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12设备和工装管理程序
编辑:尘埃落定 识别码:20-309409 11号文库 发布时间: 2023-04-04 16:33:16 来源:网络

第一篇:12设备和工装管理程序

设备和工装管理程序

1.目的

对设备和工装进行管理,并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统,以保持持续的过程能力,稳定地生产合格的产品。2.适用范围

本程序适用于设备和工装的管理,预防、维护、目标的建立,日常维护保养工作的开展、预防性维修计划的制订与实施。3.职责

3.1工程部负责设备和工装的管理,组织实施设备和工装的预防性维护工作。3.2生产车间负责实施设备和工装的日常维护保养工作。

3.3技术部负责工装的设计,参与设备和工装预防性维护方法的建立。3.4工程部负责工装的委外加工。

3.5模具室负责模具的维护以及简单模具的加工。4.工作程序

4.1生产设备的购置、选型、验收、移交和存档的控制

4.1.1.生产管理部根据产品符合要求特性要求的实际需要,综合考虑设备的生产能力,技术性能、精密度及可靠性、可维修性等要求,确定新购设备的型号、规格和数量及标准,填写《购置物品(设备)申请单》,经主管副总、财务副总审核,总经理批准后实施采购。

4.1.2.设备到货后,生产车间和相关部门配合设备供应商安装、调试,设备验收应包括以下几个方面:

1)文件应齐全,一般包括:图纸、使用手册、操作规程等; 2)设备应完好、有必要的备件; 3)试运行正常,加工产品满足要求。

4.1.3.验收后生产车间填写《设备验收记录》。验收合格,生产车间将其登记在《设备一览表》中(《设备一览表》包括设备名称、规格型号、验收合格日期、随设备的附件、设备使用部门、维护保养周期,并对关键设备进行标识等)。如验收不合格,生产管理部负责联系供应商解决处理有关事宜。

4.1.4.生产车间对购置设备上的温度(包括一次传感器)、压力、时间仪表等需鉴定的

仪器、仪表应列出明细表,在设备移交前通知实验室,实验室编制周期检定计划并及时送检。

4.1.5生产车间对关键过程/特殊特性过程以及大型单一设备标识为“关键设备”。4.2设备的预防性维护保养

4.2.1生产车间根据设备制造厂的使用说明书、设备的磨损、正常运行时间的优化考虑、过程能力的要求等做出设备保养周期规定,并做《年度设备保养计划》,在实施保养后,填写《设备保养完工单》。

4.2.2设备保养分为定期保养和日常保养

a)定期保养:对关键设备和特殊特性设备每年至少保养二次(一班制),视设备能力,可适当的增加保养频次;对一般设备由生产车间根据生产设备的状况和设备制造厂的使用说明书自行确定保养周期。定期保养内容按设备制造厂的说明书,适用时包括:

1)根据设备的使用情况,对设备进行部分解体检查、清洗。2)修复或更换易损件。3)检修电器箱,修复电路。

4)检查、调整、修复精度、校正水平。5)对设备的各个配合间隙进行适当的调整。

6)清扫电器箱、电动机,做到电器装置固定整齐,安全防护装置牢靠。b)对所有在用设备,由各车间主管组织本车间人员进行日常保养,填写《设备日常保养项目检查表》,日常保养内容包括:

1)设备安全防护装置齐全,线路、管道完整,工件工具放置整齐。

2)保持设备清洁,各滑动面、丝杠、齿条等无油垢(即每班结束后清洁设备)。3)操作者在使用设备前应检查设备各部件,进行润滑、慢速空转正常后方可工作。

4.2.3对设备维护保养情况每年进行一次完好检查,设备维护保养要求指标为:关键和特殊过程设备的设备完好率和其他生产设备完好率。生产车间填写《设备完好检查表》,综合汇总设备完好情况,评估并改进维护的目标(如适当时增加设备保养频次)。

