首页 > 精品范文库 > 11号文库
第二季度检查中存在问题整改情况汇报
编辑:清幽竹影 识别码:20-991362 11号文库 发布时间: 2024-05-11 01:01:18 来源:网络

第一篇:第二季度检查中存在问题整改情况汇报

第二季度检查中存在问题整改情况汇报

1、关于门头牌匾问题。片区共有商户90家,共有25个门头牌扁需要整改。至目前,已经完成整改14户,5户正在设计实施;还有4户是三月份新装的喷绘,但材质不符合要求,相关责任单位正在积极做工作要求整改。另外,片区计划对大北街26户门头牌扁进行统一规划安装。片区决定于8月20日至9月20日,进行为期一个月的集中整治,对片区内破损、不达标的门头牌匾进行更换,力争在规定时间内高质量地完成任务。

2、关于内环路垃圾收集点垃圾外溢问题。片区已经向区城管局连续下发了两次督办函,要求安排专人负责及时清运。

3、关于社区长效管理机制问题。片区从新城办、老城办抽调双创工作人员成立了社区工作指导组,全面负责检查、督导社区工作;制定下发了社区双创工作制度,社区双创工作取得了突破性进展。

4、关于背街小巷杂物乱堆乱放问题。片区专门于6月下旬、8月上旬组织了两次背街小巷专项整治,成效明显。但这项工作是一个动态的,加之区城管环卫部门没有在背街小巷设置环卫人员。片区将进一步加大巡查力度,督促相关部门做好环境卫生整治工作。

5、关于周五义务大清扫督查、检查资料不齐全的问题。第二季度检查时,检查组指出我们的登记资料上只有单位带队领导的签字、参加义务大清扫的人数,没有具体人员的签字。我们在第三季度对这个问题进行了整改,进一步细化了相关工作。

第二篇:关于202_检查存在相关问题整改情况

关于202_检查存在相关问题

整改情况说明

根据教育主管部门对我校202_检查反馈的结果,董事会、校委会高度重视,紧急召开了董事会及校委会,集中商讨相关问题解决方案,并及时进行了相应整改,具体整改情况如下:

一、后勤、财务的规范管理。

1、学校严格按教育主管部门相关财务管理规定,向社会公开聘请财务管理人员两名,财务人员都具备相应的任职资质,且财务人员与董事会无任何亲属关系,按规定聘请第三方财务管理机构对学校财务进行管理及监督,并按财务相关要求审计报告。

2、学校严格按教育局计财科相关文件及财务管理要求,及时与教育局计财科签订办学经费“三方共管”协议,并做好学校相关财务工作。

3、做好税务及票据管理,学校严格格按相关规定进行税务登记,及时申报使用正规税务票据。

4、规范财务收支管理,学校按财务管理制度及集团财务管理制度要求,规范收支的规范,严格管控收、支、报销等流程,无白条入账现象情况发生。

二、完善学校管理,提高学校质量。

1、健全学校管理机构。我校属集团化办学,实行校长负责制管理模式,在集团董事会领导下,分别设立校长室、办公室、教务处、德育处、安全处、后勤处、工会及团少队等部门,校长室定期对各处室工作进行考核、评估,并进行述职及考评。

2、完善学校教育教学管理行事例工作。学校各处室根据市、区教育局学期初行事例安排,结合我校实际情况,制定我校的学期行事例,并严格按行事例安排开展教育教学活动,并做好宣传存档工作。

3、加强教学教研活动,丰富师生的学习、生活。根据教务处学期工作安排,积极开展教师硬笔书法比赛、教师教学比武、继续开展阅读活动、数学趣味绘画比赛、数学计算能力竞赛、英语口语展示比赛和英语剧比赛、组织学生参与生物实验操作比赛

4、健全学生学籍管理。根据区学生学籍管理条例及管理制度,对小一入学学生年龄严格管控,不满年龄学生一律不予接收,对符合条件的学生按要求及时录入学生学籍档案,并做好个别学生的学籍的补录工作;对学生的转入转出严格管理,按教育局规定招收适量的插班生,并及时完善相应档案建设,小

六、初三毕业生年段第二学期不招收新生,也不作转入、转出处理。及时做好国家学籍问题学生的处理工作,目前,我校无问题学生存在。

龙华区爱孚实验学校 202_年04月25日

第三篇:质检站检查存在问题整改计划

B4标质检站检查存在问题整改计划

一.存在的主要问题

(一)桥梁方面:

