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日常费用报销制度(大全)
编辑:梦醉花间 识别码:20-230783 11号文库 发布时间: 2023-03-28 11:34:26 来源:网络

第一篇:日常费用报销制度(大全)

日常费用报销制度

1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2、费用报销的一般规定 ■ 遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人; ■ 报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定; ■ 报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证;

■ 报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求 报销单据填写应根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张● 数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改; 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过● 大时应按封面大小折叠好);

各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

● 若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴; ● 报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;

● 报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; ● 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; ● 报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;

● 有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认,低值易耗● 品等需入库的实物单据还应附入库单; 出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有● 主管领导签字确认;

招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费用水票作为餐费发票的附件 ●

3、费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

4、差旅费报销 ■ 员工因公出差的必须经部门负责人核准,在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成规定的任务;情况变化需改变地点或延长时间的,需事先报告主管领导同意。■ 员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费,借款金额及手续按照《资金管理制度》。

■ 员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“差旅费报销单”,执行费用报销流程。如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。

■ 出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。

■ 差旅费报销标准按企业制度规定执行(附表2)。

5、办公费报销

■ 办公用品、低值易耗品报销 办公用品、低值易耗品由采购部负责统一采购。每月底由各使用部门负责人根据工作需● 要填写“办公用品、低值易耗品使用计划表”,交行政部汇总,提请公司行政主管领导审批后

交采购购买。专业性、技术性强的物品,可委托相关人员购买。所购办公用品、低值易耗品,实行定人验收、保管、领用登记的办法。●

购买后由经办人按费用报销流程审批报销。● ■

日常办公费用报销 按照“实事求是,准确无误”的原则,由总经理办公室和财务部从严掌握,据实开支,按费用报销流程审批报销。■ 购置的低值易耗品应办理入库手续,列入财务和资产管理部门财产管理范围。

6、业务招待费报销

■ 招待费实行总经理“一支笔”审批制度。招待费开支严格遵循“严格控制,合理开支,、确立标准,超支自负”的原则。■.公司级招待费用原则上由总经理办公室统一安排,统一结算。■.部门因工招待客饭,原则上在公司食堂安排就餐;特殊情况需外出就餐,应事先申请并明确开支标准,经总经理办公室批准后方可。

■.其它非因工招待客人一律由个人承担。■ 业务活动中赠送礼品,纪念品等由总经理办公室统一办理。当事部门应在申请时注明事由,礼品名称,数量,价格,报总经理办公室,经总经理审批同意后,统一购买,然后交当事部门(单位)。■ 业务招待费发生后应在五个工作日内由有关经办人按费用报销流程审批报销。填写费用报销审批单时经办人应在招待费发票上背书其招待人员及人数。

7、交通、通讯费报销 ■ 交通费 员工因工需要用车可根据公司相关规定申请公司派车; ● 在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车或市内公交车; ● 因工乘车应保存相应车票,按照费用报销流程审批报销。

● ■ 通讯费 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用根据不同岗位进行相应补助、●销售部人员话费由公司统一代缴,不在另作报销。固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。员工不应● 在上班期间打私人电话。

8、员工教育及培训费 ■ 教育及培训费用由公司人事行政部门统一进行预算、统一管理、统一安排。■ 教育及培训费用的使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费,经人事行政部门审核后报送总经理批准。■ 费用使用部门应严格按照计划在审批范围内使用教育及培训费用。■ 公司鼓励员工提高文化水平和学习各项专业技术,对自学通过国家统一考试并取得与企业生产经营相关技术资格又愿意为企业服务一定年限的员工,报销学习考证费用。

9、根据业务类型不同分别填写相应单据(附表1)

10、为协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部应根据实际情况在每星期定时一天集中安排费用报销,具体付款、报销时间为:周五对外办理付款业务、周六对内报销及对外个人转账付款。以上制度适用本公司所有员工

附表1: 单据名称 使用项目 费用报销单 差费用、业务招待费、日常费用 请款单 采购付款及各类情况代付款项的支付 借款单 向公司预支的款项 附表2: 职务 总高级销售工程 经销售工程师 经理 主管 职员 师 项目 理 珠三公交车 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 角及客 车 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 省外交通出租车 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 补贴 本市内 10元/餐 10元/餐 10元/餐 10元/餐 10元/餐 珠三一线城角内15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 市 餐费二线城补贴 15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 市 实特殊城200元/晚 200元/晚 200元/晚 200元/晚 200元/晚 报市 省外实出差一线城150元/晚 150元/晚 150元/晚 150元/晚 150元/晚 销 住宿市 补贴 二线城100元/晚 100元/晚 100元/晚 100元/晚 100元/晚 市 过路费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 轿车 维修费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 油 费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 通讯 话 费 150元 100元 业务 招待总经理 50元/人均 50元/人均 50元/人均 50元/人均 费

第二篇:日常费用报销制度

日常费用报销制度

1、日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。原材料采购费、车辆使用费等其他必须发生的费用,在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2、费用报销的一般规定

2.1 遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人;

2.2 报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合公司的规定;

2.3 报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证;

2.4 报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求

2.5 报销单据填写应根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改;

2.6 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外;

2.7 各票据应均匀贴在报销单封面后,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

2.8 报销单据金额、类型相同的,应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;

2.9 报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

2.10 报销单据一律用黑色笔填写;

2.11 报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;

2.12 有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认,低值易耗品、原材料及耗材等需入库的实物单据应附入库单;

2.13 招待费的报销单据需注明其招待人员及人数;