4.2.4对关键设备和/或特殊特性设备,生产车间编制设备操作规程,设备操作工人必须经过培训,才可以上岗操作设备。不准擅自开动他人使用的设备,在设备运行时

不得擅自离岗。4.3设备预知性维护保养

设备预知性维护保养包括:根据统计数据分析确定设备零件、工具更换时间;根据统计过程控制分析识别设备维护需求等。4.4设备维修

4.4.1操作人员如发现异常应立即停机,并报告负责人,设备维修人员分析原因、及时排除;发生事故要保护好现场,立即报告车间主任或生产管理部,操作者未经允许不得擅自拆机。设备事故处理后,需填写《设备事故维修报告单》。

4.4.2生产车间根据过程能力情况及设备的使用寿命,确定是否需要实施大修理,并在《年度设备保养计划》中标识,按期组织实施大修理。4.5设备报废

当设备严重损坏,确定无法通过修理恢复其性能时,由使用部门填写设备《报废申请单》申请报废,经主管副总核实后签署意见,报总经理审批,批准报废的设备应在《设备一览表》上标明。4.6设备备件管理

设备管理人员必须识别所有关键、单一设备备件需求,设备备件的储备定额,应以满足修理需要和不积压过多为原则,由生产车间制定设备备件的最小储备定额,并根据储备定额和实际储备情况制定《设备备件计划》,组织自制或采购达到备件最小储备量,保证需要时能及时提供备件,尤其是关键、单一设备的备件供应。4.7设备包装与防护

4.7.1在设备搬运时应在表面做好防震保护,贮存时在设备上覆盖油布或其他防水材料。4.7.2设备长时间停用,应做好“封存”标识,并注意封存期间设备的防护工作,如做防锈工作。4.8工装管理 4.8.1工装准备

1)技术部负责根据产品符合要求特性及工艺要求设计工装图纸,由模具室制造或委托外协制造。委托外协制造时应填写《购置物品(设备)申请单》,经主管副总、财务副总审核,经总经理批准后实施采购。

2)重要工装制造完毕后(包括外协制造和本公司自制),由生产管理部组织生产车间和相关部门进行验证。验证内容包括:

a)文件:验收工装设计图纸是否齐全,包括使用说明。

b)工装本身:包括工装尺寸、使用材料和硬度、外观质量。以及应配备的备件数量。

c)产品符合要求:应按照规定数量试制产品,生产车间组织人员和设备进行试制,检验员负责依据产品图纸对样品实施检验。

d)服务:生产管理部应依据外协加工协议,对外协加工方的服务质量实施确认; 3)工装验证后,生产车间填写《工装验收记录》。验收合格由生产车间在《工装模具一览表》上做好登记,发放至工装使用部门。不合格的在《工装验收记录》上加以记录,并记录处置意见。

4)一般工装由质量保证部检验试制样品加以验证(如首件检验)。4.9工装的贮存、修复和保养

4.9.1各使用部门设置专/兼职的工装管理人员具体负责领用工装的贮存,日常维护保养和使用管理工作。每次工装使用时,应填写《工装领用登记表》,工装使用完成后,应记录生产数量,以便于对工装使用寿命进行管理。

4.9.2工装的贮存条件:应设在防潮之处(必要时设置工装架),做好工装标识和防护措施(如涂油防锈)。

4.9.3工装修复:当工装不能满足产品符合性的要求时,生产车间组织有关部门进行修复,修复后,使用部门和质量保证部验收,填写《工装修复记录》,如本公司无能力修复则委托外协厂家进行修复。

4.9.4工装的保养:工装应清洁、防锈、防磕碰,生产管理部每季度检查工装的保养情况,包括工装是否锈蚀、工装是否放置于工装架上,工装的标识是否齐全,用该工装生产的产品是否合格等内容。并填写《工装定期检查记录单》。

4.9.5工装的封存、报废:工装长期不用(2个月以上)可封存,使用部门做好封存标识(如在工装标识卡上注明“封存”),工装无法修复需报废时,使用部门填写工装《报废申请单》,主管副总确认,总经理批准后作报废处置,并在《工装一览表》上注销。4.10工装储备

