成效今年以来,我们紧紧围绕年初制定的工作目标计划,结合自身实际情况,通过采取明确目标、狠抓重点、完善管理等一系列措施,克难攻坚,顽强拼搏,全县养老保险工作取得了显著成效。养老保险稽核工作取得明显实效。一是提高认识,按照省市、县劳动保障部门要求,我们组织相关工作人员认真学习领会上级文件精神外,通过认真总结、分析XXX地区养老保险征缴工作中存在的问题和现状,增强大家做好稽核工作的责任感和紧迫感。二是全面部署,我们成立专班,配备专人,分三个小组,负责落实稽核工作,全面把握我县养老保险费征缴工作总体情况。三是狠抓落实,利用书面稽核与实地稽核相结合的方式,对参保单位报送的《自查情况表》进行分析。

第五篇:养老保险稽核工作总结

芜湖市社会保险支付中心养老保险稽核工

作总结

省社保局:

2012年芜湖市社会保险支付中心(以下简称“中心”)养老保险稽核工作紧紧围绕上级稽核主管部门及市局的总体工作部署,结合皖人社险函[2012]26号《全省城镇职工养老保险经办机构“基础管理提升年”活动要点》,重点加强了内部控制的管理与监督,为中心各项业务健康稳定发展提供了重要保障。现将有关工作情况总结如下:

一、加大稽核力度,强化内控管理

(一)强化管理服务制度建设

在进一步理清经办管理的风险点和关键点的基础上,全面健全完善了社会保险支付各项业务环节之间的相互制约机制,达到了合理设置岗位,明确职责,强化考核和监督的目的。

一是进一步完善了管理重点岗位的制度建设。注重抓好领导班子议事、决策方面的制度建设,规范权力运行的关键环节,推进议事决策的科学化、民主化。制定了《支付中心党风廉政建设责任制度》、《支付中心岗位责任自律制度》,强化了对党员干部的管理,做到用制度管人,用制度管事,按制度办事。

二是进一步完善了窗口服务制度建设。制定了《支付中心政务业务公开制度》、《支付中心服务承诺制》,公开办事项目,实行“一站式”服务,使企业退休、失业人员在窗口办理业务时方便快捷。同时,制定了《支付中心首问责任制》、中心严格执行《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》等相关制度,认真做好基金收支管理并注重基金的保值和增值,使我中心社会保险基金管理的制度化建设得到进一步强化。通过《芜湖市社会保险经办机构内部控制制度》的实施,加强了社会保险基金收支条管理,规范社会保险基金支付流程,防止基金不必要的流失。全面完善社保基金财政支出管理,养老、失业保险基金的支出须报经市财政部门审核后,严格按操作程序和准则使用,基金结余全面纳入财政专户,逐步形成运转协调、规范、管理制度化的基金运行机制。

(四)充分利用计算机信息系统管理

中心各项业务办理全部实行计算机管理,各项业务操作必须以参保对象的原始资料为依据,通过养老保险信息系统对经办业务实行有效的监督控制,通过“金保工程”核对财务经办以及基金收、拨、支、存环节实行全程信息化管理,做到业务、财务相互衔接、相互制约、相互监督,日常的业务数据和基金财务管理均按时序进度进行计算机管理,确保信息系统数据库数据的及时、完整和准确。

(五)加大内控监督检查力度

中心以社会保险经办机构组织开展“基础管理提升年”为契机,同时积极配合做好社会保险基金监督审计工作,对审计中提出问题及时整改加以规范。在审计过程中,发现我市有两人重复领取养老金待遇。中心为应对此类问题,经向上级局机关请示,并与财政、地税联合出台了《关于对重复领取养老保险待遇的处理意见》,按照此意见,及时中止两人的重复养老待遇发放,将多发放的1.56万元追回,确保了基本养老保险基金安全。同时,通过开展养老保险经办机

有感情”贯穿窗口服务业务经办工作始终,同时,强化廉洁自律教育,提高拒腐防变能力,做到克己奉公、廉洁自律。

二是建立激励机制,把服务优劣、内控制度执行情况与个人工资福利适当挂钩,彻底改变“干好干坏一个样”现象,奖励先进,鞭策后进,不断提高经办人员的业务水平。把切实解决好事关群众切身利益的社会保险问题摆在工作首位,把群众满意作为工作的最高要求,真正为党和人民用好权、办好事。

三、存在的问题及建议

中心基本养老保险基础管理工作虽然得到进一步夯实,内控工作取得了一定成效。但也存在不足,一是各区县养老保险经办机构工作开展不平衡,部分区县因人员不足,存在岗位设置不科学,工作职责交叉的现象;二是组织机构控制方面普遍存在着养老保险经办机构内设机构不健全,人员交流、岗位轮换制度基本没有落实,工作人员培训制度缺乏时间和资金保证等问题,经办机构建设及内控工作还有待进一步加强;三是内部控制的管理与监督方面虽然基本上都建立了内控制度,但缺乏具体与所有工作相配套的实施细则,制度落实情况有待提高。

为进一步提高养老保险经办能力和业务规章的执行力,加强和完善内部管理与监督,完善内部控制制度,规范基金管理行为,确保基金安全运行,促进基本养老保险内部控制工作取得新突破,建议做好以下工作:

(一)加强业务管理和完善内控制度

按照《基本养老保险经办业务规程(试行)》和内控制度的要求,进一步夯实基础管理,规范和完善养老保险业务操

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