3、费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→分管总经理审批→总经理审批→到出纳处报销。

4、差旅费报销

4.1 员工因公出差的必须经部门负责人核准,在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成规定的任务;情况变化需改变地点或延长时间的,需报告主管领导同意。

4.2 员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费,借款需履行借款手续并逐级审批; 4.3 员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“差旅费报销单”,执行费用报销流程。

4.4 出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。

4.5 差旅费报销按公司《差旅费用标准》规定执行。

5、办公费用报销

5.1按照“实事求是,准确无误”的原则,由办公室和财务部从严掌握,据实开支,按费用报销流程审批报销。

5.2购置的低值易耗品、办公电器、家具、等应办理入库手续,列入财产管理范围。5.3 购置生产耗材及原材料由生产部按规定程序报批,采购统一办理并按技术标准验收入库;

5.4 购置生产设备、电动工具、五金工具等由生产部根据生产需要、使用年限等实际情况按规定程序报批后采购统一办理,交生产部保管并办理领用登记手续。5.5 办公用品、低值易耗品报销 5.5.1 办公用品、低值易耗品由办公室负责统一采购。每月底由各使用部门负责人根据工作需要填写“办公用品、低值易耗品使用计划表”,交办公室汇总,提请公司行政主管领导审批后购买。专业性、技术性强的物品,可委托相关人员购买。

5.5.2 所购办公用品、低值易耗品,实行定人验收、保管、领用登记的办法。购买后由办公室有关经办人按费用报销流程审批报销。

6、业务招待费报销

6.1 招待费实行总经理“一支笔”审批制度。招待费开支严格遵循“严格控制,合理开支,确立标准,超支自负”的原则。

6.2 公司级招待费用原则上由办公室统一安排,统一结算。

6.3 部门因工招待客饭,原则上在食堂安排就餐;特殊情况需外出就餐,应事先申请并明确开支标准,经办公室批准后方可。

6.4 业务活动中赠送礼品,纪念品等由办公室统一办理。当事部门应在申请时注明事由,礼品名称、数量、价格,报办公室,经总经理审批同意后,统一购买,交当事部门。

6.5 业务招待费发生后应在五个工作日内由有关经办人按费用报销流程审批报销。填写费用报销审批单时经办人应在招待费发票上背书其招待人员及人数。7交通费

7.1.员工因工需要用车可根据公司相关规定申请公司派车;

7.2 在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车或市内公交车; 7.3 因工乘车应保存相应车票,按照费用报销流程审批报销。

8、通讯费 :为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准和报销办法(具体标准和报销办法公司另行规定)。

9、员工教育及培训费

9.1 教育及培训费用由公司人事行政部门统一进行预算、统一管理、统一安排。

9.2 教育及培训费用的使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费,经办公室审核后报送总经理批准。

9.3 费用使用部门应严格按照计划在审批范围内使用教育及培训费用。

9.4 公司鼓励员工提高和学习各项专业技术,对自学通过国家统一考试并取得与企业生产经营相关技术资格又愿意为企业服务三年的员工,报销学习考证费用。

第三篇:日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程

第一条 基本原则

1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明,如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(三)报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。

(一)费用标准: 职 务

交通工具

住宿标准

伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工

火车硬卧

150元/天

60元/天

30元/天 部门负责人 火车硬卧

200元/天

80元/天

40元/天 总经理助理 飞机

280元/天

100元/天

50元/天 总经理及以上 飞机

实报实销

实报实销

实报实销

(二)费用标准的补充说明:

1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三)报销流程

1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。

2.借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。

3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。

4.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

第六条 电话费报销制度及流程

(一)费用标准

1.移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。

第七条 交通费报销制度及流程

(一)费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二)报销流程

1.员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。

2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第八条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。

第九条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1.招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用:根据实际需要据实支付。

(二)报销流程:

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四篇:公司日常费用报销制度

公司日常费用报销制度

为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。

第一条审批权限

1、各部门出差费用及日常费用支出须总经理审批、签字;

2、总经理日常费用报销或请款,1000元以内可直接通知财务室(附上

所用款项明细清单),1000元以上必须经董事长或公司监事同意后,才能办理报销或预支。

第二条请款审批手续

1、请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借支单”经总经理审

批、签字;

2、请款人员执审批后的“借支单”到财务部(并注明所借款项实际用途),财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会

计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;

3、请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必

须在返回公司上班之日起5天内报销。

4、请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;

5、请款数额超过3000需提前通知财务备款。

第三条报销管理程序

1、报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据(按规定

注明商品名称、规格、数量、金额的正规单据)和发票,经总经理

批准后到财务部报账;

2、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;

3、报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借支单”

剪角为凭);

4、请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单或入库单。

5、若原始凭证遗失,必须相关经手或知情人员开具证明,总经理签字

批准方可报销。

第五篇:公司日常费用报销制度

公司日常费用报销制度

第一章总则

第一条为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。

第二条审批权限

(一)公司领导出差费用及日常费用支出须经经理签字;

(二)各部门所有报销必须经部门主任签字后,才能汇总交公司。

第三条请款审批手续

(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任签字;

(二)请款人员执“借款单”到公司经理处审批;

(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;

(四)请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第四条报销管理程序

(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;

(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经经理批准后到财务部报账;

(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;

(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);

(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。

第二章差旅费报销程序

第五条关于差旅费报销标准的规定

(一)出差补助:工作人员出差下矿每人每天10元,其他地区为15元。

(二)出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;

(三)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第三章报销时间规定

第六条 报销时间

每月10日—20日为报销时间,遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销,差旅费借款在回公司上班后5天内报销,限额支票3天内报销;

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