4.10.1技术部应在工装设计时负责识别易损工装/部件。

4.10.2生产车间根据工装使用寿命、使用频次、生产量等因素,确定工装(包括易损工装)的储备量,编制《工装更换计划》,需补充时,提前申请制做,以保持连续生产。4.10.3《工装更换计划》的编制原则应以预防性维护更换为主,在巡检过程发现产品接近公差上下限,首先确定是否由工装造成,如是则应维护、修整或更换。

5.相关文件和记录

7)LZ-JL-12-01 《购置物品(设备)申请单》 8)LZ-JL-12-02 《设备验收记录》 9)LZ-JL-12-03 《设备一览表》 10)LZ-JL-12-04 《年度设备保养计划》 11)LZ-JL-12-05 《设备保养完工单》 12)LZ-JL-12-06 《设备日常保养项目检查表》 13)LZ-JL-12-07 《设备完好检查表》 14)LZ-JL-12-08 《设备事故维修报告单》 15)LZ-JL-12-09 《报废申请单》 16)LZ-JL-12-10 《设备备件计划》 17)LZ-JL-12-11 《工装验收记录》 18)LZ-JL-12-12 《工装模具一览表》 19)LZ-JL-12-13 《工装领用登记表》 20)LZ-JL-12-14 《工装修复记录》 21)LZ-JL-12-15 《工装定期检查记录单》 22)LZ-JL-12-16 《工装更换计划》

第二篇:工装设备管理制度

工装设备管理制度

一、总则

1.工艺装备作为公司的必要生产工具。对于公司的生产起着至关重要的作用。为确保各类工艺装备的合理使用、维护保管特制定本制度。

2.本规范适用于公司生产中使用的各种挤压杆、钻夹工装以及组装点焊夹具。

3.本制度自2012年1月1日起试行。

二、职责权限

1.生产部负责工艺装备的管理,包括档案的建立、使用、维护保管等。

2.采购部负责各种钻夹、挤压杆等的采购、外协维修等。3.品质保证部负责各类工艺装备的验收和复查。4.技术部负责保管工艺装备的各种技术资料。

三、工装保管

1.对入库手续不齐全的工装不准入库。2.入库后的工装管理员应及时建立档案域进行保管。

3.工装入库后应有管理员将准确、清楚的工装卡片悬挂在工装上

号印记

4.工装贮存应防锈、防尘、防碰撞。常用工装应坚持每使用一次保养一次工装完好、准确并且做好相应的工装保养记录。5.使用报废或不用的模具、夹具等工装应设有专用架存放时标明清楚不准与合格工装混放以防发生差错。

6.严格执行工装领用、归还、清理修整、报废等手续

7.每年年终对工装进行一次全面盘点做到账、物相符。

四、工装的使用

1.由车间主任或班组长根据生产需要填写工装领用单

2.库房保管员根据领用单准确登记 3.领用人在领用时发现该工装上无检验合格证可拒领报生产部。

4.使用者在当天生产出第一件产品时必须首检用工装。如发现问题及时与工装库、检验联系进行复检。当天最后一个产品必须末检。

5.使用结束后及时交还工装库养、待检。

6.工装库清理维修保养后的工装必须由检验员检测合格后悬挂上合格证方可归库上架 7.在使用过程中严禁敲、砸、磕、碰、撞班工作结束后对工装必须清理保养

8.工装在使用过程中发生损坏要进行分析由品质保证部写出事故分析报告报生产部、技术部会签。

五、工装的维修

1.凡在使用过程中损坏需维修的工装均需填写报修单主任签字后方可进行修理。

2.需要外协的维修工装

购部按相关规定执行。外协维修厂家必须提供修理合格证。

3.所有工装在维修后由品质保证部负责验收

六、工装报废

1.凡属自然磨损不能修复的工装

后续报财务。

2.凡属在生产使用过程中损坏的工装审批后由工装库办理报废手续报财务。

3.由于工艺或产品改制手续报财务。

七、相关责任界限

1.无合格证工装入库责任由工装库承担扣责任人¥300 2.工装发错责任由工装库承担扣责任人¥300 3.在工装库内贮存的工装损坏、标名不符、缺损、遗失责任由工装库承担,扣责任人¥100 4.不合格的工装挂上合格证入库责任由品质保证部负责 扣责任人¥500 5.首检不合格责扣责任人¥50—¥500 6.其它一切造成产品不合格工装的原因均由使用者或车间负责扣责任人¥50—¥500