1.龙义大桥:高墩施工未搭楼梯;盖梁作业平台未铺设过道板;有的钢筋无支垫、覆盖;配电箱无门。

2.万坑分离钢筋加工场:部分钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖,锈蚀较严重。

3.桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%;桥梁墩柱钢筋保护层检测合格率为37.9%。

整改措施:高墩施工搭设楼梯,盖梁作业平台铺设过道板,钢筋摆放做到下垫上盖,加强安全意识改进配电箱。加强钢筋安装过程中的质检频率,确保钢筋保护层厚度。

整改时间:5-7个工作日内完成。

4.预制场:梁板预应力孔道孔口无防水包封措施;梁底预埋钢板为普通钢板;空心板N13钢筋为U形,与设计不符;箱梁顶板负弯矩槽处纵向分布筋仅一端预留一层钢筋头,一端2层纵向钢筋均未预留钢筋头;部分箱梁顶板N22钢筋纵向间距为70-80cm,设计为40cm;梁板养生仅覆盖顶板;

整改措施:预应力孔道进行封包处理,梁底钢板进行涂防锈漆处理;空心板N13钢筋按图纸要求进行加工;加工梳形板使箱梁顶板负弯矩槽纵向钢筋按设计要求预留;加强钢筋安装过程中的质检频率,严格按照图纸施工。梁板顶板进行覆盖养生,腹板采用喷淋养护。

整改时间:1-3个工作日内整改完成。

5.砼拌和站:砼外加剂未搭棚;9.5-19碎石含较多9.5以下粒径石料;

4.75-9.5碎石石粉含量较多。

整改措施:砼外加剂进行搭棚遮盖,料场里面不合格的料进行清仓换料处理。整改时间:7-10天左右

6.钢筋笼制作主筋搭接焊焊缝不饱满,焊渣未敲除;部分钢筋支垫覆盖不到位。

整改措施:加强钢筋焊接,做好下垫上盖

整改时间:已在整改,3天左右

(二)路基方面:

1.K89+250处路基已填至93区第12层,层厚为:20cm,第11层层厚为40cm,第10层层厚为60cm,第10层压实度为86.5%,不满足设计要求。

整改措施:K89+250处路基采用32T重型压路机进行碾压直至压实度合格。整改时间:7天左右。

(三)人员方面:

1.基本情况:合同承诺18人,实际点到11人,变更3人,未办理变更手续。

2.合同承诺人员中有8人未实际到位。

3.检查时人员未提供原件审核,其资质符合性无法认定。

整改措施:完善变更手续

整改时间:7-10天

(五)质保资料方面:

1.施工组织设计不完善。一是承包人审批程序不到位,无编制、审核、审批人员签名;二是内容不完整,如,无路基施工重型压路机补强方案,无劳动力、原材料进场及使用计划,无资金流量计划;三是部分内容未根据本项目合同文件和设计图纸编写,如箱梁预应力张拉施工条件与设计图纸不相符;三是项目经理部机构设置不符合《江西省高速公路项目标准化管路指南》的要求;四是方案不完善,如施工现场临时用电方案中无用电总负荷计算,主要机械表中无32T以上重型压路机,应急救援方案中无救援人员、救援设备和救援路线等内容。

2.路基单位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填浅挖路床压实度标准为95%,不符合现行《公路路基施工技术规范》(JTG F10-202_)的要求;方案中无重型压路机补强方案。

3.无环保方案。

4.质量管理制度不健全,无技术交底、质量事故调查处理等制度。

5.技术交底工作不到位,只有总工对全体人员的交底,未落实层层交底。

6.批复的质量管理制度中无质量检查机构、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等内容。

7.未按招标文件要求编制施工环保措施计划。

8.未提供工程质量责任登记表。

9.路基填筑试验段开展不规范。一是未按批复的试验段施工方案分三层进行93、94、96区试验,仅对93区进行了试验段施工;二是成果总结报告内容不完善,无每层填前含水量数据,无压实度和碾压遍数关系的统计分析,总结参数中无碾压时含水量允许偏差。