3、本制度由技术部负责解释

第三篇:设备管理程序1

设备管理程序

1.目的

1.1保证设备完好率,使生产正常运行;

1.2改进设备性能以满足不断提高产品质量和生产效率的要求。2.适用范围

适用于全公司的生产设备管理。3.职责

3.1设备管理部门负责:

3.1.1跟踪和了解本行业装备发展的信息,选择先进适用的技术设备,定期向生产副生产副总经理递交引入新技术、新设备、新材料动态情况报告。

3.1.2对现有设备施行全面管理

a.整理设备资料(说明书、合格证、保修单、随机备件及工具清单等)归档;

b.建立设备使用和维修档案;

c.编制设备操作规程、岗位维护保养规程,并对生产部门的骨干进行培训,属于专业机械的还要对操作者进行培训;

d.编制《设备检修计划》、《设备检修程序》;

e.直接领导设备科对动力设备和公用设备进行管理;

f.编制委外修理设备项目清单,签订修理合同,实施修后验收,必要时派员跟踪拆装修理现场;

g.编制易损件的合理库存量;

h.主持第五级设备检查,督导、验证和评价下级的设备管理;

i.每月一次将整机、零配件供应商和修理情况资料报财务部门汇总存储。

3.1.3接受生产副生产副总经理的指示,搜集汇总设备使用意见,记录设备缺陷,编制设备技术改造计划,经批准后组织实施。

3.2设备使用部门负责:

3.2.1正确操作使用设备;

3.2.2设备的日常维护与保养;

3.2.3设备的现场保管;

3.2.4设备缺陷的及时如实汇报。

4.工作内容及要求

4.1设备购置和更新

4.1.1设备管理部门根据公司规划和生产经营的实际需要,每半年或生产副总经理有指示时向生产副总经理递交“设备购置的技术经济分析报告”,并附报“设备购置计划”。

4.1.2生产副总经理对下述资料组织论证:

a.召集设备管理部门及设备使用部门负责人讨论;

b.组织对两家以上的供应商进行询问报价;

c.必要时聘请专业人士征询意见。

通过论证要对设备的先进性、适用性、维修性、安全性、售后服务等项目作出评价并记录,按择优选定的原则,对“设备购置计划”进行审批。

4.1.3设备管理部门依批准的“设备购置计划”,跟多家供应商洽谈,货比三家后,起草合同,按《合同管理制度》的规定报批;

4.1.4由采购部或生产副总经理指定的人员按照《采购控制程序》执行采购。

4.1.5设备到厂后,由供应商安装试机或由我司人员安装试机,达到预期的技术参数后,由使用部门、采购部门和设备部代表共同验收,并填写“设备入厂验收表”及“重点设备安装、调试记录表”。

4.1.6设备管理部门对已购置的设备:

收集资料,进行分类、编号、归档,并填写“机器设备一览表”;

b.在设备上进行标识;

c.填写“设备移交清单”移交给使用部门,并按《设备使用前培训考试规定》,对设备使用部门的负责人和操作工进行培训和考试。

d.对设备运行和完好检查进行记录统计。

4.2设备的保养与维修

4.2.1设备管理部门 a.编制生产设备的操作规程和维修保养规程;

b.对使用部门骨干或重点设备的直接操作者进行培训;

c.每台机器设立对应的履历档案存于公司财务部,并录入电脑;

d.每台机器设立“设备保养及维修记录卡”,注明保养项目及频次记录保养及维修的经历,“记录卡”一年一换;

e.每年的12月20日前编制次年的“设备检修计划”报生产副总经理批准;

f.根据设备检修计划或设备运行记录对设备进行维修和保养,并在“设备保养及维修记录卡”上作好记录;

g.计算设备维修费用,统计备品备件消耗情况;

h.指导机修人员循合理路线每日巡视生产设备,发现并记录问题,及时排除;

i.必须委外维修的设备,办理批准及出厂手续,返回时核对修理项目,验收并作记录。

4.2.2使用部门

a.组织对员工的全面培训,落实规程要求;

b.督促组长、操作工、维修工按“设备保养及维修记录卡”的内容执行保养工作;

c.了解设备状况,及时向设备部报告和设备故障和设备事故。

4.3设备管理记录

4.3.1记录的分类:

a.普通设备管理记录;

b.重点设备管理记录;c.现场台帐记录及档案记录。

4.3.2普通设备管理记录的内容、方法:序号内容方法执行部门归档时间a设备前期资料:

“技术经济分析报告”、“设备购置计划表” 洽谈记录纸、设备商的广告资料、其他·起草合同,资料附后;

对多家资料进行比较,作出选择说明。设备管理部门资料使用完毕即归档b设备原始资料(说明书、图纸、保修卡、合同、合格证、进口单、运输单等)·登记、编目,送财务部存档;

资料将目录录入电脑备查。财务部设备到公司后一星期内c设备安装、调试及交付使用部门时的交接资料·由设备部拟定安装调试验收项目,逐项真实记录于“安装调试记录表”中;

交接时现场试验及外观情况记录入“设备移交单”中。设备管理部门及使用部门d设备维修记录卡随机一卡、随修随记,年终换新,旧卡归档。设备管理部门e设备检修记录执行设备检修计划和设备出现重大故障送机修车间及委外修理时的记录设备管理部门f设备技术改造记录对设备结构、性能进行改进的记录。设备管理部门g设备损毁记录设备有部分损坏或整机毁坏时记录损毁情况、原因、责任。设备管理部门h设备报废记录记录报废设备状况,说明是正常报废还是事故报废。设备管理部门4.3.3重点设备管理记录及方法:

4.3.3.1重点设备指“稀、贵、精、危”类设备。

a.“稀”:稀少设备,全公司拥有量在2台以下的设备;

b.“贵”:贵重设备,原购置单价在2万元以上的设备;

c.“精”:精密设备,精密度很高,需要专业保养和调校的设备。

d.“危”:危险设备,指有易燃易爆危险的设备或结构容器。

4.3.3.2重点设备执行4.3.2外,还须执行下列规定:

a.由设备管理部门制订“××设备维护检修程序表”,按期对该设备进行表列内容的例行检修,并将此表挂于设备现场;

b.实行易损、易耗件的单列管理,保证库存,随时备用;

c.实行“重点设备清单”管理,保证设备主管人员明确本项的职责;

d.生产副总经理每6个月一次对重点设备组织检查,填写“设备状况评定表”。

4.4设备的报废和淘汰

设备有缺陷已无法修复或技术经济指标落后需要淘汰时,由设备使用部门和设备管理部门按“设备报废淘汰申请单”的内容依次填写处理。

4.5设备事故处理

4.5.1发生设备事故必须立即逐级上报;

4.5.2遵照“事故情况不搞清,不放过;事故不分清责任人、不吸取教训,不放过;防止同类事故重复发生的措施不制订落实,不放过”的“三不放过”原则处理。

4.5.3接到事故报告后,设备管理部门和使用部门负责人应立即察看现场,将事故情况、原因、责任人、落实措施,填写“设备事故报告表”,向生产副总经理汇报。

4.5.4事故资料经生产副总经理核准后,由总经办通知人事行政部和其他有关部门遵照执行。

4.6设备检查

4.6.1定义:设备检查是按照本程序规定,对设备的性能和外观状况进行察看、试验、检测,评审设备处于何种状态(良好、堪用、恶劣、报废)的一项工作。设备检查是评价设备管理、维修、保养情况,变更检修计划、申请设备报废、设备更新的依据。