10.未按项目办下发的《台背回填施工作业指导书》的要求制定台背回填预案。

11.首件工程总结报告内容不符合项目办“首件工程认可制” 的要求,无首件工程经验和教训的分析总结。

12.未制定管理标准化活动实施方案。

13.桥梁桩位放样记录表中无合同承诺的测量工程师签名。

14.工程档案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》的要求建立文件材料收集归档制度和预立卷制度,未及时对工程档案分类立卷整理;二是资料整理不及时,如5.13浇筑的龙义大桥3#墩系梁无工序资料;三是隐蔽工程影像留存不到位,有的隐蔽工程未留影像资料,有的隐蔽工程照片无法反映实际工况;四是有的工程照片未按管理办法规定的格式进行整理;五是资料存在代签的情况。

整改措施:加大质保资料的管理,认真复查质保资料,未完善的进行完善,不合格资料的重做。

第四篇:关于安全生产检查中存在问题整改情况汇报

晋江市汽车修理厂

关于202_年信誉考核安全生产检查中存在

问题整改情况汇报

晋江市运输管理所:

根据编号:晋交运车维检[202_]

号《202_年维修企业质量信誉考核、货车非法改装、大气污染防治工作、尘毒危害专项治理、维修行业综合整治、维修行业安全生产督查工作及安全生产隐患大排查工作进行检查》的整改通知,为确保我店存在的安全生产薄弱环节能够尽快得以整治,我店立即召开专题会议,传达贵所有关检查情况的通报,并逐一进行认真讨论、分析,同时制定《店安全生产隐患排查治理工作方案》。现将有关整改情况汇报如下:

一、确定安全隐患排查治理工作内容

1、切割机停止使用时电源没有切断、无操作规程;

2、车辆进出台账不完善。

二、工作开展情况

1、针对检查中发现的问题,统一思想,提高认识,阐明意义,明确这次整改的任务、要求、目标,并进行了具体的分工和布置。

2、规定每月召开一次全店的安全工作会议,传达上级安全生产工作重点,总结上一个月的安全生产工作,部署下一个月的安全生产工作任务,生产车间每周至少召开一次班前安全生产交底会,同

时开展安全生产隐患排查,切实把安全生产工作落到实处,并按规范要求进行记录。

3、整改落实情况。针对检查中发现的问题逐一进行整改,并按贵所要求对整改前及整改后进行逐一拍照(详见附件)。具体如下:

一是切割机停止使用时电源没有切断、无操作规程。检查过后我店立即组织全店员工对安装切割机的区域进行一次全面清理并将切割机拆除。

二是车辆进出台账不完善。检查过后我店立即对不完善的车辆进出台账进行重新设计,即新设计的《维修车辆进出厂登记台账》、《废旧配件及材料处理台账》并对每天维修车辆进出情况和废旧配件及材料处理进行逐一登记。

三、整改总结

通过这次整改,我店有了深刻的体会和教育。我店将在以后的工作中,不断加强安全培训教育以及本岗位的业务技能培训,按要求规范内业资料整理,提高员工的综合素质,完善现场管理,让安全文明生产落在实处,真正形成人人重视安全,人人享受安全的良好氛围。

202_年10月20日

第五篇:督导检查存在问题及整改措施汇报

督导检查存在问题及整改措施汇报

9月14日上午9点,xx带领机关干部一行下沉xx大队及特勤中队帮扶指导xx工作,督导中,帮扶组对总队、支队前期对大中队检查指导发现的问题整改情况进行了复查,并对大中队安全管理工作措施、工作制度等情况进行落实检查,摸清实情,理清安全稳定工作思路,指导基层单位加以化解、完善内部管理各项工作制度以及各类基层基础工作台帐,对存在的薄弱环节提出解决方法并跟踪落实。针对此次检查过程中发现的问题,我们将逐条整改。现将蹲点督导发现的问题以及整改措施汇报如下:

一、大队管理措施、制度

存在问题:

1、基层党委(党支部)会议记录不规范,内容要素不全。

2、教育笔记太简单。

3、官兵思想情况三个摸排和谈心记录太简单。

4、每周一星,党员先锋岗未上墙,没有制作台账

5、伙食管理制度台账不规范,后勤管理能力不强

6、执法力度弱化,业务办理时间过长。整改措施:

1、重新抄写会议记录,笔记在原来基础上完善。

2、现场办公,支队后勤人员派业务较好的二中队司务长对特勤人员进行面对面指导和培训。

3、加大排查整治力度,规范业务办理期限。

二、大中队灭火演练预案

存在问题:

1、灭火预案制作不科学。

2、演练时力量布置不合理,研判能力不足。整改措施:

1、加强预案的针对性制作,制作时分层次、分时段,把战斗力量更科学分配。

第二季度检查中存在问题整改情况汇报
TOP