4.6.2设备检查内容

a.设备管理部门针对每种设备制订检查表;

b.检查时实行扣分制度,每月由设备部公布一次扣分情况,每种设备的状况由设备管理部门制订项目分解,并定出每项分值,规定总分为100分,每月每个岗位确定合格分值,若低于合格分值,按差额计算罚款,若高于合格分值,按超出额计算奖励。(具体制度由设备部制订);

c.扣分和奖分制度实行层级权数递增制,即:同一项内容分6个层级:1级岗位自查(日班后);2级班长查岗位; 3级车间查岗位;4级厂部查岗位;5级公司设备管理部门查岗位;6级公司政办室抽查;7级公司查重点。

4.6.3设备检查组织

a.一级检查:是指岗位自查和互查,自查每日一次或以上,互查一周一次,按《设备操作规程》中的规定进行;

b.二级检查:是指班组长对岗位的检查,按《班组长职责》进行,通常分为外观检查(每日一次或以上)、性能检查(每周一次)、产品质量印证检查(随时进行)。

检查结果用以考核操作工的操作和保养设备的能力。

c.三级检查:是指车间一级(或相当于车间一级)的组织对设备的检查,检查结果用以考核班组长及岗位设备管理工作质量。其方法为:

ⅰ.抽查,按事先制定的计划表,轮流随机进行,每月每台设备不少于1次;

ⅱ.质量印证检查,从产品质量病疵中追溯查证;

d.四级检查,是指工厂部组织的对各车间的检查,方法同c每月2次,检查结果用以考核车间主管、班(组)长、岗位工的设备管理和维护保养工作质量。

e.五级检查,是指由设备部组织的设备检查,用以考核工厂部、车间、班长、岗位的设备管理工作质量,其检查方法为:

l按照设备在册目录制订检查计划;

2听取各方面意见后,确定重点检查的设备;

3对“设备保养及维修记录表”进行审阅,确定检查重点;

4从贸易部收到的客户质量投诉中寻找设备因素进行检查;

5组织机修人员全面检查;

6重点设备由主管或经公司确认有资质的人检查。

检查结果作为考核各部门主管及以下人员的设备管理工作依据。

f.六级检查,是公司政办室组织的设备检查,抽查有代表性的设备。

g.七级检查,是公司最高层亲自组织的专对重点设备的检查,检查方法由总经办决定,检查结果作为考核部门主管及以下人员的设备管理工作依据。

5.相关文件

5.1《申购管理程序》

5.2《采购控制程序》

5.3《合同管理制度》

5.4《质量记录控制程序》

5.5《设备操作规程》

5.6《岗位维修保养规程》

5.7《设备检修程序》

5.8《设备使用前培训考试规定》

5.9《班组长职责》

5.10《设备事故报告责任制度》

6.质量记录

6.1设备购置计划表

6.2设备入厂验收表

6.3机器设备一览表

6.4重点设备安装、调试记录表

6.5设备移交单

6.6设备检修计划

6.7重点设备易损件库存计划

6.8设备履历表

6.9设备保养及维修记录表

6.10重点设备定期检查记录表

6.11委外维修记录单

6.12设备检查记录表

6.13设备事故报告表

6.14设备报废、淘汰申请单

6.15电蒸汽锅炉运行日志

第四篇:生产设备管理程序

1.目的

维持整个生产系统设备的完好状态,确保生产顺利进行。

2.范围

本程序适用于整个生产系统的生产设备及辅助设备的管理。

3.职责

3.1 技术研发部组织制定《设备维护保养规范》,并提供技术支持。3.2 生产管理部组织制定《设备维护保养实施计划》,并督导实施。3.3 技术研发部组织制定技术改造项目的计划,并组织实施、验收。3.4 工厂负责设备的请购、安装、调试、验收、维护、保养等。3.4 供应中心负责设备及机配件的采购。

4.工作过程和方法 4.1 请购

4.1.1 设备常用零部件的请购由使用单位提出,填写《采购申请单》,副厂长批准。

4.1.2 技改项目需用的设备、备件等由技术研发部提出,填写《采购申请单》,总工程师批准。

4.1.3 新增生产设备的请购由工厂提出,填写《采购申请单》,厂长审核,生产副总裁批准。4.2 采购

4.2.1 请购单位将已批准的《采购申请单》,交供应中心实施采购。4.2.2 立项设备、配件等的采购,按集团招投标的相关管理规定执行。4.3 验收

4.3.1 生产设备进厂后,由工厂根据《采购申请单》和《装箱清单》逐项清点检查,并组织生产科、设备科、使用车间等进行安装、调试,合格后会签《设备验收记录》,并报送供应中心。

4.3.2 设备常用零部件,由使用单位验收后在《出库单》签字。

4.3.3 新项目和技改项目的设备和零部件由技术研发部组织工厂清点、安装、调试和验收,填写《设备验收记录》报送工厂和供应中心。

4.3.4 进厂验收不合格的设备或维修零部件,由请购单位通知供应中心处理。4.4 入库、出库

4.4.1 验收合格后的设备和零部件由供应中心采购人员凭批准的《采购申请单》、《设备验收记录》到供应中心材料库办理《入库单》。

4.4.2 验收合格后的设备和零部件由请购单位凭批准的《采购申请单》到供应中心材料库办理《出库单》。

4.4.3 财务部门凭《采购申请单》、《入库单》、《出库单》等办理结算业务。4.5 设备建帐

4.5.1 设备验收后,生产单位将设备资料编入《设备台帐》内,并报生产管理部、技术研发部和财务部备案。4.6 设备异动

4.6.1当设备在工厂内部需要移装、封存、启用、报废时,由使用单位填写《设备异动申请表》,副厂长审核,厂长批准。好生管物控网

4.6.2 当需要在集团内各工厂之间进行设备移装时,由设备所在单位填写《设备异动申请表》,厂长审核,生产副总裁批准。

4.6.3 设备异动后,各工厂应调整《设备台帐》中相关内容,并报生产管理部、技术研发部和财务部备案。4.7 设备一级维护保养

4.7.1 设备一级维护保养指设备的日常点检、清扫、清洁等。

4.7.2 生产管理部组织各工厂制定《日常点检规范》和《日常点检表》,并督导、考评。

4.7.3 一级维护保养由设备操作者根据《日常点检规范》实施。生产值班长每天巡检生产、设备运行情况,督导操作者做好点检工作,填写《日常点检表》,点检结果作为操作者考评依据。

4.7.4 生产值班长要及时处理点检发现的设备异常情况,并将处理方法和结果填写在《生产值班长交接班记录》上。4.8 二级维护保养

4.8.1二级维护保养指设备的专业点检和维修,包括对设备定期进行的加油、换油、调整、更换等,以及设备故障的排除。

4.8.2技术研发部依据设备和零配件生产厂家的建议,结合工厂实际使用频率、使用条件、重要度等,组织制定《设备维护保养规范》,并督导实施。4.8.3生产管理部根据《设备维护保养规范》,组织生产单位制定《设备维护保养实施计划表》,副厂长审核,厂长批准,生产管理部督导实施。

4.8.4二级维护保养由车间设备维修人员根据《设备维护保养规范》的要求实施,并填写《设备维护保养记录》。车间主任督导考评。生产管理部监督实施效果。4.8.5主要生产设备的易损易耗零部件,生产单位应随时有备品可使用。4.8.6 在生产过程中,当设备出现异常时,由操作者通知设备值班维修人员处理。异常排除后,设备值班人员应将异常时间、原因、维修方法、更换零件等情况详细记录在《设备运行交接班记录》中。

4.8.7 当异常情况设备值班维修人员无法处理时,经生产值班长同意,可提交维修班进行维修,并将维修结果记录在《设备运行交接班记录》中。4.8.8 生产单位应统计设备故障时间,以确认预防保养措施的正确性,并在《生产日报》中向生产管理部报告设备运行状况。4.9 三级维护保养

4.9.1 三级维护保养指设备的大修和更新改造。

4.9.2 技术研发部组织生产单位制订《设备大修和更新改造计划》,由厂长审核,总工程师批准,并报生产管理部备案。

4.9.3 三级维护保养由技术研发部组织生产单位实施,必要时组织外单位协助。4.9.4 大修和更新改造项目完成后,技术研发部组织生产管理部、使用单位等相关人员进行验收,填写《设备验收记录》。

4.9.5 技术研发部组织更改相应的设备技术规范文件,如维护保养规范、操作规程等,并送到生产管理部和使用单位。5.相关文件

5.1 《采购管理程序》 5.2 《日常点检规范》 5.3 《设备维护保养规范》 5.4 《公司生产设备管理办法》

6.使用记录

6.1 《采购申请单》 6.2 《设备台帐》 6.3 《日常点检表》

6.4 《设备维护保养实施计划表》 6.5 《设备维护保养记录》 6.6 《设备运行交接班记录》

6.7 《设备大修和更新改造计划》 6.8 《设备验收记录》 6.9 《设备异动申请表》

第五篇:设备档案管理程序

目的:建立一个设备档案管理程序,保证本公司设备具有完整、规范的档案。2 范围:公司设备档案的管理。3 责任者:工程部。4 内容:

4.1 设备正式移交给使用部门运转使用前,工程部应根据有关规定对设备进行统一编号,并登记在设备总台帐,分类台帐及设备明细表上。

4.2 设备使用年限在一年以上,购置价值(包括出厂价、运杂费、修理费等)在1000元以上的设备为固定资产设备,不具备以上条件的设备为低值易耗设备。

4.3 工程部及设备使用部门应对每台固定资产设备建立设备卡片、设备台帐并编辑成册,对低值易耗设备单独作表登记。

4.4 部门设备管理人员要定期核对帐、卡、物,必须做到帐、卡、物项目内容相符。

4.5 主要生产设备转入固定资产的同时,即应按单台建立设备档案。设备档案由工程部保存。

4.6 设备档案是设备从出厂到报废整个过程中,设备管理、使用、维修等环节,有关凭证、记录和数据资料的总括,同时又是设备使用、保养、修理、改造以至更新报废的依据。设备管理人员要重视设备资料的建立、健全、检查和整理工作。

4.7 设备技术档案资料内容: 4.7.1 调研、选型、可行性分析资料;

4.7.2 设备订货合同、出厂合格证、出厂精度、性能检测记录; 4.7.3 装箱单及附件、工具明细表;

4.7.4 开箱验收单;

4.7.5 安装、调试验收单及移交使用记录; 4.7.6设备备品、备件目录;

4.7.7 设备使用说明书、电器说明书; 4.7.8 随机图纸、图册; 4.7.9 备件图纸;

4.7.10 设备改造申请书、说明书、图纸、鉴定结果; 4.7.11 设备事故报告单; 4.7.12 设备封存单; 4.7.13 设备启封单; 4.7.14 设备报废单;

4.8 设备调拨时,技术档案应随机调入调出,报废设备的档案材料,有价值部分应由工程部封存。

4.9 设备技术档案要有专人管理,公司内技术人员查阅时要经部门领导同意,档案不应外借。

4.10 设备管理人员对设备管理工作中所遇到的上级文件、工作总结、工作报表、工作计划、规程制度、设备工作会议记要等,要分类管理。

4.4 本文件相关表格见附件。5 文件的培训:

5.1 内部培训讲师:人力资源部指定人员。5.2 文件培训对象:工程部相关人员。5.3 文件培训课时:0.5~1小时。6 文件变更历史:

F-EN-1002-00

*****有限公司固定资产设备台帐

F-EN-1003-00

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